内部质量审核员教程三

上传人:M****1 文档编号:484277730 上传时间:2023-02-21 格式:DOC 页数:8 大小:60KB
返回 下载 相关 举报
内部质量审核员教程三_第1页
第1页 / 共8页
内部质量审核员教程三_第2页
第2页 / 共8页
内部质量审核员教程三_第3页
第3页 / 共8页
内部质量审核员教程三_第4页
第4页 / 共8页
内部质量审核员教程三_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《内部质量审核员教程三》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量审核员教程三(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、-内部质量审核员教程三内部质量审核的实施-首次会议 (一).首次会议的目的1 首次会议的目的确认审核的*围和目的;澄清审核方案中不明确的内容;简要介绍审查采用的方法和程序;建立审核组与受审核方的正式联系;落实审核组需要的资源和设施;确认审核组和受审核方领导都参加的末次会议的时间以及审核过程中各次会议的时间。2 首次会议的要求建立审核活动的风格;准时、简短、明了,会议以不超过半小时为宜;获得受审核方的理解并给与支持;由审核组长主持会议。3 参加首次会议的人员审核组全体成员;高层的管理者必要时;受审核部门代表及主要工作人员;管理者代表;来自其他部门的观察员应征得受审核方同意;陪同人员。二首次会议内

2、容1 会议开场参加会议人员签到;审核组长宣布会议开场。2 人员介绍审核组长介绍审核组成员及分工;各受审核部门介绍陪同人员。3 声明审核目的和*围明确审核的目的;审核依据的标准;审核将涉及的部门。4 现场审核方案确实认现场审核方案一般不宜做大的改动;征得各受审核部门对方案的最后确认。5 强调审核的原则强调客观、公正原则;说明审核是抽样的过程;说明相互配合的重要性;提出不合格的报告形式。6 说明一些重要问题明确限制的区域及交谈人员内部审核较少遇到;需*的情况;对有疑问的问题进展澄清;受审核方需说明的其他问题;确定末次会议的时间及地点、出席人员等。7 后勤安排的落实受审核方指定陪同人员内部审核有时可

3、不要;进入下一个审核区域进入审核区域办公、交通、就餐等安排。8 会议完毕审核组长致谢。内部质量审核的实施-审核过程(一).现场审核首次会议后立即转入1 1外审的缓冲时间:45分钟到60分钟l l 让所有的审核员阅读一下和自己审核内容相关的程序文件;l l 审核小组参观工厂的主要部门。2. 现场审核的流程图由向导做介绍审核员讲明要审查的内容 审核员按方案,依据检查表进展必要深度的审查满意的抽样,客观的评价和记录3. 审核过程的控制l l 审核员;l l 审核用工具;l l 审核用的资料;l l 审核用环境;l l 审核技巧。l l 二审核员1 1干练的外表l l 衣冠整洁、动作利落;l l 是赢

4、得受审核方人员信任的第一步。2. 礼貌的举止l l 言谈举止礼貌无傲慢和偏见;l l 讲话语气友善无挑逗性;l l 抽样检查前应征得受审核方的同意;l l 完成相应工程的审核后应说谢谢。3. 文雅的性格l l 切忌摆出专家的姿态居高临下地盘查;l l 遇到压力无懦弱的表现;l l 以而心、诚恳和公正的态度实现审核的目的。4. 熟练的审核技巧和根本的专业知识l l 是能否顺利完成审核的关键因素;l l 熟悉审核行业的根底知识和行业标准;l l 熟悉企业的生产流程和关键工序。 5. 较强的逻辑判断能力和较高的归纳总结水准l l 个别迹象中追踪以确定存在的不合格事实;l l 已发现的客观证据归纳总结

5、,去伪取真;l l 最终对体系的有效性给予评价;l l 审核员既是检查官又是法官。6. 严明的工作纪律作风l l 不能随便迟到和早退;l l 不能擅自更改审核时间;l l 不能不遵守厂纪厂规;l l 未经许可,不能开关设备或触动设备的局部控制键;l l 保持公正廉洁的作风。7. 融洽的合作关系l l 审核员之间保持协同共进;l l 帮助审查未尽事宜;l l 帮助整理文件记录及统计数据。三审核用工具1. 1. 文具类:笔、笔记本、文件夹/硬板夹、钉书机、尺子、涂改液;2. 2. 工具书类:专业术语词典、标准/法规汇编、设计手册等;3. 3. 通讯工具:对讲机、移动通讯等;4. 4. 办公设备:手

6、提电脑、便携打印机、计算器;5. 5. 其它:手表、折叠曲尺、电笔、袖珍电筒、放大镜等。四审核用资料1. 1. ISO9000系列标准或其它专用标准如QS9000标准;2. 2. 行业标准或法规;3. 3. 专业审核指导书;4. 4. 检查表;5. 5. 各种审核用表格如签到表、不合格报告等6. 6. 企业文件手册、程序文件、合同、图纸、生产流程图、作业规程等。例如:审核用表格见表5-1、5-2、5-3表5-1 审核报告受审核方联系人地 址信 箱电 话邮政编码传 真电报挂号审核目的和*围:审核依据的标准和文件:审核组长*成员*注册证号注册证号审核日期199 年 月 日至199 年 月 日认证审

7、核机构审核过程简况:1. 审查了申请方质量体系文件包括质量手册、程序性文件及体系运行的内部审核报告等,共发现质量手册需改良工程 个,未包括标准工程 个,经审核组提出,申请方已根本纠正F见1:质量手册审核表,共 页。2. 审核组分 个小组审查了以下部门的质量活动;3. 审核中共发现不符合项 个,其中严重不符合项 个,轻微不符合项 个见2:不符合项报告共 页。不符合项说明必要时可按部门和要素作不符合项矩阵手册附后:对申请方质量体系与选定的质量保证模式符合程序及实现质量目标能力的判定意见:对不符合项提出纠正措施的建议申请方要求时:审核组对申请方完成纠正措施所需时间予计:审核组对审核结论的建议:审核报

8、揭发布清单:审核组长签名: 年 月 日不合格报告表5-2受审核方审核日期问题发生地点陪同人员不合格事实: 审核员签名 受审核方代表签名不符合 GB/T19001-ISO9001 GB/T19002-ISO9002 GB/T19003-ISO9003 条款号 受审核方质量手册、体系程序或其它质量文件 文件号 严重程度 严重不合格项 一般不合格项说 明 已在审核期间采取了纠正措施 未在审核期间采取纠正措施原因分析纠正措施预计完成日期 制订者签名 实施者签名纠正措施评价 审核员签名 日期不符合报告表5-3责任单位:受审核工程审核报告号根据领导授权,对以下不符合项需采取纠正或改良措施,并在接到本通知后两周内将制定的纠正或改良措施反应给负责质量审核职能的组织或人员,以便跟踪检查。不符合项情况 审核组长 审核员 日期纠正或改良措施方案及完成日 期 部门负责人 日期纠正或改良措施跟踪检查记录检查人: 日期五审核的环境1. 1. 参与审核的人员精练;2. 2. 选择适宜的审核现场。l l 办公室;l l现场. z.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号