长期医疗护理保险试点项目风险管理评估

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1、泓域/长期医疗护理保险试点项目风险管理评估长期医疗护理保险试点项目风险管理评估xxx集团有限公司目录一、 产业环境分析3二、 全民医疗保障基本原则4三、 必要性分析6四、 项目基本情况6五、 几类主要的金融风险12六、 风险的基本分类16七、 风险的特征18八、 风险的含义19九、 风险管理的目标21十、 风险管理的程序22十一、 人力资本损失度量28十二、 责任损失度量32十三、 纯粹风险管理37十四、 纯粹风险概念38十五、 风险管理决策的含义和内容38十六、 风险管理决策的意义和原则39十七、 项目经济效益44营业收入、税金及附加和增值税估算表45综合总成本费用估算表46利润及利润分配表

2、48项目投资现金流量表50借款还本付息计划表52十八、 投资方案53建设投资估算表55建设期利息估算表56流动资金估算表58总投资及构成一览表59项目投资计划与资金筹措一览表60一、 产业环境分析未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化,经济社会发展呈现新的阶段性特征。对温州来说,需要认清形势,强化忧患意识和底线思维,坚定发展信心,保持战略定力。从国际看,国际经济进入金融危机以来的深度调整期,在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动。全球经济贸易增长乏力,国际和区域经贸规则主导权争夺加剧,地缘政治风险导致外部环境更加复杂。全球科技和产业变革孕育新的突破,绿色低碳经济

3、正在开启一个新的时代。从国内看,我国正处在全面建成小康社会决胜阶段,经济发展进入新常态。经济发展方式加快改变,新的增长动力正在孕育形成,“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施,新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现,“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化,以及自由贸易区、各类示范区等正在改变区域经济战略版图。经济韧性好、潜力足、回旋余地大,长期向好的基本面没有改变,但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,结构性产能过剩比较严重。从浙江省看,“十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期,是优化产业结构,全面提升产业竞争力的关键期,是加强制度供给、实现治理体系和治理能力

4、现代化的关键期,是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期,是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。但同时也必须清醒地看到,温州经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出,地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续;产业结构路径依赖仍未改观,增长新动力尚未有效形成;半城市化问题依然突出,中心城区首位度亟待提升;资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显;政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。这些突出矛盾和问题,需要我市在“十三五”时期着力加以解决。二、 全民医疗保障基本原则(一)坚持全面领导全民医疗始终坚持国家对医疗保障工作的领导,发展和完善中国特色医疗保障制度,

5、牢牢把握新发展阶段的要求,坚决贯彻落实新发展理念,助力构建新发展格局,为医疗保障制度成熟定型提供根本保证。(二)坚持以人民健康为中心的医疗保障把保障人民健康放在优先发展的战略位置,把维护人民生命安全和身体健康放在首位,实施更加系统、更加高效、更高质量的医疗保障,助力健康黔西南建设,维护好广大人民医疗保障权益。(三)坚持覆盖全民、公平统一的医疗保障将基本医疗保障依法覆盖全民,遵循普惠公平、互助共济、权责匹配原则,坚持推动政策规范统一,提高基本医疗保障公平性。(四)坚持医疗保障基本、更可持续坚持尽力而为、量力而行,实事求是确定待遇保障范围和标准,防止保障不足和过度保障,提高基本医保基金共济能力,防

6、范化解基金运行风险,确保制度可持续、基金可支撑。(五)坚持系统集成、协同高效的医疗保障坚持系统观念,市场、社会协同发力,强化医保、医疗、医药多主体协商共治,增强改革发展平衡性、协调性、包容性,提高医保综合改革效能。(六)坚持精细管理、优质服务全民医疗强化医药机构定点管理和医保机构经办管理,实施更有效的医保支付,健全监管体制机制,统筹提升传统服务方式和线上服务方式,促进医疗保障可持续健康发展,提升群众获得感。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保

7、持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目基本情况(

8、一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人戴xx(三)项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增

9、强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司

10、把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。(四)项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备

11、,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。

12、根据国家统一部署,按照独立运行、保障基本、责任共担原则,深入推进长期护理保险制度试点,积极探索建立互助共济,责任共担的多渠道筹资机制和公平适度的待遇保障机制,以职工基本医疗保险参保人群为起步试点,逐步扩大参保对象适用范围和创新管理运行机制,更好推进长期护理保险制度在我省范围内顺利开展。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(待定),占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积77536.39,其中:主体工程52540.20,仓储工程8931.17,行政办公及生活服务设施8089.28,公共工

13、程7975.74。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26991.33万元,其中:建设投资22151.38万元,占项目总投资的82.07%;建设期利息439.93万元,占项目总投资的1.63%;流动资金4400.02万元,占项目总投资的16.30%。2、建设投资构成本期项目建设投资22151.38万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用19180.86万元,工程建设其他费用2489.10万元,预备费481.42万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资26991.33万元,其中申请银行长期

14、贷款8978.19万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):50700.00万元。2、综合总成本费用(TC):43711.40万元。3、净利润(NP):5083.40万元。4、全部投资回收期(Pt):7.22年。5、财务内部收益率:11.37%。6、财务净现值:-1596.26万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积77536.39容积率1.741.2基底面积27693.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩317.262总投资万元26991.332.1建设投资万元22151.382.1.1工程费用万元19180.862.1.2工程建设其他费用万元2489.102.1.3预备费万元481.422.2建设期利息万元439.932.3流动资金万元4400.023资金筹措万元26991.333.1自筹资金万元18013.143.2银行贷款万元8978.194营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元43711.406利润总额万元6777.867净利润万元5083.408所得税万元1694.469增值税万元1756.1910税金及附加万

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