储能产品项目质量管理总结(参考)

举报
资源描述
储能产品项目 质量管理总结 目录 一、 项目基本情况 3 二、 公司简介 11 三、 质量是增强综合国力的重要途径 12 四、 质量是企业赖以生存与发展的基石 13 五、 质量特性 17 六、 质量及相关术语 22 七、 质量文化 31 八、 卓越绩效模式 36 九、 质量改进的内涵 40 十、 质量改进工作的管理 51 十一、 六西格玛管理的特点 54 十二、 六西格玛管理的策划 58 十三、 设计开发质量管理内容 64 十四、 设计与开发的评审 68 十五、 生产制造质量管理内容 73 十六、 生产过程的质量控制 77 十七、 建设进度分析 82 项目实施进度计划一览表 82 十八、 项目经济效益分析 83 营业收入、税金及附加和增值税估算表 84 综合总成本费用估算表 85 利润及利润分配表 87 项目投资现金流量表 89 借款还本付息计划表 92 一、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xx有限责任公司 (二)项目联系人 李xx (三)项目建设单位概况 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。 (四)项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 随着2020年补贴取消,锂电池成本持续下降,新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现,渗透率持续提升,加上储能行业即将突破,动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2023-2027年期间电动车将实现TCO平价,到2025-2030年间,动力电池的价格将降至50-70$/kWh。随着动力电池成本的进一步降低,新能源汽车的使用成本和生产成本不断接近甚至低于传统燃油车,即实现使用全成本平价。而目前,随着新能源汽车保有量的不断上升,新能源汽车产销量增速放缓,动力电池增长受新能源汽车行业影响,增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。 三元高镍体系能够满足2020年动力电池单体300Wh/kg目标,但无法实现2025、2030要求,全固态、三元富锂电池值得关注。2)电池安全问题:新能源汽车安全问题既有技术因素,也有监管因素,更多的是由部分企业急功近利、安全意识淡薄所致。事实上,目前多数新能源汽车安全事故本可提前避免。未来可利用大数据平台等建立预警机制,并通过目录管理加强对产品的质量监管。3)电池回收问题:应加快统一动力电池的型号标准,同时建立更完善的回收体系。据统计2018年我国实现废旧动力电池回收1.35万吨,实际回收比只有22.9%。政策约束力差、回收体系混乱、梯次市场空间刚起步、利润率低是造成动力电池回收率低的主要原因。 与此同时,动力电池回收,也是个巨大的环保议题。电池正极材料中含镍、钴等重金属,若未经过专业回收处理,极易造成重金属污染,电解液溶解在水中也易造成氟污染。此外,从产业链角度考虑,发展退役动力蓄电池梯次利用,可充分挖掘动力电池全生命周期的价值,有利于产业健康、有序发展。 动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元,是新能源汽车的核心零部件,其技术发展水平是全球汽车产业电动化转型的关键支撑。中国凭借新能源汽车产业的先发优势,动力电池产业进入快速成长阶段,现已经成为全球最大的动力电池生产国之一。 近年来,国内动力电池的产量和装车量不断增加,市场需求不断增加也让动力电池企业更依赖于产能扩张。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年1-10月,我国动力电池累计产量达425.92GWh,同比增长166.5%,累计装车量达224.2GWh,同比增长108.7%。 具体厂商方面,1-10月我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少3家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为173.0GWh、189.2GWh和211.9GWh,占总装车量比分别为77.1%、84.4%和94.5%。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积115653.68㎡,其中:主体工程75604.58㎡,仓储工程19692.73㎡,行政办公及生活服务设施11575.98㎡,公共工程8780.39㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资38718.70万元,其中:建设投资30740.91万元,占项目总投资的79.40%;建设期利息329.78万元,占项目总投资的0.85%;流动资金7648.01万元,占项目总投资的19.75%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资30740.91万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25222.79万元,工程建设其他费用4625.39万元,预备费892.73万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资38718.70万元,其中申请银行长期贷款13460.59万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):91200.00万元。 2、综合总成本费用(TC):72991.50万元。 3、净利润(NP):13331.62万元。 4、全部投资回收期(Pt):4.99年。 5、财务内部收益率:27.20%。 6、财务净现值:19590.87万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 62667.00 约94.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 115653.68 容积率1.85 1.2 基底面积 ㎡ 39480.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 302.66 2 总投资 万元 38718.70 2.1 建设投资 万元 30740.91 2.1.1 工程费用 万元 25222.79 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4625.39 2.1.3 预备费 万元 892.73 2.2 建设期利息 万元 329.78 2.3 流动资金 万元 7648.01 3 资金筹措 万元 38718.70 3.1 自筹资金 万元 25258.11 3.2 银行贷款 万元 13460.59 4 营业收入 万元 91200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 72991.50 "" 6 利润总额 万元 17775.49 "" 7 净利润 万元 13331.62 "" 8 所得税 万元 4443.87 "" 9 增值税 万元 3608.37 "" 10 税金及附加 万元 433.01 "" 11 纳税总额 万元 8485.25 "" 12 工业增加值 万元 28334.78 "" 13 盈亏平衡点 万元 30496.08 产值 14 回收期 年 4.99 含建设期12个月 15 财务内部收益率 27.20% 所得税后 16 财务净现值 万元 19590.87 所得税后 二、 公司简介 (一)公司基本信息 1、公司名称:xx有限责任公司 2、法定代表人:李xx 3、注册资本:1020万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2012-9-27 7、营业期限:2012-9-27至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx (二)公司简介 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改
展开阅读全文
温馨提示:
金锄头文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 经营企划


电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号