会计从业资格考试 会计电算化 实际操作题56题(全会做能及格)

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1、初级电算化用友T3实务题用友电算化考题1. 系统管理:3题 2. 总帐: 13题3. 报表: 7题 4. 工资: 10题5. 固定资产:10题 6. 应收应付:13题合 计 56题一、系统管理1、增加操作员,编号:32。姓名:乔峰。口令:2。所属部门:财务部单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”注册,用户名输入“admin”确定。权限操作员增加,输入相关题目内容后,点“增加”退出退出。2、建立账套,账套号:610。账套名称:广义科技有限公司。启用会计期间:2010年01月。单位信息:单位名称:广义科技有限公司。单位简称:广义科技。核算类型:行业性质:小企业会计制度。账套主

2、管:demo。基础信息:外币核算:有。编码方案:科目编码级次:422。系统启用:启用固定资产子系统,启用日期为2010年1月1日。单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”注册,用户名输入“admin”确定。账套建立,按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”,选择“系统管理”界面的“系统”注册,用户名输入“admin”确定。权限权限,选择孙权选择账套名点增加,在工资管理和固定资产左侧授权位置双击,确定退出二总账:4、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)增加会计科目,科目编

3、码:100203,科目名称:农行存款,外币美元核算单击“打开财务应用程序”,输入用户名,选择账套,选择操作日期确定,基础设置财务会计科目增加,输入内容,确定退出5、(用户名:12;账套:103;操作日期:2010年1月31日)1月31日,公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要:提现。借:库存现金(1001)2200,贷:银行存款建行存款(100202)2200总账凭证填制凭证增加,输入相关内容,保存退出。6、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)输入“应收账款”科目的期初余额。日期:2009-11-30,客户:北京天宇 摘要:销售商品,方向:借,金额:

4、35000总账设置期初余额,双击“应收账款”后的期初余额,增加输入内容退出退出7、(用户名:13;账套:103;操作日期:2010年1月31日)查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。总账凭证查询凭证,凭证类别选择“收款凭证”,点击“辅助条件”按钮,科目选择“银行存款”确定确定退出8、(用户名:13;账套:104;操作日期:2010年1月31日)查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。总账账薄查询总账,科目选择“库存现金”确认明细退出退出取消9、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)设置供应商档案,供应商编码:205 供应商名称:长沙同创公司 供应商简称:长沙同创

5、 地址:长沙市新港区大华路13号基础设置往来单位供应商档案点“增加”输入内容保存退出10、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”,限制科目为“1001,100201”。基础设置财务凭证类别,选择类别确定设置凭证限制退出11、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)设置部门档案,部门编码:3 部门名称:行政部 部门属性:行政管理基础设置机构设置部门档案,右侧输入内容保存退出12、(用户名:13;账套:103;操作日期:2010年1月31日)对“收0002”号凭证进行审核。审核通

6、过,审核人:王宁总账凭证审核凭证,凭证类别选择“收款凭证”确定确定,选择0002号凭证点“审核”(注意看审核人)退出13、(用户名:13;账套:102;操作日期:2010年1月1日)设置外币及汇率,币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5。基础设置财务外币种类增加输入币符币名确定,在2010.01的记账汇率输入7.5退出14、(用户名:13;账套:104;操作日期:2010年1月31日)对本账套所有已审核凭证进行记账,并将该账套结账。总账期末结账15、(用户名:12;账套:103;操作日期:2010年1月31日)将“转0002号”凭证中的借方科目“其他应收账款”的个人辅助项修改为“采购

7、部杨雨”总账凭证填制凭证,直接修改内容保存退出16、(用户名:13;账套:103;操作日期:2010年1月31日)将所有已审核凭证记账。总账凭证记账三、报表:17、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月31日)打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。(1)追加一张表页(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”(3)生成报表数据点击左侧“财务报表”关闭,文件打开找到相应报表打开,数据状态编辑追加表页确认。选择新表页数据关键字录入确认是保存关闭到此18、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月1日)打开考生文件夹下

8、的“利润表6.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。(1)设置A1单元格行高为9。(2)设置A1单元格文字“黑体、14号”,垂直居中对齐。财务报表文件打开,格式状态下选中A1格式行高确认,格式单元属性,保存关闭。19、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月1日)打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。(1)设置表尺寸为15行4列。(2)将区域A3:D15进行区域画线,线型为“网线”,样式为“-”财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸,选中A3:C15区域格式区域画线保存关闭。20、(用户名:11;账套:104;操作日期:

9、2010年1月1日)打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。(1)在C3单元格设置“年、月、日”关键字。(2)设置“年、月、日”关键字的偏移量为:-10、15、40。财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年,数据关键字设置月,数据关键字设置日,数据关键字偏移21、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月1日)新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表.rep”,保存在考生文件夹下。财务报表文件新建,文件保存22、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月1日)打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”,完成下列操作后

10、,将报表以原文件名进行保存。(1)判断并设置B6、B11、D7单元格的计算公式。财务报表文件打开,格式状态下,选中B6数据编辑公式单元公式QM(1133,月),选中B11数据编辑公式单元公式B4+B5+B6+B7+B10,选中D7数据编辑公式单元公式D4+D5+D6,保存关闭23、(用户名:11;账套:104;操作日期:2010年1月1日)调用报表模板,行业“小企业”,报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表.rep”,保存在考生文件夹下。财务报表文件新建,格式报表模板确认确定,文件另存为关闭四、工资管理:24、(用户名:12;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正

11、式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认,工资统计分析账表纳税所得申报表,查看一下关闭25、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)设置工资类别,类别名称:临时人员1 包括生产部工资工资类别新建工资类别26、(用户名:12;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案,人员编码:110。人员姓名:张乔。部门名称:销售部。人员类别:销售人员。银行名称:工商银行海淀分理处。银行账号:20100503001工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认,工资设置人员档案退出27、(用户名:

12、12;账套:121;操作日期:2010年1月31日)设置工资项目,项目名称:奖励工资。类型:数字。长度:8。小数位数:2。增减项:增项。(关闭工资类别)工资设置工资项目设置增加确认28、(用户名:12;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认,工资设置工资项目设置公式设置29、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据。姓名:李明,事假天数:5。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认

13、,工资业务处理工资变动30、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认,工资统计分析账表我的账表账薄工资表工资发放条双击确认退出31、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证。计提类型:应付工资3。核算部门:采购部。选项:明细到工资项目,生成制单并保存。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认,工资业务处理工资分摊勾选“应付工资3”,点“采购部”,勾“明细到工资项目”确认制单保存退出32、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系。计提工资类型名称:应付工资1。计提比例:100%。部门名称:采购部。人员类别:管理人员。项目:应发合计。借方科目:660201。贷方科目:2211,并分摊采购部的工资,不制单。工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置输入内容下一步完成返回勾选“应付工资1”选择采购部确定退出33、(用户名:13;账套:121;操作日期:2010年1月31日)在“正式人员1”工资类别下,录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资

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