差旅费管理办法模板

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1、签发: 差旅费管理办法第一章 总 则第一条 编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约反对浪费,加强和规范差旅费管理,从严控制差旅费开支,压减非生产性开支,降低企业管理成本,根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定,结合公司实际制定本办法.第二条 本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区(含境内、境外)出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订(退)票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。第三条 本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。第四条 差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核,项目部建立健全出差审

2、批和出差报告制度,从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理,控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研.第二章 国内城市间差旅费第五条 城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第六条 项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具,并严格按照规定标准乘坐交通工具,具体标准见下表:(一)原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具,但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者,必须于事前履行审批手续,经项目部主要领导同意后才能乘坐。(二)乘坐飞机

3、按照上述规定审批外,超标准乘坐其他交通工具的,按照享受的标准核报.特殊情况必须填报差旅费超标准审批单经领导审批同意方可报销。第七条 因公出差伙食费补助标准(一)职工因公出差,必须提交职工出差报告单,经领导批准后方可出差。(二)在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者,不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。(三)在单位驻地市区以外因公出差者,不分职级、不分节假日,按每人每天80 元标准给予伙食费补助。(四)不再报销出差期间的餐饮发票.第八条 到高原、高寒等地区出差人员,参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定,单独支付高原、高寒补助.第九条

4、 进修学习人员补助经项目部批准,参加地方、集团公司、公司以上单位举办的短期学习班、培训班的,10 天以内(含)每人每天按50 元给予补助,自11 天起每人每天按30 元给予补助,如果培训费用中包含食宿费用,或者食宿由培训承办单位统一解决的只计算来去行程时间的伙食补助,不再计算培训过程中的伙食补助.职工脱产学习或晋升学历的相关学习不支付伙食补助。第十条 编标人员伙食补助企业在外地组织编标期间,按出差标准每人每天给予80 元伙食补助,不予报销餐饮发票。在企业驻地组织编标期间,每人每天按50元标准核报工作餐.第十一条 参加有关会议的伙食补助参加有关部门召开的业务会、评审会、鉴定会等由主办单位统一安排

5、食宿的会议,凭会议通知及住宿发票据实报销,不予补助伙食费。参加集团公司、公司工作会、职代会、党代会及其他会议的,按每人每天50 元给予伙食补助,会议统一安排就餐的,不再计发伙食补助。第十二条 因公出差住宿费标准(一)因公出差期间发生的住宿费,无论是项目驻地、区域指挥部驻地还是其他地区,均按照以下标准执行。一级项目经理、50 岁以上且具有高级技术职称人员按350 元人天核定;三副总、纪委副书记、工会副主席及部门正职按300 元人天核定;其他人员按240 元人天核定。(二)因公在异地出差期间需要住宿的,应首先考虑安排在项目协议定点酒店(双方签署优惠协议价格)住宿。如果没有定点酒店,可按照就近便于工

6、作的原则在其他酒店住宿。无论是否在定点酒店住宿,均需取得合规住宿费发票(住宿费发票应注明入店起止日期、人数、天数、收费标准、总计金额),否则,财务不予报销。第十三条 因公出差交通费标准(一)因公外地出差期间发生的市内交通费,在50元人天标准限额内凭交通票据据实报销。经项目部批准自带交通工具者,不予报销出差期间市内交通费。(二)参加由股份公司、集团公司、公司举办的外地培训班或相关会议的,举办地离机场、车站较远的,可据实报销往返出租车票,但在培训或会议期间的市内交通补助仍按前款规定执行。第十四条 职工调动工作的交通费、住宿费、途中伙食补助费被调动人员除按正常差旅费予以支报外,其他人员按下列规定执行

7、:(一)同居的父母、配偶、16 岁以下的子女和必须瞻养的亲属,随同调动时所需的交通费、住宿费、途中补助费,均按被调动人员的标准支报.已满16 周岁的子女随同调动的各项费用,按一般工作人员标准支报。(二)夫妻双方都是工作人员需要同时调动的,其交通、住宿费均按职级较高一方的标准支报。(三)工作人员调动工作,原则上不予报销飞机票。(四)工作人员调动工作的行李、家具等托运费,不分被调人员和家属,每人在不超过300 公斤的范围内据实支报(其中,生活必需品,每人可在50 公斤的范围内托运快件)其行李重量超过300 公斤的,可经单位领导批准后予以支报,但行李不得超过规定重量的一倍,超过的由个人自理。(五)工

8、作人员(不含由部队转业到本企业工作的干部)调动时,本人及同行家属的差旅费,由调入单位按标准予以结算。第十五条 职工探亲补助按照国务院关于职工探亲待遇的规定,凡符合探望父母、配偶条件的职工,探亲期间的车船费、交通费、住宿费按以下标准报销:(一)乘坐火车(包括直快、特快)的,不分职级,一律报销硬卧票价,乘坐高铁(G 字头)或动车的,一律报销二等座及以下票价。凡超标准乘坐的,超过部分自理。(二)乘坐轮船的,按三等以下舱位报销.(三)乘坐长途公共汽车及其他交通工具的,凭票据实报销(出租车费自理)。(四)探亲途中的市内交通费、出租车费由职工自理。(五)职工探亲往返途中,必须中途转车、转船并在中转地住宿的

9、,每中转一次,可凭据报销一天的标准房间住宿费200 元。如果中转时间超过规定天数的,其超过部分由职工自理。(六)夫妻双方在同一单位工作的在职职工,四年一次的探望父母假,其往返路费(包括车船费、住宿费),在本人基本工资25以内的,由职工本人自理,超过部分由所在单位负担,职工家属子女的一切费用由职工个人负担,单位不予报销.(七)职工探亲期间的伙食费、行李物品托运寄存费、订票费等由职工个人自理.(八)职工探亲不得报销飞机票,因故乘坐飞机的,可按直线车船票价报销,多余部分由职工自理.第十六条 疗养人员伙食补助职工经批准在外地疗养者,疗养期间每人每天给予20 元伙食补助。第三章 境外差旅费第十七条 出国

10、人员差旅费用开支标准按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出国境人员费用开支管理办法文件中的规定执行。出国人员在国外施工期间的补助标准另行规定。第四章 相关费用报销要求第十八条 项目部职工到项目部驻地外出差需填写职工出差报告单,并经部门负责人、分管领导、项目经理签字审批,最后由办公室签字登记考勤,职工出差报告单在报销时需附在发票后。第十九条 职工出差的各项费用支出必须严格按照本办法规定的标准执行,住宿费按照实际住宿天数乘以日标准计算,其他补助按照出差总天数乘以日标准计算。未超过标准的凭票据实报销,不支付差额;超过标准的部分由职工自行负担,确实因特殊原因超标的,在报销时需填写差旅费

11、超标准审批单,并经部门负责人、分管领导、主管领导审批后方可报销。第二十条 出差补助费按照出差自然(日历)天数计算,国内出差天数按往返车票、机票日期计算;出国(境)天数按离、低我国国境之日计算。第五章 交通补助有关规定第二十一条 交通补助标准及支付方式(一)补助标准1.项目(指挥)部:兰州市范围内(包括三县五区)项目每人每季度不超过150 元;兰州市以外且距兰州乘火车里程500 公里范围内的项目,每人每季度不超过300 元;距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目,每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。原则上除上

12、、下施工现场外,职工休假或其他个人原因回家的,年度报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下,根据项目所在位置、工期,制定各自的补助标准,并形成项目管理办法。2。报销时需填报“交通费补助报销统计表”,该表格作为财务列账附件保存。(里范围内的项目,每人每季度不超过300 元;距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目,每人每季度不超过500 元。距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元.原则上除上、下施工现场外,职工休假或其他个人原因回家的,年度报销不超过三趟往返车票。各单位在不突破上述标准的情况下,根据项目所在位置、工期,制定各自的补助标准,并形成项目管理办法.3.报销时需填报“交通费补助报销统计表”,该表格作为财务列账附件保存。(二)支付方式交通补助应该严格按照“核定标准、限额报销、超支自理、季度结余结转下季度、年度结余清零”的原则,通过合规有效的单位驻地交通车票、回家探亲票报销,禁止以现金形式直接发放,各单位做好统计台账备查.第六章 附则第二十二条 本办法自2016 年7月1日起执行,原差旅费管理办法同时废止.

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