公司审计工作制度

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1、公司审计工作制度第一章 总则第一条 【制定目的】为规范公司的运作程序,加强企业管理,提高工作透明 度,减少工作失误,提高经济效益,根据内部审计工作规定 结合公司实际情况制定本制度。第二条 【工作原则】内部审计是在公司董事会直接领导下,对公司各部门的 工作程序、费用控制、经济效益、专项问题等进行审计监督 独立行使审计职权。第三条 【职责分工】审计工作由公司成本控制部负责。成本控制部对公司董事会负责,并定期向公司董事会提交审计工作报告;成本控 制部归口总工办管理。第二章 内部审计职责第四条 【工程采购审计】对工程上需要内部采购材料或设备的采购工作进行实时 审计。审计内容包括:采购的必要性、采购数量

2、、价格的合 理性等。第五条 【招标审计】负责招标文件的初审、招标过程的监督、招标结果的审 核。第六条 【决算审计】负责竣工决算的审计工作。第七条 【工程款支付审计】根据工程部提交的工程款支付表,对照合同支付条件审 核。第八条 【合同审计】 负责公司合同的初审工作。第九条 【房款审计】 根据营销部提供的房屋销售价格表,对照公司有关规 定,审核房屋面积、单方价款、优惠手续等。第三章 内部审计流程第十条 【工程采购审计流程】工程部提交工程采购材料申请表f审计人员依据工程实 际情况核实f审核无误后审计人员签字f审计部负责人签 字f进入公司米购审批程序。第十一条 【招标审计流程 】招标代理机构提交招标文

3、件f审计人员初审、签字f审 计部负责人签字f进入公司招标程序f招标过程、结果监督。第十二条 【决算审计流程】工程部提交审核后的决算资料f审计人员审核(或委托 中介机构审核)f提交审计报告。第十三条 【工程款审计流程】工程部提交工程款支付申请表f审计人员依据工程合同 支付条款结合工程进度等审核f审核无误后审计人员签字 f审计部负责人签字f进入公司付款审批程序。第十四条 【合同审计流程】工程部提交合同初稿f审计人员审核f进入公司合同审 核程序。第十五条 【房款审计流程】营销部提交房款申请表及相关手续f审计人员审核f审计无误后审计人员签字f审计部负责人签字f交财务部。第四章 罚则第十六条 审计工作人员应具有高度的责任心,认真履行职 责。若因自身原因造成的工作重大失误,依据公司有关规定 追究责任。第十七条 审计过程中发现重大问题,给公司造成或可能造 成重大损失的,依据公司有关规定追究相关人员责任。第五章 附则第十八条 本工作制度由公司审计部负责解释和完善。第十九条 本工作制度自发布之日起实施。

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