费用报销单填写规范

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1、费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小 写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。 具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如各店铺、配送中心、加工中 心等。2. 日期如实填写3. “用途”此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注 里可以填写详细内容。4. “金额”此处填写实际发生金额。5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的, 划线注销6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需 在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,

2、而百位数为零,需在百位数前写零。女口:合计金额450.40元在此行填写为:拾 万仟 肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。8. 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确。如暂时无法提供发票 的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快 补回发票。(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴 要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据 分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一 致。(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐, 用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处

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