公司内部采购管理制度.doc

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑公司内部采购管理制度.doc 公司内部选购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资选购业务,制定询价、议价流程,降低物资选购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资选购的监督管理,特制定本制度。 其次条本制度是公司物资选购管理行为的基本规范。 第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。 其次章选购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报请购单,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零

2、星物资选购由综合办公室负责开立请购单; 3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及留意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明紧急字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送选购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报请购单,报总经理核准后方可送选购部。 第六条请购的撤消 1、已开具请购单,并经核准后因各种缘由需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送选购部,必要时应先口头知会选购部。 2、选购部门接获通知后,马上停止选购。 3

3、、如遇特别状况未能准时停止选购时,选购部应商原请购部门并妥当处理善后事宜。 第七条选购方式 依据本公司实际状况,公司物料选购采纳以下三种方式: 1、集中选购公司通用性大宗物料,以集中选购较为有利,依定时或定量之方案进行选购; 2、合约选购公司常常使用之物料,选购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约选购,依定时或定量之方式进行选购; 3、一般选购除 1、2 以外之零星物料,采纳随需求而选购之方式。 第八条询价、议价 1、选购部选购人员接获核准后之请购单,除集中选购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象; 2、确属货源紧急、独家代理、专卖品等特别状况,不受前条所限; 3、如向特约

4、供应商选购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 4、选择询价或选购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之挨次选择; 5、供应商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,选购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目,选购部应会同使用部门共同询价与议价; 第九条议价原则 以下状况时,选购部应准时与供应协商价: 1、市场价格下跌或有下跌趋势时; 2、选购频率明显增加时; 3、本次选购数量大于前次时; 4、本次报价偏高时; 5、有同样品质、服务之供应商供应更低价格时; 6、其他有利于公司条件时 第十条订购作业 1、选购人员应以本公司出具购销合同,

5、或供货商出具购 销合同形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。 2、若属一份订购单多次分批交货的情形,选购人员应于购销合同上明确注明。 3、选购人员应掌握物料订购交期,准时向供应商跟催交货进度。 第十一条验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。 2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。 第三章选购物品之品质管理 第十二条选购品质文件资料要求 物料订购前,本公司应供应下列文件资料,或在购销合同、选购合约内予以明确规定: 1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。 2、产品技术精度、等级要求。 3、各种检验规范、标准或适用规格。 4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 第.条

6、进货验收之规定 供应商供应之物料,必需经过本公司仓库、请购、选购等部门人员验收工作,主要包括下列几项: 1、依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。 2、处理短损依据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔; 3、退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔; 4、如选购物料符合请购单位的品质要求,正常办理入库,请购人、选购员均需在发票上签字确认,之后将发票报送总经理签批。 第十四条品质纠纷处理 有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下:

7、1、以双方事先商定之品质标准作为处理依据,并于购销合同上具体说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。 2、选购物料退货与索赔 (1)拟退回之选购物料应由仓管员清点整理后,通知选购部。 (2)选购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 (3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。 (4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。 (5)确属无法修复或供应商技术力量不足时,可取消订单,另觅供应商。 (6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 (7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 3、其它索赔规定 (1)供应商

8、缘由造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 (2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。 (3)因供应商缘由导致物料在使用或销售中发觉不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。 (4)其他缘由导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。 第四章 付款方式 第十五条付款方式 1、由选购部依据请购单、选购合同、入库单,向财务部请款。 2、财务部依合同规定之给付方式,与厂商结款,特别状况需经总经理批准。 第五章 选购人员工作职责 第十六条 对短缺物资,选购员要征求使用单位看法,在使用单位同意后方能选购使用方情愿接受的代用品,否则,消失后果由选购

9、员负直接责任。 第十七条 选购人员必需按选购作业规范运作,对不按方案要求及质量要求选购,造成的超储积压,损失均由选购人员担当经济责任。 第十八条 对选购员未能准时完成选购任务时,应及早报告部门主管说明缘由,提出相应看法方案,选购部应准时与请购部门沟通,拟定补救方法和处理对策,特殊重大事项,应汇报总经理。 第十八条 物资选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 第十八条 选购人员必需遵守公司规章制度,根据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条 选购人员必需做到廉洁自

10、律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。 其次十条 选购人员必需树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 其次十一条为把握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,选购人员必需常常自觉学习业务学问,提高业务工作的力量,以保证准时、保质、保量地做好物资供应工作。 其次十二条 售后服务:对于选购物资,选购部在签订购买合同时,要明确服务商定。 1、选购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由选购部负责联系。 2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)消失的质量问题,由选购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 第 1 页 共 1 页

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