生产企业出口退税申报系统操作流程

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一、 出口货物明细申报录入1、 基础数据采集出口货物明细申报录入增加(填入相关数据)2、 申报数据处理数据一致性检查二、 收齐出口单证明细录入1、 基础数据采集收齐出口单证明细录入修改序号录入四位,如“0001”单证收齐标志“BH”出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”外汇销核单号核对,如有错与上一样保存三、 申报数据处理数据一致性检查四、 免抵退税申报生成明细申报数据确定拷到A盘预审五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理撤销已申报数据)反馈信息处理税务机关反馈信息读入税务机关反馈信息处理数据一次性检查生成明细申报数据保存拷到A盘六、 基础数据采集增值税申报表项目录入增加录入(根据增值税申报表录入)七、 数据一次性检查八、 基础数据采集免抵退申报汇总表录入增加保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额)九、 数据一次性检查十、 打印报表:免抵退税申报打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)

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