24不符合纠正措施和预防措施控制程序

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1、1目的规定对不符合、纠正措施、预防措施的控制管理要求。2范围适用于公司认证范围内涉及的活动、产品和服务中健康安全环境不符合、纠正预防 措施的控制3. 职责综合管理部对不符合和纠正预防措施进行跟踪管理4. 管理程序4.1不符合的识别和整改对不符合进行整改应与不符合导致的风险和影响相适应。4.1.1不符合方针、目标和管理方案的情况综合管理部负责方针目标和管理方案实施的监督检查,发现不符合时,应要求 责任部门,立即整改达到方针目标的要求。4.1.2健康安全环境例行检查发现的不符合综合管理部安全员负责健康安全环境设施装置及操作进行例行检查,及时排除 隐患,发现不符合,向责任部门开具整改通知单,由责任部

2、门负责整改,排除 隐患。4.1.3外审发现的不符合由管理者代表组织各部门进行整改。4.1.4内审发现的不符合由内审组长组织整改4.1.5管理评审发现的不符合由管理者代表组织整改。4.1.6法律法规变化导致不符合时,综合管理部组织进行整改。4.2综合管理部负责对不符合进行调查,确定其产生原因并采取纠正措施防止再次 发生。4.3综合管理部负责收集事故、事件及其他 HSE体系运行中发现健康安全环境危害 问题等信息,分析原因,评价预防措施需求,必要时制定预防措施。4.4综合管理部对所拟订的纠正预防措施进行风险评价,并对纠正预防措施进行跟 踪验证和记录实施验证结果,纠正预防措施与问题的严重性和相应的健康、安全与 环境风险及影响相适应。4.5纠正预防措施实施后,对存在的问题没能解决的,综合管理部仍需组织责任部 门及相关部门分析原因,重新制定措施,由责任部门重新实施。4.6短期内难以解决的问题,由责任部门书面报告总经理和管理者代表,由总经理 批准后,作长期改造计划。4.7综合管理部负责汇总检查验证结果,提交管理评审。4.8对采取的纠正措施引起的相应文件更改按文件控制程序有关规定执行。5 相关文件文件控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序6.记录健康安全环境例行检查记录整改通知单编制/日期:审核/日期:批准/日期:

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