银行现金管理业务尽职监督检查方案

上传人:M****1 文档编号:432542988 上传时间:2022-09-04 格式:DOC 页数:2 大小:22.02KB
返回 下载 相关 举报
银行现金管理业务尽职监督检查方案_第1页
第1页 / 共2页
银行现金管理业务尽职监督检查方案_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《银行现金管理业务尽职监督检查方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行现金管理业务尽职监督检查方案(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

各一级支行:为保障结算与现金管理业务健康发展,防范和化解业务风险,根据总行关于印发年现金管理业务尽职监督检查方案的通知(农银现金11号),省分行制定了年浙江省分行结算与现金管理业务尽职监督检查方案。现就相关事项通知如下:七、重点内容(一)对公结算账户管理。1、根据账户销户清单,逐一核查认定账户管理是否符合人民银行及总行的相关规定,并重点检查以下内容:(1)柜员通过“2267待清理不动户维护”交易转长期不动户的销户是否为“一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户”;(2)在销户之前是否有通知客户并征得客户同意销户或者在通知一个月之后仍未得到答复;(3)是否按季打印系统自动生成的待清理长期不动户清单,是否及时核对系统每季末月自动结转长期不动户的情况;(4)是否核对ABIS系统中长期不动户登记簿余额与专用账户余额,长期不动户登记簿余额与专用账户余额是否相符,如不符,原因为何;(5)是否及时将单位银行结算账户的开立、注销、结转长期不动户等情况按照当地人行要求,录入人行账户管理系统;(6)各级行ABIS系统中非销户状态的单位人民币结算账户总数是否与当地人民银行结算账户管理系统中的农行单位结算账户总数量一致,如果不一致,是否有合理说明;(7)2012年度是否接受当地人行关于对公结算账户业务的检查。是否有发现整改问题,整改完成情况如何。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 大杂烩/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号