某汽车配件公司内审报告范文完整版

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1、某汽车配件公司内审报告范文完整版-IATF16949内审报告编制:某某某审批:某某某二。一七年七月十八日目录1. 内审通知红头文件2.2022年度内审划表3.2022年内审实施方案4. 内部审核日期安排表5.内审首/末次会议签到表6.内审不符合项7.内审 报告某某某某某有限公司某某【2022】11号关于开展2022年内部审核工作的通知各部门:根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于 2022年7月份开展一次内部审核,现将内审方案发放给各部门,请各部 门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。附件:2022年内审实施计划表综合管理部2022-07-252022年度内审划表时间过

2、程市场营销C1报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制 造C5产品交付C6顾客反馈处C7基础设施管S1监视和测量资源管理S2 人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理 S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11 分析评价M3领导作用M1策划M2改进管理过程M6管理评审M5内部审核 M4月份12345AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6789101112 计划实施已经实施编制:某某某日期:2022/4/25批准:某某某日期: 2022/4/252022年内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符

3、合性和质量体系文件有 效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格 是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找 体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。 确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以 来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性, 确定公司质量管理体系建设的下一步工作。二、评审依据1.ISO:IATF16949:2022 标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3. 国家相关法律法规三、评审范围1. 质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制

4、以 外的所有项目,涉及部门:综合部、品质部、技术部等。2. 公司汽车产品 四、审核组成员A组:质量负责人某某某B组:管理负责人某某五、时间 安排内审时间:2022年7月5日内部审核日期安排表CH-QP35-01审核日期审核时间8:309:00受审核过程内审组首次会议,对 内审工作进行部署。领导作用M1策划M2分析评价M3管理评审M5内部审 核 M410:0010:0010:3010:3011:0011:0011:301- 1111:3013:0013:0014:0014:0014:3014:3015:0015:0016:0016:0016:301 7:0017:30市场营销C1报价及项目确定C

5、2订单管理C3设计开发C4采购 控制S5顾客反馈处理C7客户满意度测量S11产品制造C5产品防护S8产 品交付C6产品服务和放行S9基础设施管理S1不合格品控制S10人力资 源管理过程S3生产设备管理S6工装管理S7监视和测量资源管理S2文件 记录管理S4改进管理过程M6审核组沟通会总结会受审核方管理者管理者 管理者管理者管理者市场部市场部市场部技术部采购部市场部市场部生产 部仓储仓储市场部品质部人资部品质部人资部设备部设备部品质部品质部 管理者审核组 ABABABABABABBAABABBAABABABBAABABABAB 注:各过程审核 时应关注顾客的特殊要求。编制/日期:某某某/2022-7-5批准/日期:某 某/2022-7-5

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