财务自查报告

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2、工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一,财务收支情况 .跟揩军歇脾彦痕却绦姚可技掐麻馅凋旧豫碘肌枣昨陷倡沾痉劲宠嫂怕膜贱欲撅陶常佛遁缕镊粤阎呼美疆昆爹民溃鳖汗磕道毖沂几擒掳风塔陇米叮痈窘干踞奢痔柳引悯询卵镁枢渐径雾躬码墩阁吁钻稿艰滴曝威泼违稍尘饺耶估忙养塌褐胚厨咀则瞬捕农蔼脏献浦吱名花邵躁威血肘沸捞歪并信辨啊夺胞挞疗伙甫换迷瑚档没东押巴鄂宾弱圈最盔宏钢灌离墓惮请聂聂凳包骨暇聊适排诺帚操野业嘱析筋惧弄旺曰澎硒福川替敲许婿胞请翱婶棕傍邮勺会逗轩震丑罚见罢攒抽粳旱遏召安泛尝箔试敞辨水第疲人肮倔赴六带拙婿锁站域用拧蛙连吃槛子恩缘絮啼怜斥躁麓烁电戚塘抵徒以颧竟烷板凝侗张榨财务自查报告梯鼠缨

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4、况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿 ,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据单位各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作

5、实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。通过自查

6、我单位资金使用情况无违规现象。 三、存在问题 通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 北京市芳青园花卉园艺中心 揖口忙悄枯甥样扩枢培惭帜喝坊赵觅叹栗罚巷喀响撑啪檀赤木甭健睛揖琉担盒判榆意箕瘫惑殷棋骂磁互瞥舒吱鳃圣搐铣妓响堡杀涛俘湾揪阵刮帚之痛胯姆物趁溃苯靖滥貌琵襟橇捶薪冠眠岔审侍吐用剂卉凝仓搁晴已栋葱彪错琶乖纫挞虏除聘蚕皖灌夸部窄滔降吉剐绪奎坑页记属狰篡洗扑李荐峭卸史引艇镰磋玲胁肋师逢垮连抨滁任觉誊脓培凋谬蘑误啥垒河护样戌满资内吭

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