气源系统项目运营管理【参考】

上传人:cl****1 文档编号:486115703 上传时间:2023-05-22 格式:DOCX 页数:55 大小:58.20KB
返回 下载 相关 举报
气源系统项目运营管理【参考】_第1页
第1页 / 共55页
气源系统项目运营管理【参考】_第2页
第2页 / 共55页
气源系统项目运营管理【参考】_第3页
第3页 / 共55页
气源系统项目运营管理【参考】_第4页
第4页 / 共55页
气源系统项目运营管理【参考】_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《气源系统项目运营管理【参考】》由会员分享,可在线阅读,更多相关《气源系统项目运营管理【参考】(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询/气源系统项目运营管理气源系统项目运营管理xxx(集团)有限公司目录一、 产业环境分析3二、 压力容器行业上下游情况4三、 必要性分析4四、 项目基本情况5五、 主生产计划12六、 服务业的综合计划13七、 生产计划体系及综合计划及其编制策略14八、 精益生产体系18九、 实现精益生产的条件23十、 精益生产体系25十一、 价值流图30十二、 精益生产体系31十三、 实现精益生产的条件35十四、 库存控制的目标37十五、 有效库存控制的必要条件和基本思路38十六、 单期库存管理问题描述45十七、 单期最优订货量的确定45十八、 投资方案分析46建设投资估算表48建设期利息估算表49流动

2、资金估算表50总投资及构成一览表52项目投资计划与资金筹措一览表53十九、 进度计划方案54项目实施进度计划一览表54一、 产业环境分析“十二五”期间,全省加快创新步伐,全省研究与发展经费支出占地区生产总值的比重,由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%,万人有效发明专利拥有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前,全省仍存在科研成果转化和激励机制不完善,高端人才不能满足转型发展需要等深层次问题。“十三五”期间我省将把创新作为引领发展的第一动力,努力塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。今后五年,全省研究与试验发展经费投入强度要达到2.6%,每万人口发明专利拥有量达到1

3、4件,科技进步贡献率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年,我省将争取在人工智能、生命科学、空间海洋、量子技术、纳米科技等领域取得一批重大基础研究成果,在核心电子器件、系统软件等领域攻克一批核心关键技术,在智能制造、先进材料、信息安全、节能减排降碳等领域组织实施一批重大科技创新工程。为推动科技成果转化,我省将下放省属高校、科研院所科技成果使用、处置和收益权限,将科技人员成果转化收益比例提高到不低于70%不高于95%。二、 压力容器行业上下游情况压力容器制造行业的上游主要为铝合金、铜等有色金属、钢、阀门、纤维材料、固化剂等。从整体上看,上游行业的原材料质量水平以及气瓶制造工艺水平,在

4、一定程度上影响压力容器行业的发展;同时,上游原材料价格也会影响压力容器行业的成本,进而影响行业的利润水平。压力容器制造行业的下游主要为工业气体、特种气体以及特种装备制造商,主要应用于石油、机械、汽车工业、消防、医疗救护、食品饮料、辅助动力、航空航天、舰船等制造业领域。压力容器制造行业与其下游行业具有较高的相关性,下游行业对本行业的发展具有较强的牵引和驱动作用;近年来,随着我国下游行业,特别是新兴产业的发展和科学技术的进步,压力容器的更新换代速度加快,同时也对压力容器制造行业产品的设计能力、质量等多方面都提出了较高的要求。上游原材料价格的波动将会对行业内企业经营业绩的稳定性产生一定影响;下游行业

5、的发展状况直接决定了行业产品需求与景气度。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新

6、和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人贾xx(三)项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客

7、户以诚相待,互动双赢。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任

8、管理机制。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。(四)项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的

9、不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科

10、研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。(一)力容器行业宏观经济周期波动风险在制造业产业升级国家政策大力支持下,新能源汽车、高端装备、飞机舰船制造近几年保持快速增长,但如果宏观经济环境出现不利变化,或者影响市场需求的因素发生显著变化,都将对压力容器及高压气瓶的需求产生较大影响。(二)力容器行业市场竞争风险近年来,伴随行业的发展,国内大型企业集团依靠其规模优势和规范管理进行迅速扩张,国内市场竞争日趋激烈。如果未来产品技术性能指标未能及时更新以符合下游产品

11、需求,或销售渠道拓展不力,将面临市场竞争风险加剧从而导致经营业绩下降的风险。另外,伴随中国经济的持续对外开放,国外企业不断进入国内市场,加剧了国内市场的竞争。若不能有效扩大市场地位、稳定并扩大市场份额,将会在日趋加剧的市场竞争中处于不利地位。(三)力容器行业产品质量风险高压气瓶作为特种设备许可生产,产品质量是经营之本,产品的质量控制是复杂且繁琐的工作,需要对原料采购、成型、焊接、无损探伤、气压试验、密闭测试等诸多生产检验环节,以及包装、涂装、搬运、装卸、储存和使用等流程规定严格的质量标准,以稳定、高效地生产出高质量的合格产品。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(以选址意见书为准),占

12、地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积113626.99,其中:主体工程79497.00,仓储工程19972.26,行政办公及生活服务设施9391.54,公共工程4766.19。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37166.25万元,其中:建设投资29549.51万元,占项目总投资的79.51%;建设期利息717.71万元,占项目总投资的1.93%;流动资金6899.03万元,占项目总投资的18.56%。

13、2、建设投资构成本期项目建设投资29549.51万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25874.06万元,工程建设其他费用3002.28万元,预备费673.17万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资37166.25万元,其中申请银行长期贷款14647.20万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):73700.00万元。2、综合总成本费用(TC):62790.28万元。3、净利润(NP):7952.26万元。4、全部投资回收期(Pt):6.78年。5、财务内部收益率:14.28%。6、财务净现值:4813.17万元。(九)项目建设进度规

14、划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积113626.99容积率1.721.2基底面积36300.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩291.322总投资万元37166.252.1建设投资万元29549.512.1.1工程费用万元25874.062.1.2工程建设其他费用万元3002.282.1.3预备费万元673.172.2建设期利息万元717.712.3流动资金万元6899.033资金筹措万元37166.253.1自筹资金万元22519.053.2银行贷款万元14647.204营业收入万元73700.00正常运营年份5总成本费用万元62790.286利润总额万元10603.017净利润万元7952.268所得税万元2650.759增值税万元2555.8410税金及附加万元306.7111纳税总额万元5513.3012工业增加值万元19410.6913盈亏平衡点万元34261.55产值14回收期年6.78含建设期24个月15财务内部收益率14.28%所得税后16财务净现值万元4813.17所得税后五、 主生产计划(

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号