B03010MBA营销资料《如何编写企业经营计划书》

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1、一、经营计划书概述(一)经营计划书的概念企业经营计划书是企业在确定经营目标和经营理念的基础上,进一步规划和落实企业各种经营计划的工作。企业经营计划书的制定必须注意可操作性。(二)经营计划书的范围1.狭义的经营计划书。狭义的经营计划书,着重于“经营”二字本身的含义,所以范围只包括管理阶层,即总经理助理、企划部门的策略规划人员等所制定的系统性强、涉及面广、且关系到企业生存与发展的侧重于企业经营管理层的计划。2.广义的经营计划书。广义的经营计划书,范围并不只限于高层管理人员制定及执行的计划,而是企业中的所有计划。这些计划大大小小,各式各样,内容非常丰富。如各部门主管及业务人员拟订的计划,这些都是广义

2、上的经营计划。(三)制定经营计划书的目的企业经营的目的是以最少的成本获取最大限度的利润,制定经营计划书也是为这个目的服务的。具体而言,制定经营计划书有以下四个目的。1.提高经营业绩。2.开发潜在市场。3.企业持续经营。4.企业发展壮大。(四)经营计划书的类别1.综合计划书和部分计划书。2.战略计划书和业务计划书。3.长期、中期和短期计划书。4.国内经营计划书和涉外发展计划书。(五)经营计划书的作用经营计划书不但是创业的蓝图,同时也是创业家向外筹资的重要依据。创业家拥有优势的技术与创新的产品构想,但因欠缺事业经营的经验,以为只要产品好,市场利润就随之而来,结果发现没有任何投资家愿意与他共赴风险幻

3、境。事实上这类创业家的下场多半是事业经营遭遇挫折,而资金短缺无以为继,最后只能含恨结束营业。现代创业行为大多是属于高度风险的创新型事业,创业家除了需要拥有好的技术与产品构想,资金、市场、专业管理都是创业成功的必要资源条件。此时一份好的经营计划书,对于创业行为就显得非常关键。因为创业家要想吸引投资者的资金,首选就必须显示出这项创业投资不但可能成功,同时还会带来很高的报酬。创业家需要很明确地说出事业经营的构想与策略、产品市场需求的规模与成长潜力、财务计划以及投资回收年限,同时创业家也要证明他对市场、财务的分析预测,是有具体事实的根据。这时一份高质且内容丰富的经营计划书,就成为创业家想投资上述信息的

4、关键媒介。风险l.生创业投资公司在评估创业投资申请案件时,首要的评估资料就是经营计划书。所谓经营计划书可视同于求职时的简历、文凭,一份品质与内容均有所欠缺的经营计划书,常使得创业家见投资家一面的机会都没有。所以如何拟写一份符合规格且高品质的经。营计划书,将是所有有志创业者的一门必修课。常有一些以满腔热诚与充满感性字眼所写出的经营计划书,内容一味地强调事业美景,却没有达成这些伟大事业梦想的具体步骤。经营计划书不同于所谓的事业远景规划书,内容架构完整与具体可行是基本的要件。事实上,没有经过相当深入的市场分析与事业管练,一般人是很难写出一份够水平的经营计划书的。而创业者又大多是技术背景出身,较欠缺市

5、场营销与管理经验,因此,往往很难写出令人满意的经营计划书。(六)经营计划书的功能与重点经营计划书虽然也可作为创业者事业发展的自我参考蓝图,但拟写经营计划书最主要的目的是作为向外界筹资沟通的工具。因为几乎所有的专业投资者与融资机构都必须要看到一份可以接受的经营计划书以后,才会展开相关的投资评估。投资家需要经营计划书的主要原因,是为能获得事业经营信息,以快速作出正确的投资决策。因此,对于投资者而言,一份理想的经营计划书必须具备以下三种功能。1.缩短决策时问。一份理想的经营计划书要能够提供投资者评估时所需要的信息,使其能从众多创业家所提出的经营计划书中,进行有效率的筛选分析,迅速挑选出适合的投资方案

6、,以缩短在评估决策中所需的时间。2.清楚告知投资者有关事业经营与发展的过程与结果。经营计划书必须明确指出公司内部竞争优劣势与外部机会威胁、可能遭遇到的问题以及预期的经营结果。3.提供投资者详细的投资报酬分析。投资者最关心的是可获得多少的投资报酬,以及如何回收投资资金,因此,一份详细的资金运用与财务分析报表,是投资者所迫切需要的。经营计划书的最主要目的还是为吸引投资者的注意,因而要提供充分的事业经营信息与丰厚的投资报酬机会,满足投资者在评估与投资决策上的信息需要,以在最短时间内筹集到所需的资金。总之,一份好的经营计划书一定是以投资者需求为出发点,投资者最关心的是市场的规模有多大、消费者的需求是什

7、么,以及投资报酬与投资风险。如果经营计划书的内容不能满足投资者关注的焦点问题,那么获得投资者青睐的机会恐怕就很低。二、经营计划书的格式范例由于经营计划书内容较多,在此,就仅以公司年度经营计划书和公司中长期经营计划书为例。范例:公司年度经营计划书第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。2002年9月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。2002年9月中旬,由各部门经理召集部

8、门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。3.审议及调整阶段。2002年10月下旬由总经理召开会议,主管级以上人员参加。4.决定及公布阶段。经过一个月的充分研究后,于2002年11月1日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门经理,并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容1.2003年度展望。(1)市场销售经营方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。(3)国内生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧

9、,在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。(4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。(5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。(6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。2.2003年度工作方针及目标。(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。(2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。(3)秉承“诚信负责”的厂训,

10、创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)3.采运部工作计划。(1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。(3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。(4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。4.制造部门工作计划。(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。(2)充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。5.质量管理化验部门工作计划。(1)开设质量管理培训班。(2)检验采购仪器。(3)

11、专题研究影响钢材质量的主要因素。6.总务部门工作计划。(1)由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。(2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。7.工务部门工作计划。(1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。(2)制定各月份设备整修计划。(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革新计划。(1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外,加强与工会的联系与沟通。(2)

12、以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样。(4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作计划。(1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次(2)培训内容:公司文化教育;专业知识:预防保养;标准操作法。(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。(4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月

13、20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”,以每日生产钢材2000吨为准,超过l 500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工。4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2%。视工作实绩而定

14、。5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。范:公司十年发展计划书一、基本任务和总目标根据本企业产品在市场中的地位和作用,制定2003年至2012年远景规划,使之成为公司各项工作的指导。十年内的奋斗目标和重点是:研制尖端产品,赶上国际先进水平;进行部分产品的更新换代;新建和扩建部分生产车间;大量培训员工,促进技术进步;提高企业经营管理水平和经济效益。二、十年内发展规划(一)企业发展规划:新建车间,进行产品的生产;扩建车间,使种产品的生产到2012年比现在提高倍,年产量达到万只;增加工程技术人员、技术工人和部分管理人员,使之从现有的人,增加到人。(二)产品发展方向:与研究所合作,积极研制等

15、新产品,其中新产品要达到国际先进水平。以提高质量为中心,对现有的等几种产品进行技术改造,使之符合国内和国际-市场的需要。(三)主要技术经济指标:1.提高劳动生产率:随着新技术设备的应用和工人生产技术的提高,到2012年全年劳动生产率要比现在提高%左右。2.增加总产值:在车间的扩建和车间的新建工程完成投产后,年总产值可达万美元,比现在提高倍。3.降低可比产品成本:通过提高劳动生产率,节约原材料燃料等消耗,使可比产品成本到2012年比现在减少%左右。4.加速资金周转:在产品增加的情况下,做到不增加流动资金,使流动资金的周转天数从现在的天,降低到天。5.提高盈利水平:在增加生产、降低消耗的基础上,力争2

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