银行行风险控制实施方案

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1、 Xx银行行风险控制实施方案根据上级行下发的关于对县级支行风险考核内容的精神指示,我行领导高度重视,专门召开会议进行研究,xx行长结合以前我行以及其他商业银行因风险控制不到位而引发的案件进行了深入的剖析,一次次惨痛的教训深深地触动了员工的心,了解到风险防控的重要性。会议决定,成立以分管行长xx为组长,xx、李xx、杨xx、xxx等为组员的风险控制小组,定时不定时对存在重大隐患的八个风险点进行检查,现将具体实施方案公布如下:一、指导思想和工作目标 (一)指导思想:认真贯彻落实上级行案件专项治理活动会议精神,以“抓基础,抓基层,抓落实”为起点,从严治行,强化管理,紧盯风险点,控制住关键岗位、关键环

2、节、关键人员,提高内部核算质量,有效遏制案件的发生,全面提升内控和风险管理水平,为我行改革和发展,创造良好环境。(二)工作目标:坚持标本兼治,加强制度建设,强化员工行为管理,员工遵章守纪意识、防控案件意识和执行规章制度自觉性明显增强,各类操作风险得到有效控制,风险点的有效控制率100%,经济案件和重大责任事故发生率控制为零。二、风险控制考核内容(一)、“柜员一日三碰库”。每天早上、日中、日终,由营业部主任刘温平同志监督,主管杨xx、xx对每个柜员的现金箱进行清点,清点率必须达到100%,另外行长和分管行长将不定期对录像进行抽查,对于没有清点便擅自开箱和锁箱的柜员进行处罚。(二)、“相关人员查库

3、频次”。依照中国农业银行金库管理办法严格认真执行查库制度,同时检查查库登记簿或监控录像。(三)、抵质押品上移情况。依照表外科目余额表,对库内保管的物品和上移清单逐一比对,要求全部上移。(四)、储蓄挂失业务办理情况。查看重要空白凭证、有价单证及有价值品保管使用登记簿和挂失申请书的留底脸进行核对,对于挂失手续不合规不完善的及时进行补救措施,并对相关责任人进行批评处罚。(五)、对账制度执行情况。依据中国农业银行山西省分行集中对账考核办法第二章第六条,对我行签约率、对账收回率进行定期检查,对相关责任人进行考核。(六)、柜员“代人理财”情况。严禁柜员代人理财,要求检查小组不定期对柜员现金箱进行突击检查,

4、一经发现柜员现金箱中有非本人的存折(存单、卡、支票以及他人印前章等物品)的,立即查收,并对相关责任人进行严肃处理。(七)、会计主管(授权主管)授权履职情况。会计主管是风险防范的最重要一环,因此要求主管在授权时要注意先审查手续在进行授权,分管行长和检查小组将定期不定期对监控录像进行抽查,对未按规定进行履行责任的主管进行处罚,并加强风险意识学习。(八)冻结、解冻制度执行情况。依据协助查询、冻结、扣划登记薄,查看凭证,看每一笔业务处理是否合规,手续是否齐全。风险防范工作涉及到我们每一个部门,每一个岗位和每一个员工,八个风险点应该是几代农行人用惨痛的经历换来,是血的代价,更是智慧的凝聚。能否做好风险控制不仅关系到农行声誉的好坏,更关系到我们的将来,让我们积极行动起来,为我行的稳步健康发展而努力奋斗!

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