兴安盟电影管理总站

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1、兴安盟电影管理总站2018年部门预算公开报告二一八年五月四日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支

2、预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表 / 第一部分 部门概况一、主要职能(一)部门职能兴安盟电影管理总站负责全盟电影事业的规划与发展,组织数字电影节目的接收、发行工作,组织实施农村电影放映工作。(二)部门主要职责兴安盟电影管理总站下设综合办公室、财务部、发行部、技术部、放映队、地面卫星接收站。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,兴安盟电影管理总站属事业单位预算。(一)兴安盟电影管理总站机构及人员基本情况兴安盟电影管理总站是兴安盟文化体育新闻出版广电局直属的正科公益一类事业单位。现有编制17,我站共有职工32人,

3、其中在岗职工15人,离退休职工17人。(二)兴安盟电影管理总站单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表 序号单位名称单位性质兴安盟电影管理总站财政拨款的事业单位第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算271.97万元,比2017年预算增加22.02万元,增长8%,增加主要是由于人员工资上调,带薪休假上调。支出预算271.97万元,比2017年预算增加22.02万元,增长8%,增加主要是由于人员工资上调,带薪休假上调。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入271.97万元,其中:一般公共预算拨款收入 271.97万元,占比100%。

4、(二)部门预算支出情况说明部门预算支出271.97万元,其中:基本支出261.97万元,占比96%;项目支出10万元,占比4%。主要用于“机构运转、电影放映活动等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算271.97万元,包括:一般公共预算财政拨款271.97万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化体育与传媒支出类271.97万元,比上年预算数增加22.02万元。主要用于在职人员工资及资机构运转、电影放映活动经费等。2、社会保障和就业类101.30万元,比上年预算数增加5.99万元。主要用离退休人员工资。 3、住房保障支出类127.0

5、6万元,比上年预算数增加8.6万元。主要用于职工住房公积金。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算5.30万元,比上年减少0.20万元。1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元。2、公务接待费0.20万元,与上年相同。3、公务用车购置及运行维护费4.80万元,比上年预算减少 0.20万元,下降4 %。其中,公务用车运行维护费4.80万元,比上年预算减少0.20万元,下降4%。减少主要是由于本单位在2017年预算的基础上进一步压缩三公经费。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说

6、明机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,我站机关运行经费财政拨款预算18.81万元,比上年减少2.24万元,减少8%。主要原因是2018年差旅费、公务用车运行维护费减少。二、 政府采购预算情况说明 我单位预算中无政府采购。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。四、绩效目标设置情况电影放映补贴绩效目标:2018年预计乌兰浩特

7、市全年放映任务为696场次,力争完成所有放映任务。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”

8、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表

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