移动应急供排水装备项目风险规划管理分析_范文

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1、泓域/移动应急供排水装备项目风险规划管理分析移动应急供排水装备项目风险规划管理分析目录一、 关键风险指标管理法3二、 建立风险管理图表4三、 风险规划的需求与目的5四、 风险规划的含义6五、 项目简介7六、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13七、 产业环境分析13八、 我国水泵行业特有经营模式17九、 必要性分析17十、 投资计划18建设投资估算表20建设期利息估算表21流动资金估算表22总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25十一、 进度规划方案26项目实施进度计划一览表26一、 关键风险指标管理法一个项目风险事件发生,可能有多种成因,但关键成

2、因往往只有几种。关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。具体操作步骤如下:1、分析风险成因,从中找出关键成因。2、将关键成因量化,确定其度量,分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。3、以该具体数值为基础,以发出风险预警信息为目的,加上或减去一定数值后形成新的数值,该数值即为关键风险指标。4、建立风险预警系统,即当关键成因数值达到关键风险指标时,发出风险预警信息。5、制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。6、跟踪监测关键成因数值的变化,一旦出现预警,即实施风险控制措施。以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有:使

3、用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素,但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为50年,人们发现当使用时间超过45年后,则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此,制定使用时间超过“45年”后需采取的风险控制措施,一旦使用时间接近或达到“45年”时,发出预警信息即采取相应措施。该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标,也可以管理影响项目主要目标的多个主要风险。使用该方法时,要求风险关键成因分析准确,且易量化、易统计、易跟踪监测,通过对项目关键风险指标的分析,可以统筹项目风险,有利于制订科学合理的项目风险管理计划。二、 建立风险管理图表风险管理图表是将输入转变为输出

4、的过程中所用的技巧和工具,它包含在风险管理计划中,以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。1、风险核对表风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险,例如,在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单,可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。软件风险分类系统是一个结构化的核对清单,它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。2、风险管理表格风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。任何人在

5、任何时候都可用风险管理识别表,也可匿名评阅。3、风险数据库模式风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式,它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现,因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分,因为风险是动态的,随着时间的变化而改变。三、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中,风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列基本特征:(1)一般至少是部分未知的;(2)随时间而变化;(3)是可管理的,即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程,提出风险管理行动的详细计划:(1)制

6、定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件;(2)确定项目实施风险管理策略方法;(3)规划资源。风险规划是一个迭代过程,包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动,其结果就是风险管理计划(RMP)。通过制定风险规划,实现下列目的:(1)尽可能消除风险;(2)隔离风险并使之尽量降低;(3)制定若干备选行动方案;(4)建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的,简单地说,就是强化有组织、有目的的风险管理思路和途径,以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。四、 风险规划的含义项目风险规划,是在项目正式启动前或启动初期,对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层

7、设计的过程,开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求,也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程,该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式,选择合适的风险管理方法,确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言,项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。五、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积8000.

8、00(折合约12.00亩),预计场区规划总建筑面积15829.46。其中:主体工程10465.66,仓储工程2741.38,行政办公及生活服务设施1489.62,公共工程1132.80。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力

9、、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营

10、销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。全球水泵产业近年来一直处于增长发展期,市场规模持续扩大,技术水平不断提高。随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步,家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大,其需求量逐年增加。20182024年,CAGR为581%,到2024年水泵市场总规模达到665亿美元。我国泵行业产量丰富,据中国通用机械工业协会数据,我国泵行业产量由2012年的8502万台增长至2020年的18251万台,期间年复合增长率为10%。我国已经成为全球最大的水泵生产基

11、地,根据中国通用机械工业协会的统计,我国泵行业产量由2016年的12074万台增长至2020年的18251万台,2020年在疫情影响下仍然较2019年增长了264%。截至2020年,全国共有泵业生产企业6000余家,其中规模以上(年销售额超过2000万元)企业为1255家,形成了相当大的生产规模,具备了相对完善的技术、生产体系。目前,为计划、实现碳达峰、碳中和的目标,生态环境部、工信部先后制定出台全国碳排放交易管理办法(试行)关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)等规范性文件,2021年政府工作报告中制定2030年前碳排放达峰行动方案。作为碳排放量较高的钢铁等行业,在未来一段时间内

12、将大力整改生产系统和设备以降低其碳排放量,增大对节能水泵的需求。目前拥有固定机电灌溉排水泵站485万处,其中大型灌溉排水泵站550处,中型灌溉排水泵站3700座。已经成为我国灌溉排水网络的骨干和支柱工程。目前我国水泵总体供大于求,随着行业集中度的提高,水泵行业企业将进一步整合,资源优势将进一步集中,水泵企业结构将加快调整。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6612.23万元,其中:建设投资5417.85万元,占项目总投资的81.94%;建设期利息75.50万元,占项目总投资的1.14%;流动资金1118.88万

13、元,占项目总投资的16.92%。2、建设投资构成本期项目建设投资5417.85万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4774.79万元,工程建设其他费用515.31万元,预备费127.75万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入11000.00万元,综合总成本费用9454.84万元,纳税总额793.60万元,净利润1125.24万元,财务内部收益率10.85%,财务净现值-41.65万元,全部投资回收期7.06年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑

14、面积15829.46容积率1.981.2基底面积4720.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩436.792总投资万元6612.232.1建设投资万元5417.852.1.1工程费用万元4774.792.1.2工程建设其他费用万元515.312.1.3预备费万元127.752.2建设期利息万元75.502.3流动资金万元1118.883资金筹措万元6612.233.1自筹资金万元3530.573.2银行贷款万元3081.664营业收入万元11000.00正常运营年份5总成本费用万元9454.846利润总额万元1500.327净利润万元1125.248所得税万元375.089增值税万元373.6810税金及附加万元44.8411纳税总额万元793.6012工业增加值万元2914.0113盈亏平衡点万元5258.82产值14回收期年7.06含建设期12个月15财务内部收益率10.85%所得税后16财务净现值万元-41.65所得税后六、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:田xx3、注册资本:1070万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-11-167、营业期限:2011-11-16至无固定

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