2022年公司财务审计工作总结范文

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1、2022年公司财务审计工作总结范文时光过的飞快,2022年公司的工作已经结束了,可以说,在2022年 的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我 们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中,高效的完成了公司安排 给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的开展 的成果,相信我们一定能够做好!2022年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年, 也是财务审计部创新思路,标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为 导向,以效益为中心”的行业开展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署 和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导 交办的任

2、务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成某某年的 各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、2022年财务审计工作的简要回忆一财务方面的工作1、增强财务效劳意识2022年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的 原那么,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公 司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财 务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行 重新修订和完善。根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情 况,组织汇编了集团的财务制度。123456为了更好的发

3、挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度, 提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、 分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、 及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司2022年及2022年明细账详细 分析了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各 分、子公司的2022年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度。预算方 案根据各分、子公司反响回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形 成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的 了解,增强了预算的透明度;三是增加预

4、算的刚性。我们注重了预算执行 中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反响情况,对于超预算 等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按 规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子 公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2022年全面预算 工作积累了经验。3、充分利用税收政策234564、切实加强财务管理根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量 和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理 调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原那么 进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类

5、资产的财务监督、财务 分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等 业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作 方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的健康开展, 为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、 促进标准、推动开展”为指导思想,严格按照市局公司的自查要求, 认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、 “小金库”和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问 题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按 照“边整

6、边改”的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类, 从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到 位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了标准集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和 杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康开展。集团公司 从某某年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统 一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司 结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分、子公司的年度和月 度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的 审核和汇编。与此同时,为

7、确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子 公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。3456二审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求2全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫 感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要 求。3加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低 经营风险。随着集团公司快速开展,企业的资产越来越大,效益和权益的 积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在 管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规 章制度,确保国有资产的保值和不流失;通

8、过加强内部管理,降低本钱费 用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化 开展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点,我部 门2022年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧 紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督 和效劳职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方 面的工作进行了具体的安排和布置。1234563、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘 了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、 审核及财务管理工作岗位。

9、明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快 修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量 和效率打下坚实的根底。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽 核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任 感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家 认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核方法认真履行自 己的工作职责。二、存在的问题2022年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然 存在着较为突出的问题,主要表现在:1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分、子

10、公司的财务管理;3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;4、是财会人员政治素质和工作作风气需改进。在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得 了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支 持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多 问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财 务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在 市局公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创 性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。123456(0EI03)iii i i i 2022A eA eT 0 E

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