肥城政务服务中心管理办公室部门预算

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1、2017年肥城市政务服务中心管理办公室部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、 主要职能(一)贯彻执行国家、省和泰安市关于行政审批制度改革的有关政策规定,制定政务服务中心各项规章制度并组织实施。(二)负责对进驻政务服务中心常驻部门单位和非常驻部门单位进行调整,对进驻和退出的政务服务事项进行

2、审核。(三)负责编制政务服务标准化体系并组织实施。(四)负责审查部门单位对服务窗口的授权是否充分。(五)负责协调和监督进驻事项的办理,组织、督导联合审批、联合办理,适时通报政务服务工作情况。(六)负责对进驻服务窗口工作人员进行日常考勤、监督、管理和考核。(七)负责受理对进驻服务窗口及工作人员的投诉、举报,做好调查、处理和反馈。(八)负责对市公共资源交易中心进行监督管理。(九)负责对镇街便民服务中心的工作进行指导和监督。(十)承办市委、市政府交办的其他工作事项。二、部门预算单位构成肥城市政务服务中心管理办公室部门预算包括:肥城市政务服务中心管理办公室单位预算纳入肥城市政务服务中心管理办公室部门2

3、017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称备注1肥城市政务服务中心管理办公室第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位:万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算拨款325.49一般公共服务支出313.43二、政府性基金拨款政府办公厅(室)及相关机构事务313.43三、财政专户管理资金一般行政管理事务313.43四、国有资本经营预算财政事务五、其他收入其他财政事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出12.06医疗保障12.06行政单位医疗12.06本年收入合计:325.49本年支出合计

4、:325.49六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计:325.49支出总计:325.49表2.部门收入预算总表 单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计325.49325.49201一般公共服务支出313.43313.4320103政府办公厅(室)及相关机构事务313.43313.432010306政务公开审批313.43313.43210医疗卫生与计划生育支出12.0612.0621005医疗保障12.0612.062100501行政单位医疗12.0612.06表3.部门支出预算总表 单位:万元科目编码科目名称本

5、年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计325.49325.49201一般公共服务支出313.43313.4320103政府办公厅(室)及相关机构事务313.43313.432010306政务公开审批313.43313.43210医疗卫生与计划生育支出12.0612.0621005医疗保障12.0612.062100501行政单位医疗12.0612.06表4.财政拨款收入支出预算总表单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出(一)一般公共预算财政拨款325.49(一)一般公共服务支出313.43313.43

6、(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出二、上年结转(七)医疗卫生与计划生育支出12.0612.06(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计325.49支 出 总 计325.49325.49表5.一般公共预算支出表(按功能科目)单位:万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合 计325.49201一般公共服务支出313.4303政府办公厅(室)及相关机构事务313.4306政务公开审批313.4399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出208社会保障和就业支出0

7、5行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出12.0605医疗保障12.0601行政单位医疗12.06表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)单位:万元科目编码科目名称金 额类款合计325.49301工资福利支出179.2401基本工资167.1804其他社会保障缴费12.06302商品和服务支出126.4801办公费2.9615会议费2.0016培训费1.1017公务接待费2.3328工会费2.8429福利费0.2531公车运行维护费4.0099其他商品和服务支出111.00303对个人和家庭的补助19.7705生活补助2.1611住房公积金14.1714采

8、暖补贴3.3599其他对个人和家庭的补助支出0.09表7.政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费6.3304042.33第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增

9、收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况(一)收入支出预算总体情况2017年度收入预算总计325.49万元,支出预算总计325.49万元。与2016年相比,收、支预算总计各减少97.51万元,减少23%。(二)收入预算情况2017年度收入预算总计325.49万元,其中:财政拨款(补助)325.49万元,占100%。(三)支出预算情况2017年当年支出预算为325.49万

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