财务制度简约版

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1、公 司 财 务 管 理 制 度第一章 总则1 .为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管 理工作健康有序进行,依据中华人民共和国会计法、会计准则 以及相关内部会计控制规范的法律法规和公司的各项规章制度。 特制定本办法。2 .财务管理的基本任务和方法,是做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产, 努力提高经济效益。3 .财务管理工作要贯彻勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算, 在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支, 降低消耗,增加积 累。第二章 财务人员及工作职责1 .财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的

2、会计资料 要健全档案管理,严格按照档案管理条例进行立档、归档、借阅、 注销等登记工作,妥善保管,防止毁损、丢失。2 .财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没 有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。必须会同有关 人员编制财产、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。移交交接 包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了 事项等。3 .执行董事长和集团总部有关财务工作的决定, 控制和降低公司的经 营成本,按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料;4 .财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表,必须经公司 法定代表人或由董事长授权资格人签名后报

3、出。5 .负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作,参与公司经济 合同等重要事项工作,发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提 出异议并报告总经理、董事长。6 .完成董事长、总经理临时交办的事项。第三章 会计核算1 .公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。2 .一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载;数目字用 阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书 写。3 .公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同 一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提 前或延后。第四章银行存款以及现金管理1 .

4、公司的现金收支业务必须通过出纳人员, 由出纳人员根据审核无误 的收付款凭证、业务发生的顺序,及时登记现金日记账,做到日清 月结、账款相符,严禁白条抵充库存现金。财务人员应对出纳库存现 金随时进行抽查(每月至少二次),查账是否相符并做好抽查记录。非本公司人员不得借款(含集团总部),特殊情况须董事长批准或同 意。财务人员要经常督促借款人员按时报销。2 .核定现金借款限额;因公借款,一般情况下,事情办妥或出差回来 必须七日内报账,归还借款;特殊情况下(事先告知)十日内报账、 还款;3 .所有款项(楼款或预售定金)原则上存入专用户,不得坐支;特殊 情况须说明原因(不影响相关事项的情况下)。所有支出经批

5、准后从 专用户转入正常户使用。4 .若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。 按照各种结算 方式的规定,填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证,要随时掌握银行存款收支和结余情况。严禁签发空头支票,并按业务发生的顺 序,逐笔登记银行存款日记帐,为合理调度资金组织货币资金的收支 平衡提供资料。5.销售规定:(1)售(租)楼(店)签约:由售楼部办理售楼签约的同时,通知公司财务人员带票据前来收款;(2)开票:售楼部人员按照合约条款开出收款票据,注明相关款项 内容和金额,并在收款票据开票人处签字,以示负责。(3)收款:公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行 核对,确认无误后,签收货款,并

6、在票据收款人处签字,以示负责。(4)售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关“销售报表”邮件报 送公司财务等相关管理层。第五章、印鉴的保管1、银行印鉴必须财务保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和总经理负责保管。第六章其他人员公司员工管理制度范本1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构,并能向客户及 外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微 笑应答,切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,员工在接听电话、洽谈业务、 发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定 使用公司统一的名片、公司标识及落款。5 .员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。6 .员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。

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