2023年全过程跟踪审计计划

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1、2023年全过程跟踪审计计划 XXXX有限责任公司建设项目 全过程跟踪审计计划 XXXXX会计师事务所有限责任公司 XXXXX工程造价咨询事务所有限责任公司 二一四年五月八日 目 录 一、审计目的 .1 二、审计范围 .1 三、审计对象 .1 四、审计内容 .1 五、审计重点 .3 六、审计依据 .5 七、审计方法 .6 八、审计步骤 .6 (一)准备阶段 .7 (二)实施阶段 .7 (三)整理阶段 .8 (四)报告阶段 .9 九、进度安排 .9 十、组织分工 .9 (一)审计组织 .错误!未定义书签。 (二)人员分工 .错误!未定义书签。 十一、工作要求 .9 十 二、其它事项 .10 附件

2、一: .错误!未定义书签。 XXXX有限责任公司建设项目 全过程跟踪审计计划 为了确保高质量、高效率的完成XXXX有限责任公司建设项目(以下简称建设迁建项目)全过程跟踪审计工作,我公司组织具有丰富实践经验的造价审计人员、财务审计人员联合制定了本次全过程跟踪审计计划,用以指导本次建设迁建项目审计人员开展审计工作,圆满完成全过程跟踪审计任务。 一、审计目的 对建设项目实施过程的合法性、真实性、规范性进行审计,维护发包人和承包人的合法权益,创造我公司的经济效益,同时将该项目打造成我公司精品工程、样板工程和模范工程。 二、审计范围 XXXX有限责任公司建设项目。 三、审计对象 XXXX有限责任公司建设

3、项目全过程跟踪审计计划 该迁建项目所涉及到的所有标段及内容,具体包括各标段的建安工程、工艺设备、非工艺设备、信息化升级改造、工器具、材料价款、利用原有设备拆迁安装、工程建设其它费用、零星工程及其他投资项目等。 四、审计内容 全过程跟踪审计包括开工前审计、建设期间审计、竣工结算审计和财务决算审计。 1.开工前审计 开工前审计主要应审查投资项目立项合法性和投资项目可行性,具体包括: (1)年度建设计划和项目进度计划; (2)扩大初步设计的依据和设计方案的论证、总概算的编制、审批等情况; (3)规划许可审批手续等情况; (4)建设资金来源和落实情况; (5)施工图纸设计面积和装修标准及有关部门审批情

4、况; (6)招投标程序、招标文件内容及标底编制程序等情况; (7)招标工程标底和工程量计价清单; (8)施工合同订立情况; (9)施工场地及施工用水、电、路等必备条件落实情况; (10)与建设项目立项有关的其它情况。 2.建设期间审计 建设期间审计是投资项目开工后至项目竣工财务决算编报 XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 之前,对投资项目实施和管理情况进行的审计,分为投资项目常规审计和单项工程结算审计。主要审查投资项目概算调整、概预算执行、建设资金来源与使用、投资项目财务收支、会计报表、项目进度与工程价款结算等。具体包括: (1)调整概算情况; (2)内部控制制度的建立和执行情况;

5、 (3)建设工期和施工进度及资金、材料到位与使用情况; (4)投资项目施工工程款预(结)算情况; (5)隐蔽工程验收记录、施工进度情况; (6)主要设备材料订购、保管、使用等情况; (7)设计、技术、材料等变更洽商情况; (8)建设成本及财务收支核算情况; (9)与工程建设期间管理有关的其它情况。 3.竣工结算审计 竣工结算审计主要审查工程量计算是否准确,预算单价套用、各项取费、施工索赔是否正确。具体包括: (1)工程结算编制的依据; (2)工程量及主要材料用量、价格、人工费、材料费、XXX使用费、定额套用等情况; (3)各项综合取费基数、取费率等情况; (4)招标工程标底和工程量计价清单的执

6、行情况; (5)对施工单位的工程拨款和材料、设备价格控制等情况; (6)与工程竣工结算有关的其它情况。 4.财务决算审计 XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 财务决算审计主要审查交付使用资产的真实性、转出投资的合规性、投资概算的执行情况以及投资效益的评价。具体包括: (1)批准的设计方案和工程实际竣工情况; (2)竣工验收和遗留问题的处臵情况; (3)建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其它投资的完成额以及交付使用资产结转情况; (4)竣工决算报表的真实、合规和完整情况; (5)结余资金的使用情况、库存物资实存量的真实性、债权债务的真实性及清理情况。 五、审计重点 项目组依据施工

7、方及建设方报送的相关资料,结合工程变更、其他调整等情况,从财务、工程两方面重点检查建安工程、设备、材料投资及费用的真实性、完整性、合法性。在审计实施过程中,要对以下各点予以特别关注,并就实际执行情况记录在审计工作底稿中。 (一)财务方面 1、审查会计信息的质量。重点审查会计信息是否失真,是否有提供虚假的会计信息和会计资料的情况等。 2、审查资产、负债的真实性、合法性及增减变化情况。重点审查各项资产是否为其实际拥有,核算、计价、手续是否及时、准确,账实是否相符,有无不良资产、账外或虚列资产,资产减值准备的计提是否正确合规,会计报表反映是否恰当,资产结构是否合理;债权债务是否真实,形成过程是否合规

8、,有无呆、坏 XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 账和问题资金,负债的结构是否合理,会计报表反映是否充分。 3、审查有无隐瞒、虚增收入、收入体外循环私设“小金库”的问题,有无乱列费用、挤占工程成本、费用挂账、随意分摊费用问题,是否存在随意发放奖金、违规购买商业保险的行为,审查损益的真实性、合法性及增减变化。营业外收支是否真实、合规,是否按照规定足额提取、及时交纳税费,是否存在高消费、奢侈浪费、违控购臵等违反国家财经法纪的行为。 4、审查投资人投资的程序和手续是否完备、投资的形式、计价和比例是否合理合规、投入的资本是否真实到位,投资人是否存在抽资、套资的情况,审核实收资本的账面余额的

9、真实性以及与明细账、原始凭证的一致性,以及实收资本、资本公积的核算是否合规,会计处理是否符合会计准则的要求。 5、审查公司对外担保是否符合规定,有无对外担保造成重大损失的问题。 (二)工程方面 1、审核建设项目前期手续。主要是审核建设项目立项、可行性研究、设计概算报批等是否严格按照建设程序切实进行,调整概算是否及时报批,手续是否齐全。 2、征地情况的审查。主要审查建设项目用地的征用手续是否齐全,征地补偿款是否严格按照批复概算包干专款专用、足额到位。 XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 3、建设项目招投标情况的检查。主要审查建设项目是否具备招标的条件,招投标程序、方式是否符合招投标法

10、的规定,评标委员会人数及专业构成是否符合规定,评标标准和方法是否公开、公平、公正,中标单位的选择是否按照招标文件规定的方法确定,合同的签订是否合法有效,合同是否有专人管理。 4、工程投资的检查。主要检查合同内项目的计量单价是否严格按照合同约定执行,合同造价的累计支付比例是否与工程进度保持同步,工程预付款的支付比例和扣回时间是否符合合同的要求,质保金的预留是否符合有关规定,是否存在拖欠工程款和承包方垫资施工的现象,变更、索赔事项的手续是否齐全,变更、索赔费用的支付是否合理,是否定期将工程款支付与工程概算、工程合同价、工程概算进行对比并实施有效的控制。 5、工程量计量的检查。主要检查合同内外项目的

11、工程计量是否与施工实际相符,有无漏计、重复计量、多计少计等现象发生。 六、审计依据 1、国家、地方及有关部门有关基本建设方面的法律法规、规章制度、规定、办法等; 2、XXXXX公司及其上级主管部门制定的各项规章制度、形成的会议决议与纪要、及项目合同、协议等; XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 3、有关建设规范、规程和经济技术标准、经济效益及社会效益评价指标,公允的市场价格等; 4、VVVVVV提供的项目批文、招投标、经济合同、工程计量、竣工图表、工程结算等方面资料。 七、审计方法 1、依据施工发承包合同约定的结算方法进行,根据施工发承包合同类型,采用相应的审查方法; 2、结算审查

12、中涉及工程单价调整时,应遵循以下原则: (1) 合同中已有适用于变更工程、新增工程单价的,按已有的单价结算; (2) 合同中有类似变更工程、新增工程单价的,可以参照类似单价结算; (3) 合同中没有适用或类似变更工程、新增工程单价的,可商洽承包人或发包人提出适当的价格,经对方确认后作为结算依据。 3、对所有审查范围的内容必须采用全面审查的方法,严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法。 八、审计步骤 本次审计主要分准备、实施、整理和报告四个工作阶段进行,并实行编制人、校对人和审核人分别署名盖章确认的内部审核制度。 XXXX有限责任公司建设项目全过程跟踪审计计划 (一)准备阶段 1、审查递交手续的完备性(特别是是否按建设方承诺,对所报送资料加盖有公章)、资料内容的完整性,对不符合要求的应退回限时补正; 2、审查计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性;

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