出口退税管理工作流程

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1、爱豆丁,爱文档 出口退税管理工作流程一、退税登记工作流程受理、办理出口货物退(免)税资格认定登记(包括认定登记、变更登记、注销登记管理等)对纳税人供应的各类申请文书、提交的资料予以审核符合条件的,签署初审看法,不符合条件的,应当场通知其补正或重新填报科长审核签字加盖区局公章审核系统录入台帐登记按周将退税资料传递给管理一科税务登记岗。二、各类证明开具:1、补办报关单证明、补办出口收汇核销单证明、代理出口货物证明办理流程申报资料人工审核证明打印企业申报审核通过审核未通过申报数据读入、审核疑点审核审核通过审核未通过审核通过,人工挑过审核未通过科长签批登记台帐资料归档初审岗出具确认2、外贸企业进料加工

2、免税证明办理流程申报资料人工审核证明打印外贸企业申报审核通过审核未通过申报数据读入、审核疑点审核审核通过审核未通过审核通过,人工挑过审核未通过科长签批登记台帐资料归档初审岗出具确认市局审批扣减审批表返回核对扣减状况(综合组)3、外贸企业来料加工免税证明办理流程申报资料人工审核证明打印外贸企业申报审核通过审核未通过申报数据读入、审核疑点审核审核通过审核未通过审核通过,人工挑过审核未通过科长签批登记台帐资料归档综合组对企业提交资料进行人工审核申请核销初审岗出具确认4、出口企业退运已办结税务证明办理流程申报资料人工审核证明打印出口企业申报审核通过审核未通过申报数据读入、审核疑点审核审核通过审核未通过

3、审核通过,人工挑过审核未通过科长签批登记台帐资料归档初审岗出具确认退税审核特殊录入,扣减已退税款登记扣减状况按月核对退运台帐及扣减台帐三、生产企业申报资料传递1、预申报流程预审反馈信息生产企业预申报免抵退税预审核(综合组) 2、正式申报流程四、外贸企业正式申报资料传递(预申报流程同生产企业):退回企业修改,登记差错台帐符合规定人工挑过资料人工审核未通过不符合规定,退回重报,登记差错台帐科长审批审核通过登记台帐提交市局审批及外贸组校对退税数据科长签批五、出口退税延期、逾期申报的受理1、延期申报受理:申报资料人工审核企业申报审核通过审核未通过科长签批延期申报申请表归档相关单证加盖“已受理”章审核系

4、统预审2、逾期申报受理:综合组申报资料初审企业申报审核通过审核未通过科长签批逾期申报申请表一份及相关单证复印件归档逾期申请表加盖区局公章提交组长复审审核未通过审核通过登记台帐六、国产设备退税流程1、增值税发票信息传递:上网查询外网公布反馈信息查询导出企业申报系统录入综合组数据接收2、项目审核流程:综合组受理企业申报资料不予受理资料退回工作联系单符合规定不符合规定审核组实地核实工作联系单项目登记表填写核实状况登记台帐不符合规定科长审批工作联系单综合组登记台帐资料归档通知企业申报退税3、设备核实及退税审核流程:综合组受理企业申报资料不予受理资料退回工作联系单符合规定不符合规定审核组实地核实业务审批

5、表填写核实状况登记台帐工作联系单业务审批表填写合同初审状况退税审批表填写初审看法科长复核局长签批报市局审批审核系统数据录入资料返回退税确认书填写科长签批提交计财科办理退库返企业资料归档资料七、出口加工区企业水电气退税审核流程:退回企业修改,登记差错台帐资料人工审核未通过审核组复审岗审核确认审核通过科长签批科长审批返审核组八、出口退税函调流程:1、对外发函(催函)流程:企业申报审核通过提交提交局长签发科长复核综合组录入函调系统审核未通过退回审核未通过退回审核组递交打印已签发函件系统自动发送电子函件登记台帐办公室发送(快件)2、外来函调件处理流程:函调系统接收函件函件打印、登记台帐出具工作联系单移

6、送税源管理一科核实、出具复函系统录入复函内容提交科长复核回函提交分管局长签发回函综合组打印已签发回函、登记台帐函件交办公室发送(快件)九、小型企业认定流程:初审岗每年年初从申报系统中筛选出未达到规定销售额的企业名单通知企业,核对企业的财务资料审核无误,填写小型企业认定表科长签字局长签字,盖章调整退税系统中相关配置;十、新出口生产企业提前办理退税认定流程:企业提出申请初审岗核对资料是否齐全,精确两名以上税务人员实地核查企业实际生产状况符合条件的,填写新出口企业提前缩短免抵期审批表科长签字局长签字,盖章综合岗调整退税系统中相关配置;十一、外贸企业发票稽核信息不符处理流程按季从系统中将发票稽核信息不符的数据导出并分解到各岗及历史库的进货明细比对假如发票属于已经申报退税的通知企业在下次申报中扣回已退税款由复审人员在审批表中扣减并登记台账十二、外贸企业稽核信息转认证信息流程企业第一次申报退税满两年后提交申请报告系统中核实是否满两年核实是否发生偷骗税到企业实地核实申请报告上经办人员签字确认科长签字确认综合岗修改审核系统中企业代码信息登记台账十三、出口退税预警工作流程综合岗刚好下载市局下发预警指标提交科长科长依据预警指标具体状况分解落实核实指标任务给各组异样指标核实提交综合组汇总形成书面材料并在公文处理系统草拟反馈报告提交科长审核提交分管局长签发报告上报市局、综合组整理有关资料归档

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