审计纪律实施情况汇报材料

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1、审计纪律实施情况汇报材料 局于 年 月下旬开始,根据市审计局有关转发省审计厅有关检验实施审计纪律八项要求的通知通知要求。对年 月以来本局实施审计纪律的相关情况进行自查,现汇报以下:一、自查开展情况局领导高度重视自查工作,班子会议研究制订自查方案,由局长牵头开展、副局长详细负责,经过中层干部会、回访、抽查等方法进行检验,并落实专门科室进行情况汇总和上报。二、自查情况(一)对照 省审计厅有关认真落实实施审计纪律八项要求深入加强审计机关反腐倡廉建设的通知的要求,依据各业务科室自查和局纪检组抽查情况反应,各审计局自觉遵守审计纪律,没有发觉违反八项要求的情况。经统计三年内,本局支付审计外勤就餐费3810

2、元。(二)详细做法1、建立健全廉政制度年来,本局建立或修订了深入加强审计纪律的若干意见、审计业务会议制度、审计项目质量检验及责任追究措施等和审计纪律相关的制度、措施,内容包含廉政承诺、审计组内监督、审计纪律通知、自查、汇报和考评等。此次自查中,没有发觉和“八不准”要求相违反的问题,也未收到对应的举报和反应。2、建立三级责任制度实施“一岗双责”一级对一级负责,并把廉政责任制落实到审计组。一是党组书记廉政建设第一责任人,对全局的廉政提议负总责,二是科长对本科室廉政建设负责任;三是审计组长对审计组的廉政提议负责,不设审计组长的由审计主审负责。3、建立监督络体系(1)局党组在审计组内聘任廉政监督员,廉

3、政监督员直接向局党组负责。(2)审计局聘任和审计工作较为亲密的单位和部门七个同志作为廉政建设工作特约监督员(3)审计期间,局党组和纪检组对审计组审计期间的廉政纪律进行巡视、抽查,并将巡视、抽查情况作为审计组廉政考评的主要依据。4、审计程序规范到位(1)严格实际两公告制度。接收被审计单位的监督(2)审计组在向被审计单位发送审计通知书时向局纪检组提交廉政承诺书。(3)审计结束后审计组长对审计组在审计期间的审计纪律实施情况向局纪检组提出汇报。(4)结合审计回访对审计组实施八不准进行再监督5、建立廉政奖惩体系(1)对审计组实施廉政纪律情况年底进行评选,评出模范实施廉政纪律审计组若干个进行嘉奖。(2)局内要求,对违反审计廉政纪律的审计组和审计人员将视情处理:情节轻微的第一次由局领导进行诫勉谈话,并将其违纪事实记入廉政档案。第二次扣发年底考评奖并取消各类评奖评优资格。

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