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纠正/预防措施表 XXJL/JL-08-18存在(潜在)不合格事实: 工程部于 年 月 日 ,到 监理部 巡查。经抽查,发现存在以下问题,详见苏星工记第 号监理项目巡(复)查记录。提出部门:工程部 签名: 日期:原因分析: 原因分析部门:监理部(盖章) 总监签名: 日期:纠正/预防措施: 责任部门:监理部(盖章) 总监签名: 日期:完成情况:责任部门:监理部(盖章) 总监签名: 日期:验证结果: 验证部门:工程部 签名: 日期:备注:整改完成情况,应按存在(潜在)不合格事实逐条写出,不够写可另加附页。