物资借用流程

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物资借用流程(一)销售借用流程:业务员:查询库存,填写销售预算清单销售预算清单(一式四联) 部门主管:审核预算清单,与否低于最低售价,及与否超过信用范畴(Y/N)返回业务员修改 Y N 仓库:审核预算清单,发货在预算清单上加盖“紧急放行”章,.并手工开具送货单 送货单(一式四联), 业务员:有开票权自行开票;无开票权告知业务会计开票告知技服部提货、安装技服部:签单,取销售发票、送货单;提货、安装业务员:3天以内补办核销手续,参照销售出库流程。客户:签收商品,回执 仓库:核销送货单购货发票 业务会计:审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 关联生成模拟销售发票(表-6),与否开具销售发票(Y/N)业务会计:根据模拟发票作帐务解决业务会计:根据销售发票作帐务解决Y Y N Y (二)其他借用流程:借用人:填写借条部门主管:审核借条(Y/N)填写设备、工具借条(一式二联),表-11返回借用人修改 N Y仓库:审核借条,备货,发货(Y/N)返回业务员修改 N 业务员:签单、提货业务员:在规定期间内归还商品,送维修部检测,并告知仓库. 维修部:进行质量检查,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库:核销借条、归还商品仓库:清点检测后旳商品,与否报废(Y/N) N 业务会计:DR:其他应收款借用人 CR:库存商品 应交税金-进项税额转出 Y按销售出库流程补办出库手续

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