家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告

上传人:ni****g 文档编号:464384349 上传时间:2023-03-21 格式:DOCX 页数:31 大小:49.65KB
返回 下载 相关 举报
家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共31页
家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共31页
家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共31页
家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共31页
家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告(31页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页 目 录1.总论1.1项目背景1.2可行性研究的依据1.3建设规模及产品方案1.4主要建设条件1.5设计原则1.6主要设计内容2.市场分析及建设规模与产品方案2.1市场分析2.2设规模及产品方案3.主要技术经济指标4.生产工艺4.1概述4.2工艺生产车间组成4.3产品质量标准4.4主要原料质量标准4.5生产流程5.总图运输5.1区域概况5.2总平面布置5.3工厂运输5.4工厂消防及绿化6.电力6.1电力负荷及性质6.2供电电源及供电方案6.3功率因数补偿7.热力工程7.1锅炉房7.2厂区热力管网8.给排水8.1设计

2、范围8.2用水标准及用水量8.3水源8.4消防给水8.5全厂排水8.采暖通风9.1设计依据及设计原则9.2气象资料9.3通风措施10.土建工程10.1设计原则10.2建筑结构设计10.3建筑防火11.机械维修12.环境保护及职业安全卫生12.1厂区周围社会状况12.2主要污染源12.3污染物的治理方案12.5职业安全卫生13.防火措施13.1总平面布置13.2建筑与结构13.3电气防火13.3消防给水14. 项目总投资估算14.1工程概况14.2编制依据及原则14.3项目总投资估算15. 技术经济分析15.1组织机构及劳动定员15.2职工培训15.3总投资及资金筹措15.4建设进度及资金使用计

3、划15.5成本费用估算15.6损益估算15.7财务评价15.8不确定性分析15.9综合评价及需解决的问题1. 总论1.1 项目背景市大众家具装饰有限公司位于市区。该公司成立于 年,公司注册资本 万元,现有职工 人,2002年完成销售收入 万元,实现利润 万元,上缴税金 万元。是市较大的家具生产销售企业之一。为市的经济建设和发展做出了一定的贡献。为了实施市委、市政府“工业强市”发展战略,加快企业的快速发展,公司经过市场调研决定在工业园区建设年产500台家庭式旅行改装汽车项目。该项目是公司自主研发的拟申请专利的技术创新项目。具有构思新颖,设计科学,功能齐全,舒适安全的特点,产品市场前景十分广阔。原

4、车拟购郑州宇通、少林,贵州万达等小、中、大型客车,经过改装使其具有交通工具、饭店旅馆、休闲娱乐等功能。本项目建设厂址拟选在工业园区。工业园区即将完成“三同一平”,供水管网、电力设施齐备为本项目提供了良好的建设条件。本项目的建设为公司今后的可持续发展奠定了必要的基础条件。1.2 可行性研究的依据1.2.1 国家“汽车工业十五发展规划”。1.2.2 工业园区发展规划。1.2.3 公司五年发展规划。 1.3 建设规模根据国家产业政策和市场需求,确定设计规模为年产家庭式旅行车500辆。1.4 主要建设条件1.4.1 厂址该项目建设厂址为工业园区,距区5KM。1.4.2 供电该项目建设新增供电容量200

5、KVA,外部供电为单回路10KV供电,可由工业园区供电系统供给。1.4.3 供水本项目每天用水量为 M3,主要为生活用水和冬季锅炉用水。水源从工业园区供水管网接入。完全满足供水需求。1.4.4 交通运输本项目建设厂址位于工业园区,平石公路近旁,交通运输十分方便,运输车辆雇用社会车辆解决。1.5 设计原则1.5.1 认真贯彻国家建设方针政策及有关规定,精心设计,加快项目建设进度。1.5.2 总图布置力求紧凑合理,并充分考虑今后扩建的可能。1.5.3本项目全部生产设备均采用国产设备,采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。1.5.4贯彻国家节能政策,生产设备全部采用节能型设备,尽量节省能源,做好

6、消防设施的布置和环境保护的设计。1.6 主要设计内容1.6.1生产系统包括机械加工、铆焊、装修、总装等。1.6.2动力系统包括供水、供电、锅炉房采暖、通风等。1.6.3厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。1.6.4办公等职工福利设施。2. 市场分析及建设规模2.1 市场分析2.1.1 *工业现状及存在的问题改革开放以来,我国建材工业发展迅速,尤其是水泥工业工业,形成了研究开发、地质勘探、装备制造、生产加工、销售服务、国际贸易等较完整的工业体系。水泥的产量多年位居世界第一位,产品的质量、档次也有了不同程度的提高,基本上满足了国民经济和社会发展的需要。随着经济体制改革的不断深入,宏观经济

7、环境和市场供求关系发生了深刻变化。经济全球化趋势增强,我国加入世界贸易组织,环境保护、合理利用资源越来越受到重视,对水泥工业的发展提出了更高的要求。水泥工业必须继续实行控制总量、调整结构,进一步转变经济增长方式,加速由数量增长型向质量效益型转变,实现行业“由大变强、靠新出强”的历史性跨越。“九五”期间,水泥工业围绕“两个转变”,正确处理了发展与淘汰、技术进步与经济效益、产品开发与市场应用的关系。在加快用先进技术改造传统产业的同时,对重点产品的总量提出了阶段性控制目标,实现淘汰小水泥窑3069座,压减落后生产能力6335万吨; 2000年,旋窑水泥产量1.51亿吨,占水泥总产量的比重为25.3%

8、;水泥散装率达到19.1%,散装量比1995年增长了近一倍。与“八五”末相比,水泥企业的平均规模由7万吨提高到10万吨。水泥行业发展中还存在一些突出问题,主要表现在组织结构、技术结构和产品结构不合理。企业规模小、数量多,大多数企业工艺装备落后,产品质量差,污染环境、浪费资源的现象还相当严重。2.1.2发展环境和市场需求分析发展环境分析“十五”期间是建材工业产品结构、技术结构、组织结构、地区结构调整和优化的关键时期,外部环境对行业技术进步和结构调整将产生重要影响。1)国际水泥工业发展的主要趋势。 国际水泥工业技术与产品的发展趋势:一是产品生产与环境保护协调一致,注重经济和社会的可持续发展;二是生

9、产设备趋向大型化,生产过程向自动化和智能化发展,注重规模效益和节能降耗;三是全面提高产品质量;四是主要水泥企业在以先进技术、管理和雄厚的资金实现全球性扩张的同时,其市场营销、服务逐步向网络化、信息化方向发展。2)实施西部大开发战略有利于地区比较优势的发挥。实施西部大开发战略,将加快水利、交通、通信、电力及城市基础设施建设,对水泥产品的需求产生新的拉动。东部地区水泥工业在技术、资金、管理和人才等方面具有明显的优势。西部地区在资源、能源和劳动力等方面具有独特优势。西部大开发战略的实施,为东中西部地区间的优势互补提供了契机,有利于推动地区间的合作,促进东中西部协调发展。3)“十五”期间国家将鼓励一批

10、省、区、市的重点水泥企业进行技术改造。按照一定区域内“等量淘汰”或“超量淘汰”落后工艺的原则,通过对落后工艺的技术改造,引导机立窑企业按照可持续发展的要求,采用新型干法技术实施改造和建设粉磨站,逐步淘汰立窑工艺。本项目建成投产后,现机立窑设备将全部淘汰,推出市场。需求预测分析1)市场需求趋势分析。“十五”期间,全国按GDP年均增长按7%计,平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右;我区每年固定资产投资约100亿左右;我市每年固定资产投资约22亿左右,国民经济与社会发展对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势。拉动水泥产品需求增长的主要因素有:城市化进程加快,中小城镇建设投资规模将有大幅增长;住宅产业

11、化和人民生活水平的提高,农民住房的改善,对水泥产品的需求将有较快增长;基础设施建设力度继续加大,对水泥产品的需求将进一步增加。 我区共有25家水泥企业,除陶乐、西吉、彭阳外,其他县市都建有水泥厂。全区2001年生产水泥340万吨,预计到2005年全区水泥需求量为400万吨,再加上我区周边省区的需求量,预计到2005年的总需求量将超过500万吨。我市共有水泥企业6家,2001年我市共生产水泥50万吨。根据统计资料分析,我市水泥产量“九五”期间年均增长15.51%。按“九五”期间的平均增长速度计算,预计到2005年我市及周边地区水泥需求量为100万吨,2010年水泥需求量为200万吨,为我市水泥工

12、业提供了良好的市场发展空间。2.2 建设规模根据国家产业政策和资金筹措的可能,确定本项目的建设规模为年产小、中、大型家庭式旅行改装汽车500辆。3. 主要技术经济指标主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模辆5002产品方案小型改装汽车辆125大型改装汽车辆300大型改装汽车辆753产品合格率%1004主要原材料需要量小、中、大型客车辆500空调、电冰箱、电视台500各500台饮水机、热水器、灶具台500各500台汽油发电机台5005供水t/a6年用电量万KW.h26.887厂区占地亩208建设期a19劳动定员人职工人数人50其中:工人人40 管理及服务人员人

13、1010实物劳动生产率其中:全员辆/a.人10 工人辆/a.人12.511投资及资金筹措投资总额万元其中:固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元银行贷款70% 投资方向调节税万元0.00免征12总成本万元年平均13单位成本元/t年平均14销售收入、税金及利息销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年利润总额万元年平均所得税万元正常年税后利润万元年平均公积金万元年平均公益金万元年平均15盈利能力全部投资财务内部收益率%税后全部投资财务净现值万元(I=18%)投资回收期a税后包括建设期1年投资利税率%投资利润率%16财务状况分析资产负债率%投产后第2年流动比率%投产后第2年速动比率%投产后第2年4. 生产工艺4.1 概述本项目是

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库 > 总结/计划/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号