幼儿园的账务处理

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1、幼儿园的账务处理2009-11-26 11:03来源:读者上传我要纠错|打印 | 大 | 中 | 小某幼儿园十月的经济业务如下(用事业单位会计制度 ):1号:现金支付学生伙食的粮油款600元。2号:现金支付教师工资8000元(其中基本工资6000,津贴2000)。3号;现金支付水费600元。4号:现金支付电话费160元。4号:现金支付空气质量检测费1600元。(教室空气质量检测)5号:某老师借款500元用来购买教具。6号:某老师归还购买教具的余款40元,并且报销460元。6号:现金支付广告宣传费用1600元。7号:现金支付购买窗帘款1600元。7号:现金支付教具款10000元8号:后勤采购报销

2、一周的伙食款2400元。8号:现金购买医用药品20元。9号:现金支付购买生活用品(毛巾)的费用1000元。9号:现金支付国庆节职工福利2100元。10号:现金支付教师租房房租5000元。11号:现金收取张同学一年入园费用21386元。12号:售书所得50元。12号:现金支付职工工作衣款3200元。13号:预付教具款10000元,其他的货到付款。13号:现金退王同学半年学费5000元13号:现金支付校车的加油费维修费道桥费等900元。13号:现金扣除职工工作衣押金1600元账务处理:1号:借:事业支出(明细科目不清楚你那里怎么设定)600贷:现金 6002号:借:事业支出基本工资 6000 津贴

3、 2000贷:现金8000 / 3号:借:事业支出水费 600贷:现金 6004号:借:事业支出邮电费 160贷:现金 1605号:一般来说暂时不入账,写借条(写明用途、金额等,借款人和领导签 字),等买回来再报账即可。6号:余款40元加发票,把借条还给借款人。借:事业支出专用材料费 460贷:现金 4606号:借:事业支出办公费 1600贷:现金 16007号:(1)借:事业支出专用材料费 1600贷:现金 1600(2)借:固定资产 1600贷:固定基金 16007号:(1)借:事业支出专用设备购置 10000贷:现金 10000(2)借:固定资产 10000贷:固定基金 100008号:

4、借:事业支出伙食补助费 2400贷:现金 24008号:借:事业支出专用材料费 20贷:现金 209号:借:事业支出其他 1000贷:现金 10009号:借:事业支出其他福利支出 2100贷:现金 210010号:借:事业支出租赁费 5000贷:现金 500011号:借:现金 21386贷:应缴财政专户 2138612号:如果是自己印刷的书:借:现金 50贷:应缴财政专户 50如果不是:借:现金 50贷:其他应付款(明细具体看你们的设置)5012号:借:事业支出专用材料费 3200贷:现金 320013号:借:预付帐款 10000贷:现金 1000013号:借:应缴财政专户:5000贷:现金 500013号:借:事业支出交通费燃料费 XX维修费 XX过桥过路费 XX贷:现金 900做分录的时候,其实交通费下面的明细也可以不分那么细,直接是借交通费900就行了。13号:借:现金:1600贷:其他应付款(明细自己设置)1600 温馨提示:最好仔细阅读后才下载使用,万分感谢!

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