员工出差管理办法

上传人:hs****ma 文档编号:470630960 上传时间:2022-08-07 格式:DOCX 页数:8 大小:103.63KB
返回 下载 相关 举报
员工出差管理办法_第1页
第1页 / 共8页
员工出差管理办法_第2页
第2页 / 共8页
员工出差管理办法_第3页
第3页 / 共8页
员工出差管理办法_第4页
第4页 / 共8页
员工出差管理办法_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《员工出差管理办法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《员工出差管理办法(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、员工出差管理办法总则第一条:为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度,各部门员工因公出差须按照本制度执行;第二条:本制度适用于因公务上之需要,受命出差国内外(包括调迁)的各级员工;第三条:本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;第四条:本制度涉及主管领导审核批准的事项中,主管领导因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代替实施,未经明确指定的人员确认无效;第五条:本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;第六条:本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核,由出纳部进行复核,对于费用的超标部分不予报销;第七条:本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批

2、准后方可报销;第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心;第九条:本制度中的规定如与国家法律法规相违背的,以国家法律法规为准;第四条:本制度经总经理批准后公布实施。一、出差分类本公司员工出差分为:1、本地出差,当日可以往返者。2、远途出差,必须在外住宿者.二、员工本地出差管理办法本公司员工因公务上之需要,办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务,依照以下规定执行。(一)、出差程序员工本地外出办事,须提前报行政部备案,并填写出门登记后方可外出。(二)、交通方式:1、员工外出可提前向行政部申请用车,行政办根据公司车辆情况安排落实;2、如公司不能派车,原则上只允许乘坐公交车及地铁,外出前可向

3、行政部领用公交卡,办事 完毕再交回行政部;3、特殊情况(时间关系或无公交、地铁可乘坐)需要打车,须在的票背面注明详细情况, 报领审批后方可报销;(三)、用餐:员工外出用餐标准:10 元/餐。(四)、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据财务部门复核总经理签批,经办人将报销单及粘 贴好的票据交财务部门-财务部按照规定核审后予以报销-核销借款三、员工远途出差管理办法:(一)出差程序1、员工出差均依各部门主管之命令或指示,视实际情况之需要,确定日期后提前三天填写 “出差申请表呈请公司领导核准后行之.2出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗 力因素需要延长出差时限

4、的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。3、员工出差前,得按实际需要预借旅费。其预借款额,经由主管领导初审,呈请公司领导核 准后暂时支付。出差完毕后,应于三日之内呈报核销.4、出差员工返回公司后,应及时向本部门主管领导述职,并上交出差报告。出差报告原则 上应包括:1、出差地、出差日程和出差单位2、出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标3、出差条件及意见5、出差人员预借差旅费应从严掌握,出差返回后应在3 日内报销差旅费。并按规定填写费 用报销单并附上相关发票与财经中心核销费用;并将员工出差申请交人力资本中心备 案留查。(二)、交通方式的选择交通费包括旅程中必须的舟车等费用,按实际报支

5、。其他零星费用均在膳杂费内开支,不得 另行报之。1、标准1.1 公司领导可以乘坐飞机及火车软席1。2 其余工作人员出差一律乘坐火车硬席,确实工作需要乘坐火车软席或飞机者,必须在事先填写的员工出 差申请单中报请公司领导批准;备注:现本公司可自行订、出机票,报销机票时必须粘带登 机牌和审批单,否则财务不予报销.2、相关规定2.1 出差人员订票事宜由管理部负责办理。2.2 凡趁出差就近回家或办私事者,事先须经总经理批准,其绕道车、船票在扣除直线单程车、 船票后,多开支的部分由本人自理,如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时,其车 船费实报实销,但不发绕道和在家期间的一切补助费。2。2 超级别标准

6、乘座交通工具者,超出部分费用自理.(三)、住房1、标准1.1、公司领导住宿费标准为四星级(含四星级)以下饭店的标准客房,不超过 300 元/日,凭正式住宿发票 报销.1.2、其余工作人员住宿费不超过 200 元/日,凭正式住宿发票报销.备注:因酒店标准间可住两人,如同性别两名员工一起出差,则只报销一个人的住宿费用,依 此类推。超出级别标准住宿者,超出部分费用自理。2、相关规定2。1 到外地学习的员工,其食宿标准按接待单位安排实报实销;(四)、用餐1、标准:1。1、公司领导 餐费不超过75元/日(早餐15元,正餐30 元);1.2、其余工作人员 餐费不超过70元/日(早餐10元,正餐30 元)。

7、2、相关规定:2.1、出差参加会议或其他任务,接待单位已给予伙食补助或免费餐,则不再报销本人的伙 食补助.2。2、餐费按实际人数及用餐次数报销。与高一级领导一同出差,经领导批准后可按高一级 领导标准执行。(五)、通讯费标准1、标准:员工出差除正常通讯补助外,根据实际出差天数(出差起始日起)实施补助。1。1公司领导按照20 元/人.天标准执行;1.2 普通员工按 10 元/人.天标准执行.2、相关规定:2。1 员工通讯费超出补助标准的部分,超出费用自理;2。2 如确实因工作需要话费超支,须提交详细书面报告,经领导核准后再实报实销。(六)、个别费用1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品费用需另行报

8、。2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。3、报销个别费用时需经过主管领导签字同意才能到财务部提交报销单。(七)、报销流程经办人详实填写报销单并粘贴票据财务部门复核-总经理签批,经办人将报销单及粘 贴好的票据交财务部门-财务部按照规定核审后予以报销-核销借款(八)、其他相关规定1、出差返回公司的时间规定员工出差回来,如到达时间为夜里00:00 前,第二天正常上班;如到达时间为00:00-08: 上午可以休息;如到达时间在 08:0013:00,在到达时间的四小时后赶回公司;如到达 时间在13:00 后,则当日可不上班,次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司员 工手册规定以迟到或旷工论,执行相

9、应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报 工作的则不执行此项规定。2、凡遇不同级别员工一同出差,其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理;3、员工出差旅费,应据实提出收据,核实支付。但如发现有虚报不实的事情,除将员工所领旅 费追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。4、凡参加各种会议,交纳会务费,在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费;5、各部门要加强差旅费的管理,严格差旅费的审批制度,做到出差有计划,事前定任务,并 尽量压缩出差人员,控制差旅费的开支。附表附后页拟制:审核:批准:附件一:出差管理流程图:附件二:出差中按照计划和任 务尽量压缩出差时间费用报销流程附件三:)费用报销单经手人: 财务审核:总经理:单位 : 年 月 日 第 号摘要金额人民币(大写):付单据张数领款人签字附件四:出差申请表年 月 日姓名部门职务随同人员出差时间年月日至年月日出差地点出差事由行程计划暂支旅费酒店口用餐口出租车口交际费用其他(备用金)共计:元交通方式飞机火车长途客车自驾车本部门经理审批人力资源部审批总经理审批

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号