财务审计个人年终工作总结

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1、财务审计个人年终工作总结 总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等状况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够使头脑更加醒悟,目标更加明确,不如我们来制定一份总结吧。总结你想好怎么写了吗?以下是我收集整理的财务审计个人年终工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。 财务审计个人年终工作总结1今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关切支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结:一、仔细学习,提高综合素养工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及

2、业务技能的学习,而是严格要求自己,主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,仔细学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律,酷爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金平安,平常能结合形势,加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素养以适应工业经济发展的须要。二、仔细审核汇总报表,提高会计信息质量能仔细细致、刚好地做好近xx家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚,对全部的基层报表进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系,指出差错,耐性指导,对个别报送不刚好的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完

3、整性,为领导和上级决策供应了依据。三、合理编制收支预算,刚好报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行状况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的主动作用,平常月、季、年刚好做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。四、主动筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体状况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们依据委里的自身特点

4、及领导要求,主动筹措资金,特殊是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深化,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使很多外地大型企业参加控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求,针对企业的实际状况,与企业领导协商,实行沟通,了解、多跑、多讲、多磨等方法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关切和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。五、仔细执行财务制度,做好科内日常工作听从领导指挥,听从领导支配,严格执行财务制度,仔细、细致、精确地做好会计核算工作

5、,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身,做到分工不分家,相互合作,同心协力,在仔细完成本科工作的同时,能尽力协作其他部门做好xx公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。六、抓好困难企业

6、的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们依据审计事实,一是对企业有关状况进行客观公正的评价。二是肃穆财经纪律,刚好调整帐务,提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理运用资金,仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告,为领导了解状况、正确决策供应了依据,真正发挥了财务监督的职能。七、做好会计培训工作及财务管理工作今年我们协作财政局做好“财务管理促进年”活动的宣

7、扬发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达xx人次,接着教化达xxx人次,xx财政专题讲座达xx人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短,学习内部管理阅历,使企业财会人员既增长了业务学问,也为做好财务工作起到了促进提高作用。今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距,主要表现在:一是与企业和相关科室之间沟通不够深化;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务,没有做到超额完成许多。财务审计个人年终工作总结2在领导

8、的支持和帮助下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的肯定成果,现就本年度个人工作状况总结如下:仔细完成会计核算工作,刚好上报各类会计报表1、仔细做好了会计核算工作(1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。年,我严格根据年度预算制度有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期赐予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并刚好将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格根据资金支出进度合理运用资金。(2)本着对单位领导、同事负责的看法,我科按要求刚好向缴纳了职工的各项保险。年全年,刚好交纳

9、各项保险万元财务人员工作总结范文3篇财务人员工作总结范文3篇。其中:为名职工办理退养息老保险万元。(3)年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳万元。(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作方法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核仔细细致,严格把关,并能够刚好与部门预算对比,对不合理的开支拒绝办理。(5)加强和完善国有资产管理,年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的运用和管理打下更好基础。(6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会

10、计工作向标准化、规范化更进一步。(7)依据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求全部20年会计业务处理必需执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理,刚好精确进行了相关数据上报。2、刚好完成了上级有关部门下达的各项任务(1)根据市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,根据审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作基本完成。(2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出状况,经仔细探讨测算,按规定时间完成了年预算上报工作。今后的工作安排年,我将接着在领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理

11、工作,详细如下:1、加强政治、法律学问的学习要有针对性的学习一些有关经济法律学问的学习。如会计法经济合同法等。2、做好财务安排管理,加强财务安排执行状况的分析和限制,加强财务事先参加决策工作从源头上做好财务管理工作,为领导决策供应有用的决策信息。3、加强会计的核算和工作,仔细根据会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证,杜绝一切不合理的开支,接着加强对严峻超过预算的各项支出进行严格限制做到收入、支出科目细化限制到三级科目,并加以仔细进行分析4、接着与财政局、税务局协调年财政拨款事宜和社会保险五险,以及残疾人保证金交纳工作;接着做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。5、按时提取工会经

12、费,职工福利费和个人所得税工作,刚好交纳职工医疗保险和税金。6、在对各项目和专款的运用中,要严格根据专款专用的原则,对各个项目资金的运用进行监督和管理协作审计部门做好资金的审计工作。7、仔细完成领导和上级部门布置的各项工作任务。总之,在过去的一年里,我虽然取得了一些成果,但在财务分析、沟通协调实力方面,距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在肯定差距,工作缺乏创新精神,针对这些问题,我会在年进一步加以提高和改进。财务审计个人年终工作总结3时间如梭,转瞬间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,

13、税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一年来的工作。一、职能发展过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类书目,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理方法,为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及方法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。二、财务工作布置依据房地

14、产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一样性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。协作目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为肯定时期内相对稳定的表式。三、会计报表推出执行从会计报表格式设置上看

15、,报表格式设置还是比较科学,能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况,须要增加一个表补充;另外须要增加反映“财务费用”的报表。经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理实力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的须要还有很大的差距,须要我们不断地完善和提高。四、自身建设公司对财务管理实行集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各事业公司又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的连接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。随着公司发展,管理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多元化管理,由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了许多工作,还有许多事情等待着我们,我们将接着挑战下年度的工作,共同期盼明年更精彩!财务审计个人年终工作总结4时间过得飞速,20xx年年年年年公司的工作已经结束了,可以说,在20xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好

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