上海市浦东新区妇幼保健所2018年度单位决算

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1、上海市浦东新区妇幼保健所2018 年度单位决算第一部分单位概况第二部分2018 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分2018 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能浦东新区妇幼保健所是新区一所集预防保健、示范医疗、培训指导为一体的妇幼保健管理专业机构,系浦东新区卫生健康委员会直属公务类事业单位,承担着浦东新区妇幼保健、计划

2、生育技术服务的业务指导和质量管理任务。主要职能是以群体保健工作为基础,依法提供儿童保健、妇女保健、围产期保健、出生医学证明管理、计划生育技术服务、妇女儿童常见疾病筛查与干预及开展重大妇幼保健公共卫生项目等公共卫生服务。孕产妇和婴儿死亡及出生缺陷发生情况监测,妇幼卫生信息统计上报,协助卫生行政部门制定妇幼卫生政策、技术规范和工作制度。依法管辖辖区内18 家助产医疗机构、31 家计划生育手术机构、 47 家社区卫生服务中心、505 家托幼机构(办学点)的妇女保健、儿童保健、产科质量、计划生育技术、中医妇幼保健、托幼机构保健及妇幼保健适宜技术推广等妇幼保健业务管理工作。实施基本公共卫生服务项目、国家

3、和上海市重大妇幼公共卫生服务项目及“三降一提高”援疆项目等。开设婚前保健门诊、孕前保健门诊、妇科 (计划生育)门诊、儿童保健门诊、乳腺保健门诊等承担复旦大学公共卫生学院教学与科研基地、浦东医院和浦东新区人民医院全科医师培训基地(儿童保健项目)等科教研工作;承担国家级、市级和浦东新区卫计委科研项目多项。承担辖区内各社区卫生服务中心的妇、儿保医生的上岗培训、进修学习,及其他医务人员的来沪进修带教工作。二、机构设置1、单位机构规格:最高管理岗位六级。2、经费形式:全额拔款单位。3、编制员额:85 人(沪浦编201073 号) 。4、单位正副职领导数:1 正 4 副。5、内设机构8 个,内设机构正副职

4、领导职数8 正 7 副。根据上述职责,上海市浦东新区妇幼保健所设8 个内设机构,包括:党政办公室、业务管理办公室、计财后勤保障科、健康宣教科、质量管理科、医政科、 妇女保健科(中医预防保健科)、儿童保健科。第二部分2018 年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,490.31一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入359.80四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出369.06九、医

5、疗卫生与计划生育支出3,006.51十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出81.90二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,850.11本年支出自计3,457.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余821.44年末结转和结余1,214.09总计4,671.56总计4,671.562018年度收入决算表单位:万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码

6、科目名称类款项合计3,850.113,490.31359.80208社会保障和就业支出369.06369.0620805行政事业单位离退休369.06369.062080502事业单位离退休38.8538.852080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出235.86235.862080506机关事业单位职业年金缴费 支出94.3594.35210医疗卫生与计划生育支出3,399.153,039.35359.8021004公共卫生3,287.122,927.32359.802100403妇幼保健机构3,287.122,927.32359.8021011行政事业单位医疗112.03112.03

7、2101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.902018年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计3,457.472,540.43917.04208社会保障和就业支出369.06369.0620805行政事业单位离退休369.06369.062080502事业单位离退休38.8538.852080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出235.86235.862080506机关事业

8、单位职业年金缴 费支出94.3594.35210医疗卫生与计划生育支出3,006.512,089.47917.0421004公共卫生2,894.481,977.44917.042100403妇幼保健机构2,894.481,977.44917.0421011行政事业单位医疗112.03112.032101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.90收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,490.31一、一般公共服务支

9、出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出369.06369.06九、医疗卫生与计划生育支出2,644.402,644.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出81.9081.90二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,490.31本年支出合计3,095.363,095.36年初财政拨款结转和结余112.20年末财政拨款结转和结余5

10、07.14507.14一般公共预算财政拨款112.20政府性基金预算财政拨款总计3,602.51总计3,602.513,602.512018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出369.06369.0620805行政事业单位 离退休369.06369.062080502事业单位离退 休38.8538.852080505机关事业单位 基本乔老保险 缴费支出235.86235.862080506机关事业单位 职业年金缴费 支出94.3594.35210医疗卫生与计 划生百支出2,644.401,958.38

11、686.0221004公共卫生2,532.371,846.35686.022100403妇幼保健机构2,532.371,846.35686.0221011行政事业单位 医疗112.03112.032101102事业单位医疗112.03112.03221住房保障支出81.9081.9022102住房改革支出81.9081.902210201住房公积金81.9081.90合计3,095.362,409.34686.02项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出1,971.711,971.7130101基本工资296.90296.9030102r津贴补贴43.1343.1330103奖金30106r伙食补助费30107绩效工资912.15

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