文件控制管理制度

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1、文件控制管理办法1、 目的:有效管理公司内部文件几记录表单等文件编号具有唯一性、统一性、识别性、控制性,达到信息资料可追溯性、可延伸性的有效运转。2、 适用范围:适用于公司所有的内部管理文件几外部文件。3、 一级文件:M质量手册二级文件:P程序文件,HHaccp规范文件三级文件:W部门管理制度、作业指导书、工艺流程、技术文件、检验标准书、技术图纸等四级文件:R记录单、表单其他文件:通知、公告、合同4、 管理职责:1) 一级文件和二级文件的制订/修改/废止由总经办负责,管控权限归总经办,行政人事部存档。2) 三级文件和四级文件的制订/修改/废止由相关部门负责,管控权限归总经办,其中部门管理制度归

2、行政人事部管控。3) 通知公告类的制订/修改/废止由行政人事部负责,管控权限归行政人事部。4) 合同类文件的制订/修改/废止由相关部门负责,管控权限归总经办。5、 文件编码:1) 新文件的编码:所有编写单位需要根据文件编码规定对文件进行编号;必须准确描述文件的内容;文件必须有统一、唯一的编码。2) 一级和二级文件的文件编码:RT/* 版本(版本号无需在文件名中体现) 年份 如2018 流水号(填写01/02/03) M/P/H 瑞腾公司简称3) 三级文件的文件编码:RT/W* 版本(版本号无需在文件名中体现) 年份如2018部门缩写代号+流水号举例:公司行政人事部2018年编写的人事管理制度第

3、A/0版本:即 RT/WXZ012018部门缩写,填写如下:部门采购品质生产技术财务销售行政缩写CGPZSCJSCWXSXZ4) 四级文件的文件编码:RT/R* 版本(版本号无需在文件名中体现) 部门缩写代号+流水号举例:公司行政人事部 的一张员工入职简历表第第A/0版本:即 RT/RXZ01部门缩写,填写如下:部门采购品质生产技术财务销售行政缩写CGPZSCJSCWXSXZ5) 文件的版本号:文件的版本号无需在问题中体现,版本变更以数字0、1、2顺序排列,版本A/0表示第一版,当版本变更3次后,若再做版本变更,则原文件编号为B/0开始。6) 页数:以数字1、2、3顺序排列,统一放在页面的右下

4、角。7) 文件格式:文件每一页必须包括文件名称、文件编号、生效日期、版本号、页数,文件首页还必须包括编制、审核、核准及公司统一标识。6、 文件编写、修订、废止1) 文件编写:视实际需要由公司指定人员或部门负责人,以各类文件的标准格式依要求编写,经部门负责人核准后,依职责规定上交总经办核准后,由总经办发行及控制(三级文件中部门管理制度交由行政部发行及控制)。2) 文件修订:文件若不适合于现状,需修改增订,由提议部门填写文件修订、废止申请表经部门经理核准后进行修改,修改后的文件,依职责规定上交总经办核准后,由总经办发行及控制(三级文件中部门管理制度交由行政部发行及控制)。3) 文件废止:由提议部门

5、填写文件修订、废止申请表依职责规定上报总经办核准后,回收各相关文件交由总经办废止(三级文件中部门管理制度交由行政部发行及控制);需做保留的,经职责规定核准后,在存档文件上加盖“保留”章方可保留。7、 文件的发放回收和标识:1) 文件的发放要求:由相应文件管控部门人员依需要填写文件发放记录表,经总经办批准后,按发放范围发放,文件发放人和领用人签字确认,文件发放记录表标明文件名称、编号、版本、发放日期、对象、数量。发放修订版本文件时应将作废版本回收并记录在文件发放记录表上。2) 文件的标识:发放文件前必须对文件状态进行标识,标识包括:文件发放正版、副本、文件保留、外来文件发行。以蓝色标识控制章为有

6、效。8、 文件的存档管理1) 现场使用的文件必须置于作业现场,非现场使用的文件及资料由各文件管控部指定专人集中保管,不得放入私人的文件柜内。2) 文件的使用部门当使用的文件破损、缺页、字迹模糊严重影响使用时,应填写文件补发申请单,依职责规定核准到管控部门办理更换手续,交回破损文件,重新领发新文件,保管员将破损文件销毁。9、 与质量有关的文件1) 凡是国家发布的与产品质量有关的文件及上级主管部门行业来文,有关政策、法令、法规,收到后统一移交到总经办。2) 总经办对收集到的文件进行识别,识别其应实施的部门、范围、保存期限。3) 总经办对收集到的文件,应按文件档案管理的要求,并分发各部门。10、 其他文件除以上外来文件收到后应交由总经办进行识别,转交相应部门处理。文件名称:文件控制管理办法文件编号:RT/WXZ012018生效日期:2018年4月5日版本号:A/0总页数: 共 3页

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