内审不合格项整改汇报

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1、内审不合格项整改汇报 篇一:现场评审不符合项整改汇报疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改汇报疾病预防控制中心2021 年08月20日现场评审不符合项整改汇报书篇二:内审汇报及不符合项整改情况汇报内审汇报及不符合项整改情况总结为验证试验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以确保管理体系有效运行及不停得到改善,本判定所于2021年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,此次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。内审组对本试验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基础满足体系要求,运行效果能确保管理体系连

2、续有效改善,管理体系含有顺利经过评审准则和现场审核的能力,不过本本判定所现有管理体系运行情况仍然存在问题:1.2021年3月17、2021年3月29日法定能力判定室判定人在做(2021)精鉴字第095号和(2021)精鉴字第110号判定需补充材料时,没有在判定委托协议评审表中注明,违反WTS-CX-6-2021协议评审程序4.4.6,协议评审人确定受理时,需签字给予确定,并深入核查判定资料、确定判定方法和需补充资料、依案情确定判定所需金额等,最终指导办公室完成对判定委托协议的填写。2.2021年8月3日精神损伤判定室判定人在做(2021)精鉴字第384号判定时,所出具的判定文书,落款未根据司法

3、判定文书要求要求书写,违反WTS-CX-27-2021结果汇报控制程序4.2.2的要求,汇报的内容和格式根据判定文书管理要求的要求编制。汇报一律打印,不得书写。3. 扬州五台山医院司鉴所(2021)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所2021 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了协议评审程序文件中4.1.k委托人应出具判定委托书,提供委托人的身份证实,委托判定的事项、判定事项的用途和判定要求,并提供委托判定事项所需的判定材料等。针对上述8项不符合项,内审组提出了对应的纠正方法,并要求在9月22前整改全部此次审核中出现的不符合项。经过本试验室各责任人的努力,到现在为止3项不符合项已

4、按对应的纠正方法完成并经过验证。经过审核,发觉本本判定所的人员在体系文件的熟悉上做的比很好,对全部检测设备量值溯源工作全部已完成,人员的培训全部已根据计划完成,试验室的基础设施环境能满足检测需要。体系运行情况总结及有效性、符合性结论本判定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证实基础符合质量体系运行的要求,适应本本判定所的检测工作,编制的各层次、各类别质量体系文件基础覆盖了各项工作,并得到实施;质量管理体系含有发觉(:.xiaocaoFanwEn.cOM 小草:)问题快速反馈、立即纠正、自我完善和预防不符合项产生的能力,建立了连续改善的机制;质量方针得到落实;检测汇报满足用户、检测标准规范和相关法律法规的要求。总结人:王英 日期:2021.12.25篇三:内审中生产部门的不符合项整改汇报样板不符合项汇报纠正方法实施情况应在30天内(次要NCR)或二个月内(关键NCR)验证。

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