仓库出入库管理流程

上传人:公**** 文档编号:457704131 上传时间:2023-08-19 格式:DOC 页数:19 大小:341KB
返回 下载 相关 举报
仓库出入库管理流程_第1页
第1页 / 共19页
仓库出入库管理流程_第2页
第2页 / 共19页
仓库出入库管理流程_第3页
第3页 / 共19页
仓库出入库管理流程_第4页
第4页 / 共19页
仓库出入库管理流程_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《仓库出入库管理流程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库出入库管理流程(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用 以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条 . 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采 购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条 . 库管员根据采购计划单, 核对到货物料数量及时间, 预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部 门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量,并取 样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管 反应,由采购部与供应商联系。第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收 入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合 库管员在待检区根据采购计划

2、单,核对物料规格型 号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检 验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合 格物料严禁入库。第四条 采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签 字确认:第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。第六条 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货

3、必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出 的入库、出库手续。第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车 间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料 单上签字,第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤;“库房联”库管员留存,作为登 记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为 成

4、本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部 门)。第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制 手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库 存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物 料领足。第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上 签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通 知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按 照领料单发料,不许多发或少发物料。第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经 许可不得进入仓库领料。第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识

5、,库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不 清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒 绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打 临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批准,领料员进行补料。第十条、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。第三节、不良品处理:第一条、供应商到货经检测不合格的物料, 按不合格品控制 程序处理

6、。第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量, 经品管员确认签字后方可 退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库 时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退 货,否则仓库拒收。第四节、产成品入库管理流程第一条 生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工填制一式 三联产品入库单,检验员、库管员签字确认:“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联“财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。第

7、二条 车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。第三条入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。第五节、产品出库管理流程第一条 产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打 印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配 合成品库管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶 员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货 物箱数。第二条“仓库联(白色联)”库管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“销售联

8、(黄色联,蓝色联) ”蓝色联为业务员留存,黄色 联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭 证;“财务联(红色联) ”财务部留存,作为成本核算凭证(由 库管员代为保管并于当日下班前交财务部门) 。第三条 公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需 到销售内勤填制申请单, 在不影响销售出库的情况下, 经 总经理签字同意后方可领用, 防止销售订单出库时数量不 足。第六节 仓库盘点流程第一条 库管员每月的 28 号禁止出入库操作, 早班时编制各 个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。第二条 各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务,计算 盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。第三条

9、编制盘点报表,分析差异原因,经部门领导签字后 提交总经理,由总经理决定是否盘盈、盘亏,后转财务、 库房,各自进行账务处理。本管理流程自下发之日起试行仓库管理常用表格仓库内审表依据文件标准受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之储存是否按规定要 求分开存放和标识?3.是否提供了防止物料损坏或变质的搬运 方法和手段?抽查搬运情况。4.有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是 否独立存放并有防护措施?5.物料、半成品、产品之验收、保管和发放 是

10、否符合规定?抽查 23批物料的进出 库记录和贮存情况标识.6.是否定期检查库存,对超过储存期限的物 料有无按规定及时处理 ?7.仓库移仓申请表日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置发货仓仓管员发货确认:IDS操作员:收货仓仓管员申请:批准人:仓库管理员考核表姓名职务考核时间本部门业务考核0.7其他考核0.3库房商品安全、防盗、防火00.1出勤率00.05按信用流程发货0 0.1加班率00.05库房商品摆防整齐、合理有序00.05其他部门满意度每天下班前提交库存表、数据准确00.1服务精神、合作精神00.05采购部00.05坚持四小时复命制,工作效率高0 0.05销售部00.05库房的帐目清楚

11、与实物相符00.05财务部00.1资产的管理能力协助业务部门做好出入库工作0 0.05工作有责任心,任劳任怨0 0.1合理化建议00.05小计:合计:部门主管财务部采购部销售部六个月无异动滞料明细表材 料 编 号单位名称 规格入库日期请购部门最近三个月无异动发生原因代 理 代 号拟处理方式处 理 部 门经 理 批 示处 理 表 编 号结 业 日 期重拟 期限年月日数 量单价金额代号说明代号数 量期 限代号数 量期 限注:发生原因:按滞料及滞成品处理准则第二条(滞存原因分类代号)之规定填写主管经办拟处理方式:A转用B出售C交核D拆用E报废发货清单NO:产品名称规格型号重量(Kg)尺寸(mm件数备注收货单位名称收货单位地址收货单位邮编错误!收货单位电话错误!承运单位车号发货单位名称发货人签字供货发运时间年月日收货时间成品仓库出货明细表月份产品类别第 页日期销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注月日

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号