产品检试验控制程序表格格式

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1、产品检试验控制程序编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1 .目的制定并执行文件化的控制程序,对采购进厂原辅材料、制程中及成品的检验 与试验,以验证原辅料是否满足生产要求,制程是否按工艺要求进行控制, 产品是否符合标准要求和确保未经检验合格的产品不出厂。2 .范围适用于生产用原辅材料、制程中及成品的检验与试验。3 .定义:无4 .职责:4.1. 生产部:4.1.1. 原、物料紧急放行。4.1.2. 原、物料检验状况标识。4.1.3. 提出物料领料需求。4.1.4. 制程自主检查实施。4.2. 品管部:4.2.1. 原、物料及产品的质量检测。4.2.2. 外观、尺寸的检测、判定。4.2.3

2、. 实施制程检测。4.2.4. 不合格品发现及异常提报。4.3. 市场部:原、物料采购供应及样品检验委托。5 .要求:5.1. 检验人员要求:受过品管岗位训练并考核合格者。5.2. 材料的检验与试验5.2.1. 材料到厂由仓管员进行外观或外包装检查是否符合要求。5.2.2. 采购所需之品名、规格,核对无误者,方可点收入库。反之即报 告采购员联络供应商处理。5.2.3. 仓库收料后,依相关规范随机取样,并通知品管部检验员进行检 验。更改记录版本.=1 早下页码更 改内 容日期1.0全共3页新版2003.08.105.2.4.检验员依相关规范中的检验项目、检验方法、允收规则进行检验, 作出合格与否

3、的判定,并将结果通知送检部门。5.2.5. 品检人员检验合格于材料上作合格标识或置于合格区内,给予放行,检验不合格材料上贴上不合格标签,贴有不合格标签材料不可发送生产中使用,并通知市场部与供应商协调。5.3. 制程中的检验与试验5.3.1. 操作人员、领班应依制程成品检验实施细则WI824100实施自 主检查、品管实施复检合格后,由品管贴上合格标签,给予入库。5.3.2. 不合格品应依不合格品控制程序之规定作识别与区分。5.4. 成品的检验与试验5.4.1. 操作人员、领班依制程成品检验实施细则实施自主检查。5.4.2. 品管人员依产品企业标准之规定进行外观、尺寸检测。5.4.3. 成品取样及理化性能试验依制程成品检验实施细则规定进行。5.4.4. 检验合格的产品,由品管贴上合格产品标签给予入库,检验不合 格的产品由品管贴上不合格标签予以识别及区分,并依不合格品控制程序处理。5.5. 检验不合格产品不得放行出厂,除非得到顾客批准。6 .参考文件6.3. 质量手册QM0100006.4. 生产过程控制程序QP7501006.5. 不合格品控制程序 QP8301006.6. 标识和可追溯性控制程序QP7530007 .表单和记录7.3. 进料检验记录表FM8240017.4. 检试验原始记录FM8240027.5. 产品试验报告FM824003

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