[精选]材料物资管理制度资料

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1、材料物资管理制度为了进一步加强企业经营管理,规范财务管理模式,正确核算 企业成本及盈亏, 结合公司目前财务管理现状, 特此制定材料物资管 理的流程及制度。一、 物料采购及入库管理流程 1、 计划采购 1. 1 生产用直接原材料的采购,由技术员(总工程师)根据生产计划和 生产工期(或生产订单)提报材料需求计划单、,由生产技术部 主管审核签字确认后, 交库管员, 由库管员根据此单对所需材料库存 情况进行盘点,确定实际应购量,交由采购员,采购员核算出应购材 料金额,经物流采购部主管审核签字后, 交财务部成本会计和财务总 监审核签字后,最后由总经理批准签字后方可实施采购。 1.2 生产 用非直接材料,

2、含:生产用工具,低值易耗品,机械配件,办公用品 等由物资需求部门填写材料需求计划单具体办法同 1.1 条。 1. 3突发的紧急物资采购,可以电话通知采购人员,但事后一定要补齐 手续。 2、材料采购原则 2.1 材料采购要做到:比质比价,择优选 购。在同样价格和质量的情况下,就近就地,尽量降低采购成本。2.2 大宗材料订货采购时,采购人员必须事先向供应商发出采购订 单,并详细注明:所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交 货时间以及和产品有关的信息(如颜色)等,并要求供应商在供货回 执上标明单价和金额, 货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货 清单。 3、采购货款结算方式 3.1 材料采购分

3、以下两种付款方式: 3.1.1 采用预付款方式进行采购, 由采购人员持 采购合同 或材 料需求计划单及供货商提供的供货回执单,填写付款申请单, 按付款申请单所列项目逐项填写齐全,经办人、部门负责人、财 务部经理、 总经理审批后予以办理付款手续, 货到必须同时索取增值 精品文档精品文档 税发票,现货后款的,待货款付出同时,必须取得增值税发票。 3.1.2 现款现货的零星采购,尽量集中采购地点,最好能索取到增值税 发票或正规普通发票, 不能提供各类发票的, 要索取带有供货商公章 的收据,并注明供应商电话号码,请款手续与预付款方式相同。 3.2 所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务,

4、尽量 减少现金结算量。 4、材料验收入库 4.1 材料到货后,库管员根据 材料需求计划单或供货清单对照验收,并及时通知质检员检验, 对已购材料的数量、 质量无异议后, 填写入库单(入库单要注明: 到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金 额等内容。) 4.2 所有材料到货后必须入到材料库,一律不得直接 入到生产车间, 特殊情况下直接卸到车间的材料, 库管员必须及时验 收,并办理入出库手续。 4.3 凡不符合要求的材料,保管员有权拒 收,并通知采购员退货。 5、采购报销 5.1 采购人员在报销时,必须 详细填写费用报销单 (注明是冲帐、现付还是欠款)并附有供货 发票或供货清单

5、(复印件)、入库单、材料需求计划单(必 须是经过总经理审批过的) 交由财务总监审核, 总经理批准后办理报 销手续。 5.2 异地采购报销要求采购人员自付款日起十五个工作日内 必须报销,同城采购要求采购人员自付款日起五个工作日内必须报销, 在规定期间内不能按时报销的,财务部按资金额度的 0.3%收取资金 占用费。 5.3 材料到货发生运费时,由经手人填写费用报销单,经验 收人员、部门负责人、财务部经理、总经理审批后方可报销。 5.4 采 购票据报销时,必须一单一请,即: 材料需求计划单、发票或供 货清单、付款申请单、费用报销单、入库单等一一对应,严禁挪用资 金。同时在粘贴发票时一定要把普通发票、

6、增值税发票、收据等分开 粘贴,也不得把不同供应商的票据粘贴在一起进行报销, 其中不能提供发票的, 要在办理付款手续时注明无发票字样。 5.5 采购票据报销 时,要在票据报销单上标明是冲帐还是现付或欠款, 当月未付或未全 额支付的应付款, 财务部根据采购票据及时入账, 并保证每月同供应 商、采购员进行一次账务核对,做到供应商往来帐目清楚。二、材料 消耗及出库管理流程、 1、材料消耗管理原则 1.1 材料消耗去向:一 是工程项目直接耗用、二是车间辅助生产领用、 三是售后维修(安装) 领用。1.1.1 凡是能直接计入工程项目的材料直接按工程项目填写 领 料通知单,所有消耗材料直接进入工程项目成本。

7、1.1.2 不能划清 工程项目的材料消耗,如车间耗用的机械配件、工具等,按使用车间 填写领料通知单由财务进行项目成本分配。 1.1.3 用于工程售后、 收尾维修的材料,按售后部或安装队填写领料通知单。 1.2 材料 名称及计量单位的统一。公司由财务部牵头,由采购、车间、库房共 同制定统一的材料名称、 计量单位表, 四个部门在采购及出入库管理 及单据填写时同时严格遵循, 以确保材料库存准确, 对公司新增加项 目的材料,由四个部门共同确定完成。 2、塑窗车间材料出库 2.1 车 间主任根据工程材料备料单上所列材料的名称、数量、规格、颜 色等材料信息, 结合当日生产进度和任务量安排出库, 可一次性或

8、分 次出库,但最多不能超过两次。 2.2 车间的材料出库,由车间统计员 统一填写领料通知单,经车间主任签字确认后,通知库管员进行 备料,一般正常的生产用料需于前一天晚上提领料通知单,库管 根据领料通知单进行备料,并提前填写出库单。每天早 7 点 至 8 点或下午 1 点至 2 点集中付料,并要求领料人在出库单上签 字确认,其他时间无特殊情况一律不予受理领料。 2.3 统计员填写领 料通知单需注明工程项目、栋号、生产任务单流水号及具体的材料 名称、规格型号、数量、单位、颜色等材料信息。同时必须与工程 材料备料单对应,一单一填,不得将几单加到一起填写在一张领 料通知单上。领料通知单一式三份,一联车

9、间,二联库管,三 联交财务。库管员根据领料通知单填写出库单一式两份,一 份库管,一份连同 领料通知单财务联一起于次日交财务进行核算 用。出库单填写及要求与领料通知单一样。 3、玻璃车间材 料出库 3.1 因玻璃车间原材料无法入库存放的特殊性, 所以材料可以 直接出到现场,但材料到货时必须经过库管验收核对无误办理入库、 出库手续, 库管与车间主任同时签字确认, 严禁过后再补验收手续的 现象发生。 4 车间辅助生产材料出库。 4.1 辅助生产材料,包括设备 配件、维修工具、一次性消耗品等, 按使用车间填写领料通知单 , 经车间主任签字确认后,可直接到库房进行出库,能够以旧换新的, 如工具、配件等,

10、属正常损耗的,库管员可直接出库, 属人为损坏的, 必须经领导审批后方可出库,一次性消耗品,可依据历史记录(如过 去半年耗用平均数)(估计消耗时间)限量使用。 5、售后维修(安 装)材料出库 5.1 售后维修(安装)应根据各工程实际情况提前一 周做好下周的维修(安装)计划,根据计划一次性提供所需维修材料, 填写维修领料通知单,报财务总监审批,此单据一式三联,一联 售后(安装)留查,二联给库房, 库管员按此单备料, 当材料不足时, 向物流采购部提材料需求计划单,三联交财务。 5.2 维修安装 人员凭审批后的维修领料通知单可以一次性领料,也可分次领料, 库管员根据领料的实际情况, 填写出库单 ,进行

11、付料。出库单 应详细地填写工程名称、栋号及材料信息,此单据一式四份,一联库 管、二联财务、三联工地、四联门卫。 6、异常情况材料出库 6.1 车 间所有材料均应按照工程材料备料单上的数量、规格进行出库, 其超出部分,库房原则上不予付料,特殊情况需要出库的,必须有领 导审批手续方可出库。 6.2 车间在加工过程中因人为、机器、操作不 当等原因造成材料损失及报废时, 相关人员应在第一时间上报, 车间 主任应在第一时间查明原因, 报公司领导审批后, 补填领料通知单 并在领料通知单上注明补领字样,否则一律不得私自出库。三、 产成品入库、出库管理流程 1、产成品入库 1.1 产成品出入库需由成 品库管员

12、填制成品入出库统计表,即根据技术部确认、质量监督 部、领导审核的每一个工程项目的产成品预算填写表中的成品计划量, 然后根据每一个工程项目的产成品出库通知单填写表中成品实际出 库量,计划与实际对比。 2 、产成品出库管理流程 2.1 门窗成品 出库 2.1.1 没有特殊情况和领导特别批准,门窗成品必须按照标 准(包括扇、五金等配齐)出库。 2.1.2 成品出库前,必须由质检 员进行检验,无检验、不合格的或半成品,一律不准出库。 2.1.3 特殊情况下出库的, 车间统计员要做好详实记录, 包括缺失的部件及 产品自然信息。 2.1.4 车间成品出库,由车间统计员提前清点数量、 规格,并通知质检员进行

13、检测,确定没有问题的情况下,由统计员填 写产成品出库通知单,此单据一式五份,车间一联,库管二联, 财务三联,工程四联,五联门卫。 2.1.5 出库的有关单据规范及流 程:成品库管员根据技术部提供的产成品信息,对产成品出库通知 单所列产成品规格、数量进行现场盘点,准确无误后签字确认,之 后由司机对数量进行实点并签字确认,一联存根车间,二联库管,三 联、四联随车携带,成品运输到现场后,交安装队进行验收,准确无 误后签字确认,四联工程现场负责人留存,三联由司机返给库管员, 库管员根据回执三联重新复核,准确无误后填写出库单,并及时 填写成品入出库统计表,并把产成品出库通知单三联于成品 出库后次日上班时

14、转交财务, 此单据的第五联为出门证, 车辆出门时 交门卫查验,无此出门证或出门证签字不全(车间主任、库管员同时 签字),门卫有权不予放行。 2.2 玻璃成品出库 2.2.1 成品出库 前,必须由质检员进行检验,对质量不合格,包括外观不干净的一律 不准出库。 2.2.2 成品出库前,由玻璃车间主任提前统计好型号、 规格、数量,详实填好成品出库通知单,具体手续及流程按门窗 成品出库办理。 2.3 随成品一起的辅料出库 2.3.1 辅料出库应与 成品出库严格分开,辅料出库真接由库管员填写出库单。 2.3. 2 库管员应严格按照工程材料备料单上辅助材料的名称、规格、 数量进行出库, 出库单应详细地填写

15、工程名称、栋号、生产任务 单流水号及材料信息,此单据一式四份,一联库管、二联财务、三联 工地、四联为门卫。 2.3.3 出库的有关单据规范及流程:库管员准 确地填好出库单,并按单付料,由司机对材料进行实点并签字确 认,并把二联、三联随货携带,材料到现场后由工地按单验收,签字 确认后,三联现场负责人留存,把二联交司机返回给库管员,库管员 在材料发出后的次日上班时转交财务, 四联为出门证, 车辆出门时交 门卫查验,无此出门证或出门证无签字(库管员签字),门卫有权不 予放行。 2.3.4 辅助材料的消耗,如密封胶、发泡胶等可计量的, 使用后必须把空桶如数返回, 返回的空桶库管员要详细登记数量、 工

16、程栋号、安装队等,要与该栋号实际出库量进行核对, 做到准确无误。 四、 工地返库 1、门窗车间返库 1.1 工地返库时,由工程现场负责 人填写工地物品返库单,详细地列明工程项目、栋号、规格及返 库原因,之后由司机对物品进行实点并签字确认,此单据一式三份, 一联存根工地留存, 二联交库房、三联交财务、如是成品四联交车间。1.2 返库的有关单据规范及流程:物品随车返回后,司机要通知库房 进行验收,如果返回的是材料及辅件等,库管员验收后,一定要办理 退库手续,即红字退库;如果返回的是成品,即残废破损或重新需要 改制,库管员验收后,一定要返到车间,并由车间进行二次验收,待 二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。 2 、玻璃车间返库 2.1 具体返库手续,按塑窗车间返库手续办理。 2.2 残废破损或重 新需要改制的玻璃,在返回时,司机要通知库管员进行验收,破损的

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