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财务审计经理的具体职责表述范文1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;7.完成财务管理中心负责人交办的其他事项。财务审计经理的具体职责表述范文(二)职责:1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;5、完成董事会交办的其它审计事项。任职要求:1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验;3、熟悉财经法规,熟练操作财务软件及熟练使用计算机办公软件;4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通能力及文字表达能力。第2页共2页