某制造企业质量管理体系42质量记录控制程序.doc

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1、杯市实验橡塑配件厂章节号4.24.2质量记录控制程序版本/修改码01目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责1.1 厂办公室负责监督、管理各部门的质量记录。1.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3. 3冬部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序3.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。3.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。3.3 质量记录填写4. 3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项 目,应能说明理由,并将该项

2、用单杠划:各相关栏目负责人签名不允许空白。43.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或 签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护1.1 .1各部门必须把质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的质疑记录保持 清洁,字迹清晰。各部门按规左的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交厂办公室保存。4.4 2厂办公室编制质量记录一览表,将厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编 号、保存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质 量记录原始样本。443厂办公室每

3、三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况4.5 质呈:记录发放、借阅和复制a)各部门向厂办公室领用所需记录空白表;b)各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅要经相应部门负责人批准并填写文件借阅审批表,由 部门负责人登记备案。*市实验橡塑配件厂章节号4.24.2质量记录控制程序版本1修改码04.6 质疑记录的销毁处理质疑记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,报管理者代表批准,由厂办公室执行销毁。4.7 记录格式4. 7.1各部门的质量记录格式,由各部门经理负责组织编制,部门负责人审批,交厂办公室备案。47.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行文件文件控制程序有关文件更改的规 泄。5相关文件文件控制程序。6质虽记录6.1质量记录一览表。62受控文件发放登记表。6.3文件借阅审批表,。(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)

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