第二部分2016年收支预算总表、2016年公共财政拨

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1、第二部分:2016年收支预算总表、2016年公共财政拨款支出表、2016年当年公共财政拨款三公经费预算表2016年收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数一、公共财政预算拨款432一、i股公共服务901.经费拨款377二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金46三、国防(1)专项收入安排的资金四、公共安全(2)行政事业性收费收入安排的资金35五、教育(3)罚没收入安排的资金六、科学技术(4)国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金11八、社会保障和就业52(6)其他收入安排的资金九、社会保险基金支出二、

2、政府性基金拨款十、医疗卫生三、纳入财政专户管理的收入安排的资金H一、节能环保1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区事务2562.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等事务1.事业收入安排的资金十七、金融监管等事务支出2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出3.其他收入安排的资金十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出25二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支

3、出二十六、转移性支出本年收入合计432本年支出合计432五、上年结余收入二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转L一般公共服务2.政府性基金结转2.外交收入支出项目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数3.历年净结余可安排的资金3.国防其中:公共财政预算拨款净结余4.公共安全政府性基金拨款净结余5.教育其他净结余6.科学技术4.其他结转7.文化体育与传媒8.社会保障和就业9.社会保险基金支出10.医疗卫生11.节能环保12.城乡社区事务13.农林水事务14.交通运输15.资源勘探电力信息等事务16.商业服务业等事务17.金融监管等事务支出18.地震灾后恢复重建支出19.援助其他地区支出20.国

4、土资源气象等事务21.住房保障支出22.粮油物资储备事务23.预备费24.国债还本付息支出25.其他支出26.转移性支出收入总计支出总计2016年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*123420103998144372013699其他共产党事务支出992100501行政单位医疗17172100799其他计划生育事务支出35352111001能源节约利用0.30.32121001行政运行1441442120104城管执法0.70.72120199其他城乡社区管理事务支出1111112210201住房公积金25252016年当年公共财政拨款“

5、三公”经费预算表单位:万元项目本年预算数合计111.因公出国(境)费用2.公务接待费73.公务用车费4其中:(1)公务用车运行维护费4(2)公务用车购置0第三部分:2016年部门预算、“三公经费”报表说明一、2016年收支总体情况()收入预算说明2016年收入总预算423万元,同比增加50万元,增长13%0公共财政预算拨款377万元同比增加12万元增长3%。政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金46万元,同比增加39万元,增长55%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%e上年结余收入

6、。万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%;政府性基金结转0万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%;其他结转0万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%。(二)支出预算说明2016年支出总预算423万元,基本支出351万元,占支出总预算的82%,同比增加50万元,增长13%;项目支出723万元,占支出总预算的17%,同比增加16万元,增长29%。1 .按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1) 一般公共服务类科目90元,占支出总预算78%,同比增加1万元,增长1%。(2)社会保障

7、和就业类科目34万元,占支出总预算8%,同比增加19万元,增长55%。(3)医疗卫生类科目18万元,占支出总预算4%,同比减少3万元,下降14%。(4)住房保障支出类科目25万元,占支出总预算6%,同比增加11万元,增长44%。2 .按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。基本支出预算351万元,占支出总预算的82%,同比增加72万元,增长20%。工资福利支出预算302万元,占基本支出预算86%,同比增加38万元,增长14%。商品和服务支出预算24万元,占基本支出预算6%,同比减少1万元,下降4%。对个人和家庭的补助支出预算25万元,占基本支出预算7%,同比减少

8、4万元,下降16%e(2)项目支出预算。项目支出72万元,占支出总预算的17%,同比增加17万元,增长23%。工资福利支出预算13万元,占项目支出预算18%,同比减少4万元,下降23%。商品和服务支出预算59万元,占项目支出预算81%,同比增加21万元,增长35%。对个人和家庭的补助支出预算。万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%o其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。二、201年公共财政拨款支出预算情况2016年公共财政拨款支出预算423万元,其中:基本支出351万元,项目支出72万元。具体支出预算如下:行政运

9、行144万元,其中:基本支出144万元,主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,事业人员工资支出98万元;社区工作者工资支出13万;党建工作者工资支出9万元;城区居委会干部工资支出36万元;社区办公经费8万元;住房公积金25万元;基本医疗保险16万元;生育保险1万元;城监人员工资支出1万元。项目支出72万元:具体支出如下:其他计生事务支出35万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出37万元。三、201年公共财政拨款“三公”经费预算情况(-)因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%。(二)公务接待到2016年预算7万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%e(三)公务用车费201年预算4万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%。其中:1 .公务用车运行维护费2016年预算4万元,同比增加(或减少)。万元,增长(或下降)0%。根据市公务用车定编管理办公室核定,水东街道办事处公务用车编制数2辆,实有车辆总数2辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算4万元。2 .公务用车购置2016年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。0

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