印章检验整改汇报

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1、印章检验整改汇报 篇一:印章管理自查汇报印章使用情况自查汇报中心办公室:依据有关对油田印章管理情况进行检验的通知要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,企业管理科对本科室印章管理使用情况进行了一次全方面自查,科室现有印章4枚,包含小区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华小区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局协议章,现将自查情况汇报以下:一、严格实施印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、正确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数和审批、登记数相符。特殊协议文本等,加盖印章

2、时使用合规。二、保管严密,认真落实专员保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室*同志负责保管和使用,协议专用章和责任制考评委员会印章由办公室*同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经同意将公章携带外出单位使用的情况。三、认真落实“谁掌管、谁负责”的要求,严格实施随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按要求办理了交接手续。四、在对协议专用章的管理上,我们严格实施专员专管。现在广华小区协议专用章由企管科法律事务办公室协议员寻翔同志负责管理,并按要求的程序使用并建立了协议专用章使用登记台帐。另外,在协议专用章的使用上,我们严格实施“三性”审

3、查,一份协议从拟出初稿到协议准备实施,必需经过经济性、技术性和法律性审查,详细分工为法律事务工作人员严把法律关系关,相关科室对协议的经济性和技术性进行审核,再由中心主管领导进行审批,才能加盖协议专用章。不存在将协议专用章交由协议主管部门以外的其它人员携带外出的现象。二一二年五月三日中国石化集团江汉石油管理局广华小区管理服务中心企业管理科章中国石化集团江汉石油管理局广华小区管理服务中心企管办预算专用章中国石化集团江汉石油管理局协议章GS-01中国石化集团江汉石油管理局广华小区管理服务中心考评委员会章篇二:印章管理自查汇报印章管理自查汇报范文一:为有效防范印章管理中存在问题,依据县联社转发有关中国

4、银监会办公厅有关对农村合作金融机构印章管理的风险提醒(银监办发2021164号文件)的相关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将相关情况汇报以下:一、印章使用管理的自查情况(1)*信用社制订了印章管理措施,印章制发由联社统一刻制,停用立即上交联社相关部室,在自查过程中未发觉已停用印章未上交的现象。(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专员保管,对印章使用过程中严格实施用章制度;各类业务用章、个人名章坚持谁使用,谁保管,谁负责的标准,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于要求的业务种类,相关人员根据要求范围使用。随用随盖,没

5、有预盖印章和借和她人使用的情况。(3)严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,确保印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个步骤全部能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格实施登记手续,主办会计有每个月对各类会计印章进行检验。二、自查中存在的问题:各网点行政印章未入库保管。三、整改方法:以后深入加强行政印章的管理,坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印标准,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。印章管理自查汇报范文二:为了深入加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行依据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专题

6、检验,有效地规范了印章管理,深入促进了各项业务和经营管理工作的发展。一、相互检验交流,共同提升管理。在组织全辖开展全方面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检验组于2021年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门2021年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检验,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及和行政印章专管员谈话等方法进行。深入促进了支行和分理处之间规范用印操作措施的相互交流,达成共同提升风险控制的目标。二、严格实施制度,定时进行自查。经过这次检验发觉支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本

7、单位的印章管理使用情况进行检验。总行的行政印章专管员基础能落实实施上级行相关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的日常管理和使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范,用印步骤操作性风险得到了很好的控制。三、加强集中管理,有效防范风险。从这次检验情况看,总行依据上级行的统一布署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,深入强化了印章的管理,有效防范了印章使用风险。四、完善用印步骤,切实规范管理。重视管理步骤及业务步骤的梳理和再造,使行政印章管理步骤和组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操

8、作风险角度出发,对交接、保管、使用等各步骤的规章制度进行了强调和明确,力争用印步骤完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风险。印章管理自查汇报范文三:为深入规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行根据总行印章管理措施和省行体系文件的要求,并依据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检验标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全方面自查。现将自查情况汇报以下:一:印章管理自查情况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次根本清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,此次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、

9、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和用户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格根据上级行要求,做到指定专员保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实施双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实施用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求正确到分钟,避免了印章保管出现

10、的盲区。在08年我行立即更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理愈加合理规范。现在,印章管理方面存在的问题及整改方法:1、存在旧章在用现象。机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。2、用印登记簿登记不立即。部分部门内部存在用印完成不立即登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。经过这次自查,明确以后必需坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确定2:用印后,立刻登记用印登记簿。3、因为人员受限,监印制度有待深入加强。印章管理自查汇报范文四:依

11、据有关对印章管理使用情况进行检验的通知(*农信联发2021347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,*信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全方面自查,现将自查情况汇报以下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展成立了以*同志任组长、*、*、*、*同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部责任人为组员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检验。对照银监会风险提醒、会计出纳基础制度和*市农村信用社会计专用印章管理措施(成信联会2021326号),立即制订下发了*信用社有关对印章管理使用情况检验的通知,对检验工作的时间、检验对象、范围及检验的详细内容进行了安排布

12、署,确保了自查工作的顺利开展。二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障*信用社印章管理健全,前后制订了*行政公章管理措施(*2021*号)、*业务印章管理措施(*2021*号)及*机关日常事务管理要求(*2021*号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检验和违规处理等进行了全方面、系统的规范。三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生一是严格实施印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、正确地进行了登记,由篇三:综管部印章管理检验汇报部印章检验汇报一、部门职责分工不存在有章但无明确主管部门的情况。(三)印章刻制。1.行政

13、印章根据要求推行对应的刻制审批手续。2.根据业务印章管理措施相关要求,推行业务印章刻制审批手续,不存在私自刻章的情况。3.根据要求刻制行政印章),包含印章名称、印模式样等符合刻制要求。(四)印章的启用、领用和业务印章名册。12.业务印章启用时,推行启用手续,印章领用、交接是 办理相关交接手续,交接统计完整。3.建立和更新条线业务印章名册,名册完整、真实和正确地记载条线业务印章情况,名册定时向本级行合规部和总行业务主管部门立案。4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印章。(五)印章使用保管。1.行政印章实施了集中保管制度,由综合管理部统一管理。2.行政印章的使用按要求推行用印审批步骤,用

14、印登记簿记载完整。3.对于需要用印审批的业务印章,建立了用印审批人名 单和签字样本,明确了审批权限和审批步骤。4.业务印章用印审批人授权给被授权人,不存在被授权人 再次转授权的情况。5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的情况。6.用印过程中,不存在错用、串用、提前、过期使用业务印章,在无真实统计、统计过于简单或不完整、无用印时间的业务文件凭证上使用业务印章,在空白的协议、协议、凭证、账簿、证实等空白文件上预先加盖业务印章的情况。7.用印登记簿是否记载完整,业务印章用印部门是否按要求 将用印审批单归档保留。8.不存在违反要求,将业务印章带出行外使用的情况。(六)印章停用、销毁。1.行政

15、印章停用、作废、销毁,办理相关交接、归档及 审批手续, 2.不存在未经刻制审批人同意停用和销毁业务印章的情况,停用及销毁审批单是否按要求归档保留。(各业务部门负责)3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后,未逐层上报至 刻制审批人的情况。(七)人员管理和检验监督。1.行政印章实现用印审批岗位和保管监用岗位分设,并 标准上配置A、B 角,审批由曾行长负责,保管交由办公室负责。3.定时向印章使用和保管人员开展培训,加强风险防范教育。4.将印章检验纳入日常长期有效工作机制,定时或不定时对行政印章和条线业务印章情况进行检验。(九)印章管理、使用的风险事件、案件情况。不存在和印章管理、使用相关联的风险事件、案件,须详 细说明案件经过、原因、风险情况、责任追究和问题整改情况。

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