新版gsp工作流程图经营流程图药品采购管理程序

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药品采购管理程序采购部收集资料,审查其经营资格、质量信誉和履行合同能力,填写“首营企业审批表”并将资料录入计算机系统,质量管理部审核,质量负责人、企业负责人审批。采购部对供货商销售人员资格审查: 1、委托授权书2、身份证复印件3、上岗证书复印件供货单位首营企业建立合格供应商档案合格供货方质管部负责归档采购部收集资料并填写“首营品种审批表”质管部审核,并将资料录入计算机系统质量负责人、企业负责人审批。1、生产批件或新药证书2、质量标准或检验方法3、包装、标签、说明书实样4、药品检验报告单5、药品批件6、物价资料、样品等采购员负责收集资料并将资料扫描入系统管理软件质管部负责建档管理首营品种药品质量档案索取加盖供方质管机构原印章的进品药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告单或进口药品通关单进口药品合格经营品种(资料变更资料及采购批次药品质检报告)财务部付款(预付款需业务副总批示采购部采购计划签订质量保证协议,形成合格采购品种目录采购订单根据采购记录储运部保管员收货签订合同财务部付款采购部门确认采购记录合格药品验收拒收不合格实施岗位:采购员、质量管理员、质量管理部经理、质量负责人、企业负责人、财务审计员

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