建筑工程监理项目现场自检自查内容

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1、建筑工程监理项目现场检查标准 监理人员(第一部分) 检查表1项目名称项目负责人签认开工时间施工阶段工程规模检查时间规定人员总监专监监理员备案人员实际人员姓名职务姓名职务执证情况履职情况注:建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据(第二部分) 检查表2监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1中标通知书(含投标备案人员)备案人员名录是否符合(湘建建【2015】27号文件)的规定。2监理委托合同是否备案,监理委托合同签字盖章是否完善,监理合同备案表。3施工合同是否有施工合同及备案,签字盖章是否完善。4施工许可证(或有效的前期介入文件)工程已开工,无施工许可证,制止无效

2、,未向质检站书面报告或无相关主管单位/部门签收书面文件记录。5监理规范监理规范GB20319-20136强制性条文常用质量、安全、施工及验收规范标准、图集。7图纸会审、设计交底纪要图纸会审记录、设计交底纪要;各方签字盖章或内容相应照片8设计变更台账设计变更台账变更台账未予专监审查或审阅签字9设计相关文件已图审合格图纸建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理工作依据(第二部分) 检查表-3监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况10监理规划规划内容完整性符合GB50319-2013规定(12个方面内容);未经公司技术负责人批准及加盖公章;未在第一次工地会议前报甲方;规划未结

3、合本工程实际情况11安全监理规划安全规划未经公司技术负责人批准及加盖公章;规划未结合本工程实际情况12监理细则细则内容完整性符合GB50319-2013规定(4个方面内容、2点一流及方法与措施);细则未结合本工程操作性不强、细则无编写人、总监签字及加盖项目章13旁站方案方案未针对本项目;方案操作性不强;无编写人、总监签字及加盖项目章14总公司下发的文件公司下发的有关各类指示文件归档,未按要求传阅、响应、归档15政府职能部门或上级领导部门下发文件政府职能部门或上级领导部门下发的有关各类指示文件传阅、响应、归档,未按要求传阅、响应、归档16建设方下发的各类文件包含指示性文件、协调性文件,未按要求传

4、阅、响应、归档建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件(第三部分) 检查表-4监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1档案管理资料资料归档及时、齐全、档案资料不真实、台帐不全、不明晰,资料不齐全。(监理规划、开工报告及报审表、开工令、细则、月报、旁站记录、平行检验、监理通知及回复单、联系单、阶段性总结(评估)2文件发放、接收登记表文件发放、接收登记表3监理单位资质文件资质证书、营业执照复印件、总监任命书;是否符合(湘建建【2015】27号文件)的规定4项目监理部人员管理建立监理人台账,资料齐全,人员动态管理有登记;按月对监理人员进行考勤管理及工作考核;5试验检测

5、资质文件材料资质证明文件、送检单、报告。6第一次工地会议纪要会议纪要;各方签到表及会议照片7周/旬/月/专题会议纪要或工地例会未按第一次工地会议纪要求召开会议,无会议签到表及照片缺一份8监理工作联系单/函监理工作联系单签发人、接收人。建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理内业文件(第三部分) 检查表-5监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况9监理工程师通知单/工作指令及回复监理指令明确、用词恰当;通知单/指令(内容与照片)与回复单一一对应,存在问题能够整改闭合,有回复无相应照片,回复无监理复查结论、回复不及时。10专监、监理员监理日志整洁、字迹清楚、详尽、如实记录,日

6、志不连续、总监没签字,签字未认真审查或代签。11总监、专监、监理员日记整洁、字迹清楚、详尽、如实记录,对于涉及安全、变更计量原始记录是否未签字12旁站记录对照旁站方案,检查旁站记录是否齐全,旁站记录表填写不符合要求,与实际(日志记载)是否符合。13监理月报月报是否符合要求(公司规定范本)14阶段总结基础和主体两个阶段评估总结建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理形象标准化(第四部分) 检查表-6监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况1监理部铭牌未在现场办公室门口醒目位置进行张挂或污损2办公设施设备办公设备、设施配置是否满足要求3安全生产管理组织机构安全生产管理组织机构

7、及组织机构框架图未上墙4安全生产管理责任制度安全生产管理责任制度未上墙5旁站制度监理旁站制度未上墙6岗位职责岗位职责未上墙7职业道德准则监理工程师职业道德准则未上墙8晴雨表无晴雨表,晴雨表画填不及时9工程形象进度对照表无形象进度对照表10形象标语形象标语未上墙(有条件时必须上墙)11工程总平面图工程总平面图未上墙或无总平面图12旁站、夜班、节假值班表值班表13佩戴安全帽、工作牌监理人员去工地不戴安全帽、工作牌。14监理办公室整体形象卫生不清洁、物品摆放不整齐,文件盒是否存放资料柜建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控(第五部分) 检查表-7监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣

8、分标准检查情况1施工单位审查记录施工单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。2分包单位审查记录、供应商(如有)分包单位营业执照、资质证书、安全施工许可证、项目部管理人员资质等相关质量、安全保证体系文件及审批记录。3施工组织设计审查与审批对施工单位上报的施工组织设计进行审查审批、审批施工组织的基本内容是否齐全、是否按施工现场编写,审查对关键部位和工序工程质量措施的内容;审查对安全管理措施管控及应急措施、平面布置图、施工进度表是否合理。施工单位审批程序及意见是否不规范。签字盖章是否齐全。4危险性较大工程专项施工方案及临时用电方案审查与审批及

9、时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批,经审批的专项施工方案是否符合危险性较大工程专项施工方案(建办质2018-31号文件),检查9项内容是否齐全、材料、工艺是否与现场相符,审批人员签字盖章是否符合规定要求等等建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控(第五部分) 检查表-8监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况5商品砼厂家考察记录及资质文件厂家资质文件及考察记录6进场材料、设备报验、检验验收工程用材料、设备进场报验与工程同步、资料齐全;质量证明资料完整真实;建有验收台帐、监理工程师签字意见正确;7分部分项查验签认对分部、分项、检验批工程报验及时检查验收;报验资料

10、与工程验收基本同步,签认手续符合要求;工程报验资料完整、真实、监理工程师签字意见正确;8见证与平行检验有见证与平行检验计划;见证记录及时、真实、完整、符合要求;9工程变更和洽商建立工程变更台帐;有工程变更和洽商记录文件;工程变更手续符合规定要求;建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理三控(第五部分) 检查表-9监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容检查情况10质量问题处理记录有发现质量问题的记录;有对质量问题的处理记录;对尚未处理的问题有登记或报告、处置评价意见;11进度计划审批有进度计划审批记录;业主或监理编制,审批后的一级网络计划;承包单位报送的施工总进度(网络)计划;承包单位报送的月(周)施工进度计划;进度控制、进度检查、进度纠偏、进度专题会议等资料12计量签认原始记录(项目明细、部位、尺寸、数量、简图、照片)及时、详细、准确;计量资料齐全,数据准确,与实际情况相符,有审查批复记录;专业监理师应及时建立月完成工程量和工作量统计表;现场工程量签证单签字手续符合要求;建筑工程监理项目现场自检自查内容 监理安全管理(第六部

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