现金管理检查操作流程图

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1、现金管理检查操作流程图(1)反假货币宣传、假币收缴、鉴定操作流程图(2)反假宣传网络图假币收缴鉴定流程图2人以上具有上岗4当面持有人收缴,持有人有异议可出具收缴凭证或货币真伪鉴定书假币盖戳记收缴假币资格证书.在3日内向人民银行书面申请鉴定r假币实物登记反假币处罚条款(3.1)中国人民银行金融机构:警告、罚款100050000元、处分鉴定机构警告:罚款100050000元、处分人行工作人员:行政处分发现未按规未向人截留或自拒绝收理持有未按截留或自未按拒绝收理假定行私人或金规定私处规定货币币程序和公处理假融机构程序理假币重程序真伪鉴定不收安币提出的缴机重货币真鉴定新流鉴定或再收关入市鉴定缴报入伪鉴

2、定假币场假币告市场截留卫自夕壬假亍重新流入市i反假币行政处罚工作程序流程图(3.2)贷款卡发放工作程序流程图(4)贷款卡年审工作流程图(5.1)贷款卡发放事项监督检查流程图(5.2)中国人民银行及其分支机构监督检查每被许可人查阅被许可记录监督检监督检查人公众有权查阅分季报人总行=.A查处员签,*监督证不报人报信少干送送理字检杳官理2次材料材料结果归档记录局备案银行帐户开户核准操作流程图(6)存款人提出申请1r不符合条件的,退回开户银行初审不符合条件的,退回人民银行审核录入帐户管理系统,1符合条件的1,符合条件的*打印开户许可证将许可证正本交存款人将许可证副本交存款人开户行留存银行结算帐户监督检

3、查操作流程图(7)违反帐户管理规定行政处罚工作程序流程图(8)资本项目业务核准操作流程图(920)企业基础资料存档举报外汇检查操作流程图(21)外汇检查操作流程图案来源其它案部门交办移交自查自纠检查发现查日常检查制作行政处罚告知书制作行政处罚决定书执行.资料存档处理ta-专项检查1.案件检查向上级局领用空白核销单入库保管日常领用V企业入库保管V用于报关出口出口收汇核销操作流程图(22)企业续领单企业申请检查1下发催核通知1T按程序收集证据1F移交检查岗处理判1r登记检查台帐进口付汇核销操作流程图(23)服务贸易售付汇审核操作流程图(24)泄密不宜公开权力:反洗钱工作流程图监管委会业督理员券管监管委会证业理督理员行监管委会银业督理员查子务据统榕fr系封存有关文件资料阅制关件料查复有文资问作员求检事作说用询工人要对查项出日国民中人行其支构银及分机

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