044不合格项报告

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不 合 格 项 报 告 (报告编号) 审核日期受审核部门部门负责人不符合标准/手册条款号ISO9001:2000标准条款号ISO9001:2000手册条款号不符合情况描述:重要性分类 严重不合格 一般不合格 轻微不合格 观察项责任部门负责人签名审核员签名审核组长签 名产生不合格原因分析:责任部门/人员日 期年 月 日纠正/预防措施计划:部门负责人日 期年 月 日实 施情 况及结果验 证纠正/预防措施实施情况及效果: 验证结论: 验 证 人日 期年 月 日审核组长签名/日期管理者代表签名/日期HS-QR044/A0说明:本报告于内审后复制一份存查,正本交责任部门落实纠正/预防措施,在措施完成后交回文控中心。由其 组织内审员或指派人员验证,遂后报内审组长和管理者代表确认,完成封闭后交文控中心归档。存查的 复印件于正本存档后销毁。完整的正本可视需要复制一份给责任部门存考。

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