工作标准流程及流程图汇总26

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1、接收及移库流程编码:版本:发布日期:责任人:物料部经理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA修订履历版本号修编人日期审核会签/批准简述A02001年7月1目的规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。2 范围本程序适用于公司收货中心。3 术语及定义PO:采购定单POReceipt:采购定单收货POReturn:采购定单退货UnplannedReceipt计划外入库(无采购定单)4 引用参照文件WI202INV防护要求指导SOP501QA产品标识和可追溯性控制程序QSP701不合格品控制程序5 职责5.1 采购员负责把到货情况及时通知收货员。5.2 收货员负责具体接收、送检和移库工作。

2、5.3 进货检验员负责来料检验工作。5.4 收货中心统计员负责把收货信息输入MRPn系统,并提供必要的报告。5.5 仓库实物管理员负责确认入库材料。5.6 仓库记帐员负责在MRPII系统中的移库工作。6 工作程序(附流程图)6.1 收货员必须在接到完备的“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。6.2 收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV05收货异常情况报告单”,并通知采购部门。6.3 收货员根据“QSP70202免检品清单”区分送检材料和免检材料。6.4 收货员填写“SOP502INV

3、02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。6.5 收货区内的货物都应有标识,并区分不同状态,具体要求见“SOP501QA产品标识和可追溯性控制程序”。6.6 收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次,便于先进先出和批号管理。6.7 收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPII系统,并完成当天“SOP502INV06接收报表”。6.8 对于没有采购定单的材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV04特别入库单”,并获计划部经理批准。计划外入库材料同样需要进货检验。6.9 对于检验不合格材料,应PO退货或移入不合格库位,具体详见“QSP701一不合格品控制程序”

4、。6.10 收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护,详见“WI202INV防护要求指导”。7 输出文件接收及移库流程图?。ncomingReceiving&TransferProcedure)供应商/VendorD采购部(签IS拼矢PurchaseDeptDM.RReceiVingNotice送货上门A)eliverGoodsJ*叭接收部jrReceivingJDeptA,通知采购左(Notify|kpurchasingJ购单退叭N(POReturn卜(5.13.7)J分装入库:Putontoracks)厂申请进货检取Nc/八)、/检查货物包(In-Me?()X.RequestJyCheckGoodswith/TQQA检验IncomingInspectionJ*/接收信息输入、(MRP系统1POReceivinginsystem)o合格否、X.5.13.1JIvQualify?、-Yes1f尸,一、Yes(填写移库单丫.(Transferlist/每日打印接收京,,PPrintReceiptreport&checkj.(5.13.24/5.13.5)J各仓库复核移入材DoublecheckbyW/H)(2fZe?p_y(3.4.1)Jfence?丫妾收、财务部yhReXbyAccounTDept

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