物业公司财务部借款及费用报销管理制度

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1、物业公司财务部借款及费用报销管理制度一、支款范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。二、支款凭证支款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。三、支款流程支款人填写借款单或报销单,经部门经理签认后,送财务负责人、企业负责人进行签核,至出纳员处领款,交会计进行账务处理。四、差旅费相关规定1、员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款单”,注明出差地点、时限、事由,并由部门领导审核,总经理批

2、准,由财务负责人审核,到出纳处办理借款。2、当月连续几次出差,在上次借款未还清的,不予再借款。试用期人员单独出差,不予借差旅费。特殊情况经总经理同意可借不超过本人半个月的工资。3、借款人员终结事务,在报销时扣回借款,当时不能扣回的,在本月开资时就借款总额一并扣回。4、差旅费报销:按地产集团对物业公司的规定标准执行。五、办公用品、低值易耗品报销办法1、每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”,交行政人事部汇总,提请部经理审批后购买。专业性、技术性强的物品,可委托相关人员购买。2、所购办公用品、低值易耗品,实行定人验收、保管、领用登记的办法。3、购买后由行政人事部

3、有关经办人按财务规定粘贴有关报销单据,经有关领导签字批准、财务审核后,予以报销。六、固定资产购置费用报销办法1、由有关部门提出书面申请,经财务部依据年度预算进行审核批准,再由总经理审核批准后,到财务部门开据支票购买。2、固定资产购买、安装、调试、验收合格后,主管部门应尽快将有关单据到财务部门办理报销手续。3、所购固定资产纳入企业统一管理。七、业务招待费报销办法1、各部门有业务招待事宜必须提前填写请款单,经部门领导审核签字后报总经理批准,到财务部门办理方可消费,并于次日报请总经理签字,进行报账处理,过日总经理将不予签字,财务不予报销。2、发生的公关费用,无论钱或物,必须提前报请总经理审批,方可执

4、行,否则财务不予报销。八、交通费报销办法原则上应优先乘坐公交车,符合公司要求的也可以申请公司办公车辆。特殊情况经主管领导事先批准,可以乘坐出租车。九、通讯费报销办法每月25日前凭电信部门打印的话费单据,按标准报销。十、广告费(不含公益性广告)报销办法根据年度预算计划,由公司招商部门提出申请,注明广告方式、内容、预期效果、预算金额,由总经理批准实施。十一、其它费用报销办法1、采购物品报销时,除提供费用报销单外,还应提供经物品管理人员签字的验收单或入库单。2、未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由总经理酌情处理。十二、注意事项1、凭证填写要求1.1 应用蓝色或黑色签字笔逐项填写,禁止使用红色笔、圆珠笔或铅笔;1.2 字迹要清晰,不得涂改。2、发票规定(详见票据管理规定)3、结算规定3.1 公司总经理对各公司经济业务负审核和签署责任。当其超越权限或不符合制度规定签署时,财务人员有权拒绝报销付款,并以适当渠道反映。3.2 原则上由经办人本人报销费用,一事一报,严禁混合报销、伙同报销或代替报销。3.3 报销时须注明费用发生原因、地点,准确计算金额和单据张数或联系方式。3.4 费用报销在终结事由后三个工作日内办完签字手续。

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