项目主体阶段资料管理评价表

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1、项目主体阶段资料管理评价表项目名称: 项目经理: 形象进度: 岗位责任人: 序号检查类别检查分项检查内容分项合格项合格率检查记录1信息化平台应用项目基本概况录入是否完善、正确;每月“项目状态”更新是否及时;工程检查资料 问题整改是否及时有效。3二资 料管 理前 期准备2施工管理文件主体开工报告签字、盖章是否正确、有效;图纸会审记录是否完整及时收集完成。23技术交底设计变更各类技术交底签字手续是否收集完整,方案、分项工程,设计变更记录是否编制汇总。34测量放线记录工程定位测量放线记录是否编制齐全、有效,单位工程、各楼号进行放线记录。2合计10二工程质量控制资料9原材料、半成口检验试验检测合同是否

2、收集,检测单位资质文件是否收集、有效,材料检测委托单是否按类存 放; 是否按楼号建立各类材料、半成品检验试验资料管理的专项台账,并动态更新记录,混凝土试块、钢筋原材、钢筋机械连接、钢筋焊接、通用台帐。810钢筋原材进场是否有验收记录,合格证收集、出厂证明文件收集,复试报告,厂 家资质报审,证明文件复印件抄件处理,使用省表八张表,炉批号、数量与实物相 符。811防水(含止水带、止水钢板)是否有验收记录,合格证收集、操作人员上岗证、出 厂检验报告、厂家型式检验报告收集,复试报告,厂家资质报审,证明文件复印 件抄件处理,使用省表八张表。912砌块材料是否有验收记录,合格证收集,厂家型式检验报告收集,

3、复试报告(导热 系数),厂家资质报审,证明文件复印件抄件处理,使用省表八张表。713建筑节能材料是否及时收集报告、合格证,外墙浅色饰面材料太阳辐射吸收系数,保温 砂浆检测报告,门窗传热系数报告,挤塑聚苯板(外墙、屋面)检测报告。414机械连接材料合格证收集,厂家型式检验报告收集,工艺检验报告(覆盖各规格的钢 筋生产厂家),复试报告,厂家资质报审、证明文件复印件抄件处理。615焊接厂家型式检验报告,工艺检验报告(覆盖各规格的钢筋生产厂家),复试报告, 操作人员焊工证, 焊剂焊条合格证,材料厂家资质报审、证明文件复印件抄件处理。716商品混凝土各类原材料第三方检测报告收集,粉煤灰、外加剂、水泥、砂

4、、石; 预制构件出厂质量证明文件,其它材料、资质报审。817是否存在不合格材料,是否已闭合,是否建立“不合格台账”表单。318试块管理标养室温、湿度是否符合规范,每日温湿度记录是否真实有效,试块进出台账是否及 时、有效,试块是否在终凝前铁钉刻划标记(设计标号、楼层、部位、浇筑日期)。419是否按规范留置标养试件、抗渗试件,抗压强度报告、抗渗性能检验报告收集是否 及时、有效、完整、强度统计分析是长否符合规范、合格,是否建立混凝土试块制作 影像资料库(混凝土送货单、取料、制作、成型、养护 5 张水印照片)。720是否按规范留置同条件试件,抗压强度报告、收集是否及时、有效、完整,强度统 计分析是否符

5、合规范、合格,同条件试件是否装笼放置在楼层同构件部位进行养护管理,600.天温度累计是否有效,是否建立混凝土试块制作影像资料库(凝土送货单、取料、制作、成型、养护 5 张水印照片)。621拆模试件是否装笼放置在楼层同构件部位进行养护,是否已收齐混凝土同养(拆模)试 块强度报告,拆模申请手续是否报监理审批签章。322隐蔽验收记录钢筋隐蔽验收记录内容是否明确焊接、套筒接件、连接件等现场截取部位、是否附钢筋 隐蔽验收图,防水、回填土等各类隐蔽验收记录是否完整、有效、与实际施工是否对应,防水隐蔽是否附隐蔽验收图,是否按类建立隐蔽验收影像档案。523实体检测是否收集基础混凝土实体检测报告,混凝土强度、钢

6、筋保护层、楼板厚度检测;现 场检测影像是否留存并按类建立档案。424实体检测是否收集主体结构混凝土实体检测报告,混凝土强度、钢筋保护层、楼板厚度检测; 现场检测影像是否留存并按类建立档案。425回填土前是否有委托土壤回填土检测,击实报告,回填土压实报告,现场检测影像是否留存并按类建立档案。326是否收集钢结构探伤焊缝检测报告,植筋、后锚固件抗拉拔试验报告是否收集,其 它检测报告,现场检测影像是否留存并按类建立档案。4二工程质量27施工记录各项施工记录是否及时收集、签字、盖章是否有效:混凝土坍落度检测记录,实体混凝 土养护情况记录,大体积混凝土测量记录,钢筋保护层厚度检查记录,混凝土楼板 厚度检

7、测记录,施工层基线复核记录,混凝土后浇带施工验收记录,保温层施工质 量检查记录等。8控制资料28检验批资料报验各检验批资料报验是否与工程进度同步;检验批内容、日期、签字是否符合要求,检 验批代表容量是否量化。329分部验收地基基础分部是否及时验收,地基与基础分部工程质量控制资料核查记录验收记录,地 基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,地基与基础分部工程 观感质量检查评定记录汇总表,地基与基础分部工程质量验收记录,子分部(系统、子系统)工程质量验收记录,分部验收日期 530施工日志施工日志是否按日编写,按月收集汇总,内容是否与施工现场施工一致、完整。231分包单位钢结构分包

8、工程资料是否执行进场交底(留存交底记录)、单位资质是否及时报审(资 质、营业执照、安全生产许可证及操作人员上岗证)、是否编制分包方进场登记表; 幕墙分包单位进场交底、单位资质及时报审、编制分包方进场登记表;铝合金分包单位进场交底、单位资质及时报审、编制分包方进场登记表;消防分包单位进场交 底、单位资质及时报审、编制分包方进场登记表;智能化分包单位进场交底、单位资质及时报审、编制分包方进场登记表;电梯等分包单位进场交底、单位资质及 时报审、编制分包方进场登记表;18合计136三安全功能检验资料32防水检查记录防水地面(屋面)淋水、蓄水试验记录是否收集,外墙(门窗)淋水试验记录是否收集。233沉降

9、观测记录是否及时收集第三方沉降观测单位资质(报审)、方案、过程报告,是否收集项目部自测记录(曲线图)。434烟道、垂直度记录是否收集建筑物垂直度、标高、全高测量记录,是否收集通风道、烟道、垃圾道检查记 录。2合计8四综合管理体系运行记录35受控文件受控文件清单编制是否齐全,施工规范、标准、图集、制度、施工组织设计、方案、 图纸、图纸会审记录、变更联系单、技术交底等项目部受控文件清单。636工程施工下发文件收集行政主管部门有关工程施工文件是否及时下载收集,项目负责人是否批示,项目部各管 理人员是否学习传阅,收、发文记录、文件汇总表是否及时 、有效。337公司有关工程施工文件是否及时下载收集,项目

10、负责人是否批示,项目部各管理人员是 否学习传阅,收、发文记录、文件汇总表是否及时、有效。338周例会每周监理例会纪要是否体现项目负责人在岗,收、发文记录是否及时、完善、是否定 期汇总。339项目部会议纪要是否收集、定期汇总,例会签到、例会纪要内容是否体现项目负责人在 岗,例会签到表是否统一表单;周、月进度计划资料发文是否及时、有效,是否定期 汇总。440整改记录主管部门、公司相关的检查记录单、整改单、回复单是否及时收集、汇总,工程管理检 查技术资料问题是否有效落实整改,回复是否及时在信息化里录入。241联系、通知文件监理通知单、回复单是否收集、汇总,收、发文记录是否及时、有效。242工作联系函收、发文记录是否及时、有效,是否汇总整理。243仪器校验质量、安全管理各计量仪器是否配备,使用中的经纬仪、水准仪、游标卡尺、回弹 仪、扭矩扳手、压力表等仪器是否经校验合格。6合计31总合计: 177 项总合格项: 总合格率: 注:根据各大项分项合格率分六个评价等级:A(90 以上)、B+(80-90)、B(70-80)、C、(60-70)、D(50)、E(40),D、E 需注明原因。检查人员:检查日期:

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