采购人员管理制度

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1、采购人员管理制度II.采购人员管理制度规范好采购人员的管理制度,才能更好地将公司的经济效益提起 来。下面店铺为大家整理了有关采购人员管理制度的范文,希望对大 家有帮助。采购人员管理制度范文一第一条为了加强采购计划管理,规范采购工作,保障生产经营活动 的正常持续供应,控制不必要的开支,特制订本规定。第二条采购管理工作的任务:(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作,保障原材料和各项物 资连续供应。(二)在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合 格。(三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。第三条采购审批:(一)各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单,按程序办理审 批(二)对

2、预算外元(含)以内由总经理批准,超过()元由董事长批准。第四条采购审批一律使用采购申请单:(一)采购申请单各栏填写是否清楚,审批者是否签字。(二)紧急采购申请单应优先办理。(三)无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知申购部门。(四)接到撤销通知的采购申请单,应先处理,并在采购计划中删除。第五条寻价及洽谈:(一)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。(二)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、 交货地点、付款方式。(三)同规格产品的供应商至少对比三家。(四)寻求其他更适合的替代品。(五)经成本分析后,设定议价目标。(六)有没有价格上涨、下跌因素。(七)寻价单应

3、注明与供应商议定的成交条件。(八)如果是紧急需求临时购买,采购人员可以参考以往之类似的 价格,免经寻价、比价手续。第六条订购:(一)需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、 采购金额()元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。(二)分批交货的须在合同中注明。(三)订购单(采用联络函或传真)交供应商,无法按需用日期交货的 必须及时通知申购部门。第七条采购:(一)采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验,确认是否与 订购单或采购申请单所列内容一致。(二)采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。(三)采购物资到达公司后,采购人员应及时赶到仓库。第八条收货:(一)原材料采购经

4、原料库进行外在验收办理收货后,采购人员填 具报验单,报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入 库手续。(二)其他材料需经项目部验收后,材料处方可办理入库手续。(三)采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。第九条付款结算时采购人员应注意:(一)发票抬头、金额及其它内容是否相符。(二)有无预付款或暂付款。(三)是否需要扣款。(四)需要办退税的及时转告退税。采购人员管理制度范文二一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种 弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。回复1:采购管理制度二范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、 劳保用品

5、、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负 责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它夕卜协业务采购申 请及计划的编制。3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结 合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维 修申请计划。3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生 产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备 品备件采购计划。3.6各物品、劳务需

6、求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办 公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管 副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经 理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的 采购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责 备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性 和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生

7、产计划、实际需要以及库存情况每月 28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求 物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提 交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设 备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见 报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、 数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部

8、门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价 在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3 家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限 于)进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台 (套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上 的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情 每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定 价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家 政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应

9、求的 卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能 执彳行4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准 的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳 务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1:全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员 不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库 存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星

10、采购外,批 量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生 产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、 质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。 在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批 准可以与供货商签订调价协议,并报请财务部门备案。4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划, 经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验,质量 部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告 单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的 物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票

11、按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣 增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增 值税以后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填 开采购付款申请单,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经 理批准后,出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核请购单、 采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、 发票或收款收据等有关单证,账目结算不清或未按合同规定 期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关 手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全

12、的条件,对签章不全的付款凭 证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处 理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由 经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采 购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的, 没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的.按确定损失额的40%。5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格 高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时,与供应商串通抬 高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经 查实后采购人员承担

13、相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要, 认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认 请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须 由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。 对贪图省事、舌L报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照 银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存 成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对采购物 品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的, 应

14、负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项,有关 采购人员负有无条件的清收责任。5.6财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不 及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应 的经济和行政处分。5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规 定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时,必须及时报告采购 部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的夕卜购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的夕卜购物品办理入库手续,并对入库 采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告 (必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓 库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计 划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关 规定同时废止。下载全文

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