2023修建项目支出绩效评价自评报告范文(通用6篇)

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1、2023修建项目支出绩效评价自评报告范文(通用6篇) 修建项目支出绩效评价自评报告1根据上级要求,现将我县衔接资金绩效使用情况作如下报告:一、绩效目标分解下达情况各级下达我县衔接资金(含县级配套资金)共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元,省级资金1881万元,市级资金561万元,县级配套资金715万元,资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目,并及时将资金分批安排到具体项目。二、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84个,投入2184.7万元,其中用于产业项目37个,投入资金1243.79万元、基础设施项目38个,投入资金66

2、0.3万元,生产生活条件改善及安全饮水项目5个,投入资金43.2万元,就业及管理费项目4个,273.41万元。2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元,其中产业项目23个,投入资金957.47万元,基础设施项目23个,590.9万元,改善人居环境及安全饮水项目4个,投入资金114.63万元,公益岗位1个,投入资金218万元。3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8个,投入资金561万元;其中用于产业项目6个,投入资金280.4万元,基础设施项目2个,投入资金6.4万元,就业奖补项目1个,投入资金274.2万元。4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项

3、目25个,投入资金715万元。其中用于产业项目18个,投入资金341.652万元,基础设施项目4个,投入资金93万元,生产生活条件改善及安全饮水项目3个,投入资金44万元,交通奖补项目1个,投入资金236.348万元。(二)项目资金执行情况1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个,项目安排资金5341.7万元。其中产业项目90个,安排资金2823.312万元,占总资金的52.85%;基础设施项目77个,安排资金1350.6万元,占总资金的25.28%;公益岗位项目1个,安排资金273.924万元,占总资金的5.13%;雨露计划项目1个,安排资金107万元,占总资金的2%;就业奖补项目1

4、个,安排资金567.33452万元,占总资金的10.62%;生活条件改善项目14个,安排资金201.83万元,占总资金的3.78%,项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。2、全年项目资金拨付情况。截止11月20日止,项目资金已拨付4844.8万元,项目资金支付率90.70%。三、项目资金管理情况1、细化项目资金管理办法。为确实加强项目资金管理,我县在出台了(黎财农3号)关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理的通知,对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使用范围,不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。2、是加强项目库建设管理、做好项目管理

5、工作,加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度;三是规范资产台账管理,规范后续管护运营,规范收益分配使用。四、总体绩效目标完成情况我县总体绩效目标,主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。(一)绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析(1)数量指标。产业类:建设烟叶烘烤房38座,发展烤烟760亩,发展鲈鱼育苗基地1个,生猪养殖10万头,种植黄桃110亩,猕猴桃20亩,蓝莓20亩,林下种植黄精30亩,中草药种植30亩,冷库房及仓库2430平方;瓜蒌种植1500亩;激励脱贫人口发展

6、产业户数1027户,长豆角产值260亩,完成值大于260亩;。基础设施:新建护磅工程处12处,完成值大于12处;小额贴息贷款放贷980人,完成值大于980人;易地搬迁安置点消防隐患提升2个,完成值大于2个;通村、组硬化路初定目标1000米,完成值大于1000米。类改善自然村、组安全饮水11处,解决安全饮水人数1476人;就业类:开发公益岗位360个,完成值大于360个;完成值大于1027户;就业及省外务工交通奖补1900人,完成值大于1900人。(2)质量指标。全县175个项目决算验收评审合格,达到(或超出)项目绩效预设值。(3)时效指标。截止到11月22日前,财政衔接推进乡村振兴补助资金17

7、5个项目,全部按年初目标全面完成验收。(4)成本指标。项目通过预算、结算等监管核减,项目实施成本低于市场价格3%。(二)效益指标完成情况分析(1)经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后,直接减轻县财政投资压力5341.7万元,促进我县产业发展,11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水平。(2)社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件,群众对美好生活的满足感得更好实现,干部群众关系更加融洽。(3)生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。(4)可持续影响。项目实施后减少环境污染,产业地壮大当地产

8、业经营主体,激励脱贫群众通过发展产业、就业增收,可持续影响。3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上,产业经营主体满意率达到100%。五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施(一)存在的问题及原因1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大,部分项目建设内没有达到预期目标。2、项目入库前期绩效表格填报不规范,造成项目绩效统数据统计困难,个别项目统计不精准。(二)下一步改进措施一是加大项目库建设力度,确保项目库绩效绩效数据精准;二是加强项目管理力度,做好项目前期项目可行性论证,确保项目顺利实施;三是定期对项目实施情况进行绩效调度,推动项目绩效目标规范化。六、绩效自评结果拟应用和

9、公开情况绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户向社会进行公示公告,村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。修建项目支出绩效评价自评报告2一、项目概况(一)项目资金申报及批复情况。严格按照市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见(乐委发5号) 文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量,由市财政局审核储备资金_上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。(二)项目绩效目标。为增强我市农资化肥市场调控能力,切实做好淡储旺供,保障农业生产应急需要,促进农业增产增收。市本级化肥淡季储备从10月开始至3月结束,为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨(其

10、中:尿素2200吨、复合肥2300吨)。(三)项目资金申报相符性。市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见(乐委发5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照由市供销社和市财政局联合印发的乐山市本级化肥淡季储备管理办法的规定,实施化肥淡季储备。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况。1资金计划及到位。项目资金计划是50万,全年预算39.1万元,资金到位39.1万元,资金到位率100%。2资金使用。化肥淡季储备项目资金已全额支付,资金使用率100%。(二)项目财务管理情况。1.资金_。淡储化肥所需资金由存储企业自筹,由

11、市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴,由市供销社会同市财政局,根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算,承储企业包干使用。2.资金拨付。储备期满后,由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后,市供销社会同市财政核拨项目资金。(三)项目组织实施情况。由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示,经市政府同意后,由市供销社按照乐山市本级化肥淡季储备管理办法的规定,委托中介机构,通过公开招投标,选定承储企业。储备期满后,由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完

12、成化肥淡季储备任务后,市供销社会同市财政核拨项目资金。三、项目绩效情况(一)项目完成情况。度市本级化肥淡季储备从10月3月为储备期,储备期间月平均储备量为4500吨(其中:尿素2200吨、复合肥2300吨)。(二)项目效益情况。化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应,在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺,价格异常波动,可调配到市内指定区域销售。截至目前,全市每年化肥市场稳定,未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。四、问题及建议(一)存在的问题。目前,我市的化肥储备为春耕肥储备,储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时,政府需调运化肥,则

13、没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。当前,化肥价格涨幅相当大,国家统计局发布的“5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中,尿素3184.5元/吨,复合肥3991.7元/吨,去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨,分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨,涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨,储备成本相应增加。(二)相关建议。一是结合我市实际,同市财政商议措施,力争解决化肥储备空档期的问题。二是加强农资市场的监督指导,进一步规范农资市场,防止出现囤积居奇,哄抬价格等投机倒把问题。修建项目支出绩效评价自评报告3一、城乡一体化调查记帐

14、户调查补贴(一)项目实施方案:县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展,按季进行考核;考核合格后,由县统计部门按照补贴标准,并按季度发放到位。目前全县住户调查共_个调查点,_户记帐户,人均调查补贴_元/月,措施电子记帐户再加通讯费_元/月。(二)预算测算依据及标准:目前全县住户调查共_个调查点,_户记帐户,按每户_元/月补贴标准。(三)资金本级财政安排。(四)项目历年执行情况:_年度安排预算经费_._万元,实际发放补助经费_._万元;_年度安排预算经费_._万元,实际发放补助经费_._万元。(五)_年执行情况:_年度安排预算经费_._万元,实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计_._

15、万元;占实际执行率_%,自评得分x分.二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助(一)项目实施方案:县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况,进行年度考核;考核合格后,由县统计部门按照补助标准,一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计_人,纳入补助范畴联网直报企业_户。(二)预算测算依据及标准:首席统计员_名,按每人每月_元补助标准;辅助统计员_人,按每人每月_元补助标准;联网直报企业_户,按每年每户补助_元标准。(三)资金本级财政安排。(四)项目历年执行情况:_年度安排预算经费_._万元,实际发放补助经费_._万元;_年度安排预算经费_._万元,实际发放补助经费_._万元。(五)_年执行情况_年度安排预算经费_._万元,实际发放补助经费_._万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助_._万

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