大连理工大学21春《内部控制与风险管理》离线作业2参考答案48

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1、大连理工大学21春内部控制与风险管理离线作业2参考答案1. 下列属于内部控制特殊原则的是( )。A.不相容职务分离B.成本效益原则C.合法性原则D.“防火墙”原则参考答案:D2. 我国企业内部监督体系的构成不包括( )。A.审计委员会B.监事会C.股东大会D.内部审计机构参考答案:C3. 在风险应对中,风险管理框架确定了规避、降低、分担三类风险应对。( )A.错误B.正确参考答案:A4. 以下不属于经济增加值评价系统特点的是( )A.评价指标单一B.着眼长期发展C.注重资本增值D.指标计算相对简单参考答案:D5. 预算编制的方法包括( )。A.固定预算法B.弹性预算法C.滚动预算法D.零基预算

2、法E.概率预算法参考答案:ABCDE6. 应用指引是对企业按照内部控制原则和内部控制五要素建立、健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占主体地位。( )A.正确B.错误参考答案:A7. 企业人力资源的组成部分包括( )。A.股东B.高管人员C.专业技术人员D.一般员工参考答案:BCD8. 如果日常监督扎实有效,可以迅速应对环境的变化,对专项监督的需要程序就较低;反之,对专项监督则需要程度就较高。( )A.错误B.正确参考答案:B9. 内部信息传递流程是根据企业生产经营管理的特点来确定,虽然形式千差万别,但总有一个最优的方案。( )A.正确B.错误参考答案:B10.

3、 2002年美国国会通过的萨班斯-奥克斯利法案第404条款及相关规则采用的是( )。A.内部控制体系B.内部控制结构C.内部控制整合框架D.企业风险管理整合框架参考答案:C11. 内部控制整合框架阶段中明确了内部控制的三个目标和五个构成要素,这五个要素分别为内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督。( )A.正确B.错误参考答案:B12. 定量分析和定性分析相比,具有很强的主观性。( )A.正确B.错误参考答案:B13. 狭义公司治理结构是用来协调公司所有权益主体之间的制衡关系的体系。因此,它包括内部治理结构与外部治理结构。外部治理结构是指公司与外部各权益主体之间权益制衡关系的体系。(

4、)A.正确B.错误参考答案:B14. 传递的信息以不同种形式或载体呈现,其中,对于企业最为重要的、最普遍的信息传递形式就是内部报告。( )A.正确B.错误参考答案:A15. 内部环境是企业实施内部控制的基础,具体包括( )。A.企业文化B.内部审计C.人力资源政策D.公司治理结构E.机构设置及权责分配参考答案:ABCDE16. 内部控制的“全员控制”与董事会、监事会和经理层在内部控制的建设和实施过程中的领导作用是矛盾的。( )A.正确B.错误参考答案:B17. 企业常见的风险控制项目包括( )。A.信用风险控制B.投资风险控制C.筹资风险控制D.法律风险控制E.信息风险控制参考答案:ABCDE

5、18. 风险评价的特点包括( )。A.风险评价是对风险的综合评价B.风险评价需要定量风险的结果C.风险评价离不开特定的国家和制度D.风险评价受到企业管理层风险态度的影响E.风险评价是风险评估机构作出的参考答案:ABCD19. 预算的编制原则有( )。A.目标导向原则B.量入为出、量力而行原则C.预测、决策原则D.责任匹配原则E.坚持效益优先原则参考答案:ABCE20. 企业的内部控制和风险管理是一个静态的过程。( )A.错误B.正确参考答案:A21. 下列选项属于以货币计量的预算有( )。A.财务预算B.业务预算C.资本预算D.经营预算E.非财务预算参考答案:ABC22. 注册会计师知悉对企业

6、内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的期后事项的,需要对财务报告的内部控制发表( )意见。A.标准意见B.带强调事项段的无保留意见C.否定意见D.无法表示意见参考答案:C23. 一个企业的组织架构存在缺失或缺陷,其他一切生产、经营、管理活动都会受到影响。( )A.正确B.错误参考答案:A24. 内部传递的信息能否满足使用者的需要,取决于信息是否( )。A.安全可靠B.及时相关C.有高价值D.真实准确参考答案:D25. 企业的内部控制和风险管理是一个持续动态的过程。( )A.错误B.正确参考答案:B26. “企业在实现其目标的过程中愿意接受的风险的数量”被称为( )A.风险承受能力

7、B.风险分担C.风险偏好D.风险数量参考答案:C27. 关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是( )。A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的B.内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则参考答案:B28. 完善的内部环境对内部控制运行至关重要,同时通过内部控制的深入和创新,可以改善和优化内部环境。( )A.正确B.错误参考答案:A29. 内部控制评价流程包括( )。A.计划B

8、.编写评价工作计划表C.启动评价D.结果归档参考答案:ABC30. 内部控制二要素阶段是内部控制结构阶段。( )T.对F.错参考答案:F31. 专项监督的步骤不包括( )。A.计划阶段B.评价阶段C.执行阶段D.报告和纠正措施阶段参考答案:B32. 财务预算因素差异分析主要的基础是( )。A.资产负债表B.现金流量表C.利润表D.经营预算差异分析表参考答案:C33. 内部控制的目标是彼此孤立的,并没有实质性的联系。( )A.正确B.错误参考答案:B34. 越权操作属于内部控制的局限性之一。( )A.正确B.错误参考答案:A35. 下列各项中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的方法是(

9、 )。A.情景分析法B.压力测试C.敏感性分析D.问卷调查参考答案:B36. 货币资金内部控制的要求包括( )。A.职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理B.现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效C.现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行D.与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录E.银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效参考答案:ABCDE37. 不管是大宗采购还是一般物资或劳务的采购都应该采用招标的方式。( )T.对F.错参考答案:F38. 企业代管、代销、暂存、受托加工的存货,不应纳入

10、本企业的存货管理。( )T.对F.错参考答案:F39. 风险识别的方法具体包括( )。A.风险清单法B.流程图分析法C.财务报表分析法D.风险因素分析法E.直线图法参考答案:ABCD40. 在内部资源的分析中,对企业现有资源的数量和利用效率,以及资源的应变能力等方面的分析是( )。A.企业资源分析B.企业能力分析C.核心竞争力分析D.企业资金结构分析参考答案:A41. 下列不属于公司内部信息的是( )。A.公司的战略性经营目标B.人力资源政策C.法律法规信息D.财务政策及程序参考答案:C42. 作为全面预算的核心环节,关乎预算目标能否实现的关键是( )。A.预算编制B.预算执行C.预算控制D.

11、预算考核参考答案:B43. 内部牵制分为( )。A.实物牵制B.体制牵制C.机械牵制D.薄记牵制E.岗位牵制参考答案:ABCD44. 内部控制的最高目标,也是终极目标是( )A.资产安全目标B.财务报告及相关信息真实完整目标C.提高经营的效率和效果目标D.促进企业实现发展战略目标参考答案:D45. 对新客户资信的了解,一般应考虑的内容包括( )。A.客户的合法性B.银行对客户的信誉评估C.对客户销售款的回笼天数D.客户对本企业全年执行赊销协议的情况和付款情况E.客户与其他供应商的业务往来情况参考答案:ABCDE46. 内部控制仅仅为目标的实现提供合理保证,而不是绝对保证,原因就在于( )。A.

12、内部控制人员的执行不力B.内部控制的目标制定不合理C.内部控制本身具有一定的局限性D.内部控制制度有待完善参考答案:C47. 在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是( )A.控制活动B.内部监督C.内部环境D.信息与沟通参考答案:D48. 预算编制的程序包括( )。A.下达目标B.编制上报C.审查平衡D.审议通过E.批准执行参考答案:ABCDE49. 内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括( )要素。A.控制环境B.风险评估C.会计系统D.控制程序参考答案:B50. 内部控制审计的范围主要指注册会计师对企业所有内部控制进行审计。( )T.对F.错参考答案:F

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